portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC0612
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
127,00 EUR
31.08.2012
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
OC0512
objednávka
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Objednávka publikácie ZUŠ v praxi - ZD
OC0412
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 299,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka
OC0312
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 311,00 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
OC0212
objednávka
Reštaurácia Plazza - Michal Piták
44096658
29.03.2012
Predmet: Objednávka
OC0112
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 248,30 EUR
24.02.2012
Predmet: Objadnávka
OC1411
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 188,45 EUR
28.11.2011
Predmet: Objednávka
OC0911
objednávka
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 487,70 EUR
20.10.2011
Predmet: Objednávka
OC0611
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 787,30 EUR
15.03.2011
Predmet: Objednávka
OC0111
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: objednávka
OC0411
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
14.03.2011
Predmet: objednávka
OC0211
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 048,80 EUR
18.02.2011
Predmet: objednávka
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
20250192
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 40/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025 Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
622501185
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 42/2025Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
622501596
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 43/2025Datalan konzultačné práce Položky: Datalan - konzultačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025 Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
20250121
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 30/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
0832025
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
123,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 31/2025Fa za služby BOZP za I.Q 2025 Položky: Fa za služby BOZP za I.Q 2025, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025 Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025 Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025 Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
10250110
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
54,12 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 36/2025Fa za likvidáciu odpadu - vyradený DHIM Položky: Ostatné služby-BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025 Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2025026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025 Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
5012500260
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 4/2025Verejná správa SR 2025, ročný prístup od 15.03.2025 do 14.03.2026 Položky: VSSR - 2025 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, VSSR - 2025 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024 Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025 Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025 Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025 Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024 Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
FV-3/2025
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
122,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 16/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
102560037
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
147,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 17/2025Hosting 14.03.2025-13.03.2026 Položky: hosting 14.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 118.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur,
102561811
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,56 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 18/2025web doména 15.03.2025-14.03.2026 Položky: web doména 15.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, web doména 01.01.-14.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025 Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025 Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
11240016
faktúra
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 102/2024Akustická PET plsť 9 mm Položky: preprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Akustické panely, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
2024773
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 103/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10240496
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 104/2024Dodávka tepla 11/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 612.85 Eur,
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024 Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
622405058
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 110/2024Mes.popl.-Korwin podpora:11/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
1331661785
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 111/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
162024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 112/2024Fa za spracovanie miezd 11/2024 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
202419133
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 113/2024Fa ZUŠ 12/2024 Položky: Fa ZUŠ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
9012400107
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
54,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 114/2024Prenájom sály KD pre LDO za 11.2024 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
202420905
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 116/2024Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025 Položky: Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
622405765
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 117/2024Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,