portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZSE 1 /2014
oznam
ZSE Energia a.s.
36677281
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Zmluva o združenej dodávke
zmlŠJ1
oznam
Eko -Oil Slovakia
46242694
0,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Kuchynský odpad
NS14100949
objednávka
NOMILAND
36174319
116,00 EUR
18.11.2014
Predmet: hračky pre MŠF
NS14100926
objednávka
NOMILAND
36174319
526,30 EUR
18.11.2014
Predmet: hračky pre deti z MŠB
ES1407360
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
72,00 EUR
07.10.2014
Predmet: kancelársky papierf
Dodatok č. 3 ZŠ Školská
oznam
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: dodávka plynu na obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2016
Dodatok č. 3 MŠF
oznam
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: dodávka plynu na obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2016
Dodatok č. 3 MŠB
oznam
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: dodávka plynu na obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2016
Dodatok č.3
zmluva
Základná škola s materskou školou S.Petöfiho
36094218
2,20 EUR
14.02.2023
Predmet: Cena za režijné náklady za poskytnutú stravu.
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve 92023
dodatok
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zmena bodu 1.b) článku 4 a 1.1 článku 6.
dodatok č. 2
oznam
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
2,19 EUR
20.08.2019
Predmet: zabezpečenie stravy pre ZŠ s MŠ SP s vjm
dodatok č.2
dodatok
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
0,00 EUR
17.11.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 92023
dodatok
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
0,00 EUR
01.12.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 92023
dodatok
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
0,00 EUR
01.12.2023
Predmet: zmena bodu 1.2
Dodatok č. 1/2017 k zmluve 31/2017
oznam
Tomáš Szalay
10,00 EUR
20.11.2017
Predmet: doplnenie dátumov využívania telocvične
Dodatok č.1
oznam
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: dodatok k zmluve o stravovaní žiakov a zamestnancov
Dod.1
oznam
ZSE Energia a.s.
36677281
0,00 EUR
26.03.2014
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny - dodatok č. 1
č.1
oznam
RAJO a.s.
31329519
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: školské mlieko
99/2017
objednávka
ŠPORTCENTRUM OŠČADNICA s.r.o.
36374920
0,00 EUR
29.09.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
99/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
98,52 EUR
25.04.2017
Predmet: voda ZŠ
99/2016
faktúra
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
56,56 EUR
25.04.2016
Predmet: gravírované štítky
99/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
05.06.2015
Predmet: služby bezp.technika
99/2014
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
244,30 EUR
30.04.2014
Predmet: služby bezp.technika
99/2013
faktúra
MAPA Slovakia Trade s.r.o
44500211
141,31 EUR
16.07.2013
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
99/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
23,35 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za spotrebu vody
99/2011
faktúra
Kováčová Valéria KOVA
34246886
49,80 EUR
02.05.2011
Predmet: Faktúra za kanc. potreby
99
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE
47218321
76,39 EUR
23.12.2024
Predmet: zelenina, ovocie
99
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
99
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
99
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
27,70 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
99
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
99
faktúra
Papera s.r.o
46082182
124,92 EUR
22.07.2022
Predmet: jednorazové obalyna jedlo pre ŠJ
99
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
340,70 EUR
11.04.2021
Predmet: čistiace potreby pre MŠ
99
faktúra
WiBaComp, s.r.o.
46924892
233,00 EUR
27.05.2020
Predmet: servis dataprojektora
99
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
535,44 EUR
16.04.2019
Predmet: reklamné predmety - výročie školy
99
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
174,95 EUR
10.05.2018
Predmet: učebné pomôcky
98/2017
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
0,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Tonery do farebnej tlačiarne
98/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,96 EUR
25.04.2017
Predmet: telefón
98/2016
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
157,86 EUR
08.04.2016
Predmet: kancelárske potreby
98/2015
faktúra
Mladý záchranár o.z.
42221714
9,90 EUR
05.06.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár
98/2014
faktúra
Márton & Márton s.r.o
36261696
816,42 EUR
30.04.2014
Predmet: občerstvenie na deň učiteľov
98/2013
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
16,80 EUR
16.07.2013
Predmet: smútočná zástava
98/2012
faktúra
S-EPI
36014991
59,17 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za prístup na int. stránku ver. správa
98/2011
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
379,49 EUR
02.05.2011
Predmet: Faktúra za montáž zábran
98
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
188,93 EUR
23.12.2024
Predmet: zelenina, ovocie
98
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
240,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
98
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
240,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
98
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
240,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
98
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
89,87 EUR
21.06.2023
Predmet: Zbierka úloh z matematiky
98
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
200,98 EUR
22.07.2022
Predmet: oprava a výmena výlevky
98
faktúra
Jopka,s.r.o.
47083832
97,68 EUR
11.04.2021
Predmet: jednorazové nádoby pre ŠJ
98
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
485,10 EUR
27.05.2020
Predmet: UP pre učiteľov
98
faktúra
MY HOME s.r.o
36731684
37,68 EUR
16.04.2019
Predmet: školské potreby
98
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
26,50 EUR
10.05.2018
Predmet: inštalácia softvéru
97/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
156,98 EUR
29.09.2017
Predmet: učebné pomôcky a kancelárske potreby
97/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,13 EUR
25.04.2017
Predmet: elektrická energia
97/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
314,00 EUR
08.04.2016
Predmet: počítačová zostava
97/2015
faktúra
Jozef Svrček
40130398
1 335,00 EUR
05.06.2015
Predmet: dodávka a montáž detského ihriska pre materskú školu
97/2014
faktúra
Shoppie sk Net Sales s.r.o
45697655
129,20 EUR
30.04.2014
Predmet: učebné pomôcky - rádio
97/2013
faktúra
Pamiko s r.o.
31320007
13,72 EUR
16.07.2013
Predmet: časopis Naša škola
97/2012
faktúra
Szabó Zolt
3030376904
2 450,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za úpravu klavíra
97/2011
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
586,82 EUR
02.05.2011
Predmet: Faktúra za montáž bleskozvodu
97
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
44,70 EUR
23.12.2024
Predmet: zelenina, ovocie
97
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
337,30 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
97
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
337,30 EUR
03.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
97
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
337,30 EUR
24.05.2024
Predmet: Kancelárske potreby
97
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
122,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ Budovateľská
97
faktúra
Papera s.r.o
46082182
689,52 EUR
22.07.2022
Predmet: kancelárske potreby ZŠ
97
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
66,65 EUR
11.04.2021
Predmet: knihy pre projekt Čítame radi
97
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
977,80 EUR
27.05.2020
Predmet: UP
97
faktúra
Libera Terra s.r.o
35927097
71,00 EUR
16.04.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
97
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.05.2018
Predmet: dezinsekcia
96/2017
objednávka
Terkar s.r.ro
36258296
50,00 EUR
11.09.2017
Predmet: vstupné na dopravné ihrisko pre deti v hmotnej núdzi
96/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
541,14 EUR
25.04.2017
Predmet: elektrická energia
96/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
134,22 EUR
08.04.2016
Predmet: za telefón
96/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
27.05.2015
Predmet: čistenie kobercov
96/2014
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorcium
14131901
61,20 EUR
30.04.2014
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
96/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,15 EUR
16.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
96/2012
faktúra
Szabó Zolt
1 550,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za klav. krídlo
96/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
12,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Faktúra za učebnice
« naspäť 1234... 180 ďalej »