portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2013
oznam
Asociácia priateľov života
42089174
0,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
32/2013
oznam
Tymex, s.r.o.
46563512
235,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Prenájom kinosály
2013-15-1707
zmluva
OKTE, a.s.
45687862
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
26/2013
zmluva
Ondrej Martinkovič
175,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Prenájom kinosaly
37/2013
oznam
VJ,s.r.o.
36840602
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bufet
31/2013
oznam
Timex, s.r.o.,
46563512
350,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru
29/2013
zmluva
Peter Kubjatko, s.r.o.
46861653
350,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru
323
objednávka
Milk - Agro Spol.s.r.o
17147786
295,75 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup potravin
336
objednávka
Hispa SK s.r.o
46307222
97,84 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
337
objednávka
Hurka s.r.o.
46158685
64,36 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup mäsa
338
objednávka
Hispa SK s.r.o
46307222
65,08 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup zeleniny
317
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
102,08 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
339
objednávka
Hurka s.r.o.
46158685
54,12 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup mäsa
340
objednávka
Hispa SK s.r.o
46307222
88,62 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
341
objednávka
Hurka s.r.o.
46158685
63,96 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup mäsa
342
objednávka
Hispa SK s.r.o
46307222
66,25 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
344
objednávka
Hurka s.r.o.
46158685
67,92 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup mäsa
345
objednávka
Milk - Agro Spol.s.r.o
17147786
67,39 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup potravin
346
objednávka
Hispa SK s.r.o
46307222
13,37 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup zeleniny
12/13/0160
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
591,62 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0159
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
218,64 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0093
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
144,60 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie tovaru
13/13/0092
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
400,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie tovaru
13/13/0091
faktúra
ELTRA - ELMAT s.r.o.
36455253
159,58 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
82/13/0145
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
3 356,93 EUR
20.06.2013
Predmet: spotreba el.energie
12/13/0158
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
230,66 EUR
19.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0157
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
109,16 EUR
19.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
318
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
59,04 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup mäsa
319
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
230,96 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup potravin
320
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
186,01 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
321
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
70,32 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
322
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
73,80 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup mäsa
330
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
89,70 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup mäsa
331
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
39,10 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
335
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
80,30 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
334
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
59,04 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup mäsa
333
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
91,03 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup potravin
332
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
219,19 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup mrazených potravin
82/13/0143
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,87 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0146
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
49,80 EUR
18.06.2013
Predmet: predplatné PORADCA
82/13/0147
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
126,00 EUR
18.06.2013
Predmet: tlač tlačív
82/13/0129
faktúra
PRB elektronik, s.r.o.
36512044
120,00 EUR
18.06.2013
Predmet: odborná prehliadka
82/13/0130
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
44,39 EUR
18.06.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0131
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
58,70 EUR
18.06.2013
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia
82/13/0132
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 078,77 EUR
18.06.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,16 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0134
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,61 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0135
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0141
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,40 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0140
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
91,48 EUR
18.06.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0139
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
127,68 EUR
18.06.2013
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/13/0138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 549,50 EUR
18.06.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0137
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
87,00 EUR
18.06.2013
Predmet: zhotovenie školských kariet
82/13/0136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
23,99 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0142
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,96 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
12/13/0156
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
565,67 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0155
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
235,34 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0154
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
23,94 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0153
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
386,08 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0152
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
668,66 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0151
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
444,66 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0150
faktúra
HURKA s r.o.
46158685
1 311,82 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0149
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
158,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0148
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
79,24 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0147
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
327,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0146
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
82,54 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0145
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
171,47 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/13/0144
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
234,78 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
13/13/0090
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
33,85 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0089
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
193,03 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby maliar.
13/13/0088
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
320,69 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - stav. mater.
13/13/0083
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
170,63 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky
13/13/0082
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
157,82 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky
13/13/0081
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
151,43 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - čistiace potreby
13/13/0087
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
144,14 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0085
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
56,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0086
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
27,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
300
objednávka
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš
0043485979
109,77 EUR
14.06.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
325
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
494,87 EUR
14.06.2013
Predmet: nákup potravin
« naspäť 1234... 43 ďalej »