portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PZml/OA/2010/12
zmluva
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
8 962,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečovanie služieb - grafická úprava a tlač publikácií
1/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu
2/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
729,62 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za vodné a stočné
3/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,26 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
4/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,91 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilnej siete
5/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 240,11 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie za elektrinu - rok 2010
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
11.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok predplatného
8/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,31 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilného operátora
9/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2011
Predmet: Servisné práce SPIN
10/2011
faktúra
LE SHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
290,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Jedálne kupóny
11/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
297,47 EUR
11.02.2011
Predmet: Vodné a stočné
12/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - maloodber
13/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
464,35 EUR
11.02.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi
14/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
905,24 EUR
11.02.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu
15/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
11.02.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
16/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.02.2011
Predmet: VUC NET DSL
17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
18/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
187,67 EUR
11.02.2011
Predmet: Pohonné látky
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
21/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
51,30 EUR
11.02.2011
Predmet: Stravné pre účastníkov geografickej olympiády
22/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Interné smernice pre verejnú správu - predplatné
23/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Renovácia tonera - geografická olympiáda
24/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Kancelársky tovar - geografická olympiáda
25/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
20,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov geografickej olympiády
26/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
15,76 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
27/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 835,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Elektrina - preddavok
0001
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
291,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov v počte 100 ks (1 ks/2,85€) na zabezpečenie stravy zamestnancov vrátane poštovného a balného
0002
objednávka
ELEKTROTRANSPORT - CD, Cyril Dudáš
34237399
40,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Úprava elektrického robota zn. ALBA pre školskú jedáleň
0003
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovovaný toner do tlačiarne HP LJ M1522n na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0004
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0005
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
21,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Občerstvenie podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0006
objednávka
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technický balíček - interné smernice pre verejnú správu SR na 12 mesiacov (50% zľava)
0007
objednávka
ELEKTROMIX - Antón Dzupina
17212201
300,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
0008
objednávka
ARS NOVA, s. r. o.
35827521
96,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na obdobie 2011
0009
objednávka
MARTEX EU, s. r. o.
44971214
17,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Pracovná biela obuv MILA - 1 pár
0010
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
0011
objednávka
SP TRADE - Stanislav Pribula
37713256
882,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky pre ŠJ
0012
objednávka
Saganová Andrea - ASA
44977581
647,40 EUR
08.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi na II.polrok škol.roka 2010/2011
0013
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
20,90 EUR
22.03.2011
Predmet: Občerstvenie (minerálne vody) na zebezpečenie súťaži: OK Európa v škole v celkovej hodnote 5,04 € OK v stolnom tenise v celkovej hodnote 15,86 €
0014
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
30,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabzepečenie súťaže OK v stolnom tenise
0015
objednávka
Hotel TITRIS SOREA, s. r. o.
31339204
2 562,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Rekreačný pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 24.6. - 26.6.2011 pre 35 osôb x 73,20 €/osobu (ubytovanie na dve noci s polpenziou)
0016
objednávka
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
0017
objednávka
Stolárstvo - Milan Rodák
34238522
840,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Výroba a montáž nábytku na sekretariát: vstavaná skriňa 680,00 € konferenčný stolík 30,00 € vešiaková doska 30,00 € skrinka dvojdverová 60,00 € parapetná doska 40,00 €
0018
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
300,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
0019
objednávka
Mesto SVIDNÍK
00331023
112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov - 25. 03. 2011 pre 14 osôb
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
29/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
30/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
31/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,68 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
32/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
33/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
528,31 EUR
04.04.2011
Predmet: Poistenie majetku školy
34/2011
faktúra
MARTEX EU, s.r.o
44971214
16,80 EUR
04.04.2011
Predmet: Pracovná obuv biela MILA
35/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
158,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
36/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov - Zmluvy za rok 2011
37/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
673,18 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 02/2011
38/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
633,83 EUR
04.04.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac február 2011
39/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 173,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac február 2011
40/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Plyn školská jedáleň (maloodber) za obdobie 03/2011
41/2011
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
882,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky ŠKBZ 12 lak.
42/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
43/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 774,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Elektrická energia za obdobie 02/2011
44/2011
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
647,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
45/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
351,26 EUR
04.04.2011
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 1. štvrťrok 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov - Zmluvy
46/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
5,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava a občerstvenie - Okresné kolo súťaže Európa v škole
0020
objednávka
WELL TYRE, s. r. o.
45411450
16,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle (renault traffic)
0021
objednávka
Konica Minolta Slovaka, s. r. o.
31338551
07.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
0023
objednávka
Dudiňák Peter OPP
34239821
350,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka obrusov neštandardných rozmerov: 5 ks 450 cm x 120 cm 20 ks 180 cm x 120 cm
0024
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
85,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Servisné práce (oprava) výpočtovej techniky - PC vrátane dodávky náhradného materiálu - batéria HR 1224W
0022
objednávka
R.A.S., s. r. o., Sveržov
31679897
07.04.2011
Predmet: oprava (odstránenie havarijného stavu) 2 nefunkčných kotlov BUDERUS a dodanie materiálu na ich opravu
0025
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 sk
0026
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
71,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwe)
0027
objednávka
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
SF - 1/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
96,46 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac január 2011
SF - 2/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
125,06 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac február 2011
SF - 3/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
112,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
SF - 4/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
120,77 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac marec 2011
47/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
47,33 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
« naspäť 1234... 78 ďalej »