portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2021
objednávka
ABC Materská škola
17851963
108,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Interaktívny školský vzdelávací program 2021-2022
76/2020
objednávka
ABCOM s.r.o.
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF205/2020
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF061/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: PC príslušenstvo
083/2022
objednávka
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
31.12.2022
Predmet: PC príslušenstvo
DF223/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
024/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF111/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
022/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF070/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
24/2021
objednávka
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
29.03.2021
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF051/2021
faktúra
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
31.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál
ZL15/2020
zmluva
AKATYST s.r.o.
45265488
34 800,95 EUR
10.07.2020
Predmet: Výmena okien, balkónových a vchodových dverí
1
dodatok
AKATYST s.r.o.
45265488
0,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Zmena zmluvy
DF164/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
36 240,95 EUR
27.11.2020
Predmet: Výmena okien, balkónových a vchodových dverí
75/2020
objednávka
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Maľovanie a oprava dlažby v ŠJ
DF217/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Opravy a udržiavanie
027/2024
objednávka
AK BOOKS s.r.o.
45963177
114,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Knihy pre predškolákov
DF062/2024
faktúra
AK BOOKS s.r.o.
45963177
114,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Knihy pre predškolákov
023/2022
objednávka
Albatros Media Slovakia
46106596
33,56 EUR
29.03.2022
Predmet: Knihy pre deti
DF044/2022
faktúra
Albatros Media Slovakia
46106596
33,56 EUR
31.03.2022
Predmet: Knihy pre deti
34/2021
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
602,20 EUR
03.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF098/2021
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
602,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Učebné pomôcky
052/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
739,10 EUR
29.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF167/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
839,10 EUR
04.11.2022
Predmet: Výtvarný materiál
084/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
31.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF224/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
11.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky
017/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
626,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF045/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
626,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky
023/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF074/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky
080/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 747,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF226/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 367,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
042/2024
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
198,90 EUR
27.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - ŠvP
DF085/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
198,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
DF222/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had s úchytmi
096/2024
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had
Z20201769-Z
oznam
ALTHAN,sr.o.
44352492
5 656,10 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
ZL9/2020
zmluva
ALTHAN,sr.o.
44352492
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20201769
20/2021
objednávka
AMD-M s.r.o.
45941521
60,45 EUR
12.03.2021
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
091/2024
objednávka
Andiamo Taverna s.r.o.
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
ZL 12/2020
zmluva
Andrea rendošová
200,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Darovacia zmluva
ZL14/2021
zmluva
Andrea Rendošová
383,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Darovacia zmluva
512018
objednávka
AQUA CENTRUM, spol. s r.o. Košice
36172634
14.09.2018
Predmet: autobusová preprava 5.-6. r. detí na plavecký výcvik.
180005
faktúra
AQUA CENTRUM, spol. s r.o. Košice
36172634
800,00 EUR
06.12.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí na plaváreň
42/2019
objednávka
Aqua - plavecká škola s.r.o.
36580791
04.10.2019
Predmet: Doprava
144/2019
faktúra
Aqua - plavecká škola s.r.o.
36580791
540,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Doprava
24/2020
objednávka
Ares spol. s.r.o.
95,58 EUR
22.06.2020
Predmet: predplatné školských časopisov
95/2019
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: predplatné za školské časopisy na rok 2019/2020
23/2019
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: školské časopisy
DF 076/2020
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
95,58 EUR
25.06.2020
Predmet: Predplatné šk. časopisov
62/2021
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
101,58 EUR
09.08.2021
Predmet: Predplatné školských časopisov
DF135/2021
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
101,58 EUR
23.08.2021
Predmet: Predplatné školských časopisov
045/2022
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
136,38 EUR
26.07.2022
Predmet: Predplatné školských časopisov
DF112/2022
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
136,38 EUR
26.07.2022
Predmet: Predplatné školských časopisov
048/2024
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
132,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Školské časopisy
DF112/2024
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
132,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Predplatné školského časopisu 2024-2025
DF069/2020
faktúra
Arkus vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
273,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky
19/2020
objednávka
Arkus vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
273,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky
222018
objednávka
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
194,30 EUR
13.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (pracovné zošity)
1/3/11
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
23.03.2011
Predmet: Poskytovanie služby zverejňovania dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
411081
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov zmluvy na r. 2011
56/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
15/2019
objednávka
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
61/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Seminár k dotácii na stravu
202/2019
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
20,00 EUR
06.12.2019
Predmet: školenie pre ŠJ-zálohová fa
78/2021
objednávka
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
47,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Materiálno-spotrebné normy do ŠJ
DF172/2021
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
47,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Normy pre ŠJ
612018
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
12.11.2018
Predmet: deratizácia objektu MŠ a ŠJ
20182682
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
14.01.2019
Predmet: deratizácia objektu
21/2019
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
20,00 EUR
28.05.2019
Predmet: deratizácia MŠ a okolia
89/19
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.06.2019
Predmet: deratizácia
14/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF066/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
54/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF167/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Deratizácia priestorov ŠJ a MŠ
« naspäť 1234... 32 ďalej »