portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9432
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4734074913
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,82 EUR
02.02.2012
Predmet: telefónne služby za 12/2011
7200032558
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
12,66 EUR
02.02.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
56/6/2002
objednávka
TUCHYŇA - VÝŤAHY
11.07.2012
Predmet: odborná skúška 4 výťahov
300348484
faktúra
Slovenská pošta a.s.
7,20 EUR
14.06.2013
Predmet: predplatné časopisu
4-2013
zmluva
REMPO univers s.r.o.
1,00 EUR
10.07.2013
Predmet: rámcová dohoda na OOPP pre zamestnancov školy
2117632134
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1 084,22 EUR
03.09.2013
Predmet: vodné, stočné
3/2014
objednávka
Štefan Petro
49,58 EUR
16.06.2014
Predmet: objednávka na opravu chladničky
4/2014
objednávka
Peter Matia
110,04 EUR
16.06.2014
Predmet: objednávka na opravu teplej vody - havarijný stav
5/2014
objednávka
Elektroservis
16.06.2014
Predmet: objednávka na opravu robota v ŠJ
11/2014
objednávka
ELARIN, s.r.o
16.06.2014
Predmet: objednávka na nákup učebných pomôcok
20140602
faktúra
DUKOS
225,00 EUR
16.06.2014
Predmet: zasklenie kovových okien sklom
2014154
faktúra
Štefan Petro
49,58 EUR
16.06.2014
Predmet: oprava chladničky v kuchyni
18/2014
objednávka
DUKOS
16.06.2014
Predmet: objednávka na zasklenie okien
3/2014/AMV
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
1,00 EUR
17.06.2014
Predmet: zmluva o účasti na projekte AMV
57
faktúra
Ing. Vincent Haluška
107,49 EUR
20.06.2014
Predmet: činnosť technika PO, BOZP, CO za 4 - 6/2014
20/2014
objednávka
Štefan Petro
04.07.2014
Predmet: objednávka na opravu chladničky
21/2014
objednávka
Elektroservis VV,s.r.o.
04.07.2014
Predmet: oprava robota, el. rúry
001/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1,00 EUR
31.07.2014
Predmet: zmluva o výpožičke IKT - projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému
58132014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1,00 EUR
15.12.2014
Predmet: zmluva o výpožičke zariadenia v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
38/2014
objednávka
Kobraj
439,56 EUR
16.12.2014
Predmet: nákup koberca
39/20
objednávka
Garoma
123,10 EUR
16.12.2014
Predmet: kalibrácia teplomerov
772304
faktúra
Kobraj
439,56 EUR
16.12.2014
Predmet: nákup koberca
40/2014
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
499,94 EUR
19.12.2014
Predmet: objednávka na nákup kancelárskych potrieb
360
faktúra
NÚ CŽV Košice
10,00 EUR
21.03.2015
Predmet: pozvánka na seminár pre ŠJ
1511027
faktúra
Education academy
40,00 EUR
25.03.2015
Predmet: účastnícky poplatok
2015/01
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
1,00 EUR
26.03.2015
Predmet: zmluva o výpožičke
212304
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
203,00 EUR
09.04.2015
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
7507081150
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
19,88 EUR
24.08.2015
Predmet: mesačný poplatok
15071066
faktúra
INTA, s.r.o
38,40 EUR
24.08.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
22/2015
objednávka
Okenné centrum s.r.o.
1 178,40 EUR
26.11.2015
Predmet: Okenné centrum s.r.o. Objednávka plastových dverí
26/2015
objednávka
CORTEC, s.r.o
2 832,00 EUR
10.12.2015
Predmet: nákup regálov
415297
faktúra
e Gov Systems
96,00 EUR
15.12.2015
Predmet: využívanie služby e-Gov - zmluvy v roku 2016
151692
faktúra
CORTEC, s.r.o
2 832,00 EUR
21.12.2015
Predmet: nákup nerezových regálov
1012479723
faktúra
AVG e Commerce CY Limited
48,99 EUR
30.12.2015
Predmet: antivírusový program
410
faktúra
NÚ CŽV
20,00 EUR
27.01.2016
Predmet: účastnícky poplatok na seminár
9/8/01/2391/15/5
faktúra
Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor
13,00 EUR
06.05.2016
Predmet: ochrana objektu za 5/2016
21/2016
objednávka
FAST PLUS s.r.o.
740,00 EUR
14.09.2016
Predmet: nákup didaktickej techniky
28092016
faktúra
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
25,00 EUR
26.09.2016
Predmet: účastnícky poplatok na seminár
486725181539
faktúra
Global Collect BV
76,99 EUR
06.10.2016
Predmet: AVG licencia
27/2016
objednávka
GAROMA - Ing. Ivan Leško
169,00 EUR
20.10.2016
Predmet: kalibrácia meradiel preŠJ
01/2017
objednávka
Váhaspol
100,80 EUR
09.02.2017
Predmet: servis váh
001/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia
84,60 EUR
09.02.2017
Predmet: príprava k úradnému overeniu váh
03/2017
objednávka
Judita Orthová
25,00 EUR
02.03.2017
Predmet: inštalácia a aktivácia EID schránky
08/2017
objednávka
ŠEVT a.s. - centrála
187,21 EUR
21.04.2017
Predmet: nákup štítkovača LEITZ + náplň
09/2017
objednávka
ŠEVT a.s. - centrála
460,72 EUR
21.04.2017
Predmet: nákup pracovného zošita Predškoláčik a popisovače Maxiflo
2172006646
faktúra
ŠEVT a.s. - centrála
460,72 EUR
22.05.2017
Predmet: učebné pomôcky
67112017
faktúra
OMEP SV organizácie pre predškolskú výchovu
25,00 EUR
16.10.2017
Predmet: účastnícky poplatok na konferenciu
50/2017
objednávka
Okná Martin Trade s.r.o.
5 695,54 EUR
08.11.2017
Predmet: dodanie tovaru a prác podľa špecifikácie predmetu zákazky " Výmena okien na prízemí MŠ"
52/2017
objednávka
Nay elektrodom
449,00 EUR
21.11.2017
Predmet: umývačka riadu
58/2017
objednávka
B2B partner
141,60 EUR
18.12.2017
Predmet: nákup kancelárskeho kresla
17420427
faktúra
B2B partner
141,60 EUR
19.12.2017
Predmet: nákup kancelárskeho kresla 1+1 zdarma
dodatok č. 3 k Dohode o spolupráci
zmluva
Rada ZO OZ
0,01 EUR
27.02.2018
Predmet: uzatvorená dňa 05.02.2018
dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve
zmluva
ZO OZPŠaV pri MŠ Dneperská 8
0,01 EUR
27.02.2018
Predmet: uzatvorený dňa 1.2.2018
942042018
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
0,01 EUR
27.03.2018
Predmet: dohoda o zabezpečení priebežnej a súvislej odbornej praxe žiakov
053/2018
faktúra
Súkromné centrum voľného času
84,00 EUR
07.05.2018
Predmet: účastnícky poplatok na seminár - 2 osoby
05/2018
objednávka
Ján Mandzák
108,00 EUR
14.05.2018
Predmet: revízia záhradných detských prvkov a ich oprava
11/2018
objednávka
National pen
56,99 EUR
11.06.2018
Predmet: nákup pier
149546
faktúra
National pen
56,99 EUR
15.06.2018
Predmet: nákup písacích pier
31/2018
objednávka
GAROMA - Ing. Ivan Leško
122,00 EUR
25.09.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov
2/2018
zmluva
manželia Karkošiakovi
109,00 EUR
28.12.2018
Predmet: darovacia zmluva - skrinka na výtvarné potreby
03/2019
objednávka
Univerzita P.J. Šafárika
103,20 EUR
07.02.2019
Predmet: mandátny certifikát pre QESi 1 rok Pack
201904364
zmluva
Univerzita P.J. Šafárika
103,20 EUR
05.03.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov - mandátny certifikát
07/2019
objednávka
National Pen
61,49 EUR
06.03.2019
Predmet: nákup písacích pier
166293
faktúra
National Pen
61,49 EUR
16.04.2019
Predmet: nákup písacích pier
20/2019
objednávka
Kontrakt JMV s.r.o.
1 402,09 EUR
11.06.2019
Predmet: urgentné čistenie kanalizácie z dôvodu upchatia kanálov a vytekania výkalov a odpadu
890716321969
faktúra
Avast Software s.r.o.
29,99 EUR
18.06.2019
Predmet: antivirusový program
190619
faktúra
IPEKO
50,00 EUR
18.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok na seminár - MŠ
20190013
faktúra
Malý šéfkuchár bez čapice OZ
65,00 EUR
18.06.2019
Predmet: zážitkové vzdelávanie detí o zdravom životnom štýle
11110092
faktúra
U.S.Steel Košice, s.r.o.
201,60 EUR
31.07.2019
Predmet: predaj hmotného majetku (PC) na základe kúpnej zmluvy č. KZ 05/2019/AK
1
faktúra
Materská škola Azovská
5,95 EUR
06.08.2019
Predmet: strava pre predškolákov
12/2019
faktúra
MŠ Azovská
17,85 EUR
30.08.2019
Predmet: úhrada stravy predškolákov MŠ Azovská
250919
faktúra
IPEKO
50,00 EUR
16.09.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
36/2019
objednávka
KOBRAJ
588,52 EUR
27.09.2019
Predmet: nákup kobercov
37/2019
objednávka
Holiday inn
49,50 EUR
27.09.2019
Predmet: ubytovanie na konferencii
02/2020
objednávka
Univerzita P.J. Šafárika
70,80 EUR
24.02.2020
Predmet: predĺženie platnosti Mandátneho certifikátu
18789940810
faktúra
Global Collect BV
35,76 EUR
15.06.2020
Predmet: AVG - antivírusový program
20/2020
objednávka
Orion Trade s.r.o.
157,43 EUR
11.09.2020
Predmet: nákup nerezových termosiek s pumpou 2,2 l
32/2020
objednávka
Dom textilu
129,69 EUR
07.12.2020
Predmet: nákup učebných pomôcok
194/2020
faktúra
Dom textilu
129,69 EUR
07.12.2020
Predmet: nákup učebných pomôcok
6a/2020
oznam
ZO OZ pri MŠ Dneperská 8
0,01 EUR
20.01.2021
Predmet: dodatok ku kolektívnej zmluve
« naspäť 1234... 118 ďalej »