portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 140/2015
faktúra
National Pen Reklamné predmety
IE9726444O
188,74 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za ceny na súťaže
CVC07/2024
zmluva
Základná organizácia OZPŠaV pri CVČ Žarnovica
73-1014-612
0,55 EUR
25.03.2024
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC05/2025
zmluva
Centrum voľného času
731014612
0,55 EUR
01.04.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC06/2022
zmluva
ZO OZPŠaV SR pri Centre voľného času
731014612
0,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC04/2020
zmluva
Centrum voľného času - ZO OZ PŠaV
731014612
0,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC07/2019
zmluva
ZO OzPŠaV na Slovensku pri CVČ Žarnovica
731014612
0,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC14/2017
zmluva
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR pri CVČ
731014612
0,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017
CVC11/2015
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Centre voľného času, Námestie SNP č. 24, Žarnovica 966 81
731014612
0,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Kolektívna Zmluva
CVC20/2014
zmluva
Základná organizácia odvborového zväzu
731014612
0,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
CVC 11/2014
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Centre voľného času
731014612
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Kolektívna zmluva
CVC 07/2014
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Centre voľného času
731014612
0,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Kolektívna zmluva 2014-2019
CVC07/2015
zmluva
Radoslav Fuska
7009148366
320,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Použitie súkromných motorových vozidiel na služobné účely
14/2015
objednávka
HOKEJ LIVE
65086350
80,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 2 ks. sieť do bránky 72", pre členov záujmového útvaru hokejbal
DF076/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 284,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Preprava členov ZU dorast, prípravka a predprípravka na majstrovské zápasy
DF058/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 292,22 EUR
20.06.2024
Predmet: Preprava na majstrovské zápasy dorast a prípravka a predprípravka
10/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU dorast na majstrovské zápasy počas jarnej sezóny
06/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru predprípravka a prípravka
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
18/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 500,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na majstrovské zápasy futbal jeseň
17/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na letný športový tábor
DF078/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Preprava členov detského športového letného tábora
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF040/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 293,10 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal dorast + dievčatá
06/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 500,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU futbal dievčatá a dorast na majstrovské zápasy
CVC02/2025
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 600,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva č. ŠPOS-009/2025 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
CVC01/2025
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 000,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva č.POS-012/2025 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
CVC15/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
500,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva č.RÚŠS-BB-148/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení = športové súťaže
CVC14/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 000,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva č. RÚŠS-BB-134/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
CVC03/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
600,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva-RÚŠS-BB-052/24 p zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
CVC02/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
2 200,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-031/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
CVC01/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-016/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 2023/24
CVC17/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-146/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
CVC10/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
150,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-125/23
CVC08/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-103/23, KK MO Z9
CVC06/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
1 550,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-48/23, OK vedomostné olympiády a športové súťaže
CVC04/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
CVC02/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
320,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
CVC04/2022
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 500,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2022
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
08/2024
objednávka
Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávka kurz prvej pomoci pre pracovníkov zariadenia
DF143/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
95,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
030/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
100,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
DF067/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž Atletika
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
05/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
165,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na Okresnú športovú súťaž
02/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia pre žiakov okresných športových súťaží v mesiaci február 2024
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
22/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
80,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Objednávka občerstvenia na majstrovský zápas U13 a U15.
20/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovský zápas vonku
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
DF104/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
496,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
DF093/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
86,50 EUR
03.08.2022
Predmet: úhrada za stravné lístky
DF048/2022
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.,
52005551
707,16 EUR
02.06.2022
Predmet: FA za stravné poukážky
07/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
220,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF033/2022
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
218,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Stravné lístky pre interných zamestnancov
DF99/2021
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
614,14 EUR
06.01.2022
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
05/2021
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
620,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF103/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
615,54 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za stravné lístky
08/2020
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
500,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 70/2020
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
490,13 EUR
11.09.2020
Predmet: za stravné lístky
DF 27/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 159/2019
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 111/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
19/2019
objednávka
Edenred Tiket Service, s.r.o.,
52005551
420,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
DF 78/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
535,36 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
04/2019
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
580,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF004/2023
faktúra
Marfi, s.r.o.
51179423
150,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Správa web stránky
DF111/2022
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
100,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Správa web stránky
DF019/2022
faktúra
Mafri, s.r.o
51179423
300,00 EUR
14.03.2022
Predmet: správa web stránky
76/2021
faktúra
Mafri,s.r.o.
51179423
300,00 EUR
06.01.2022
Predmet: správa web stránky
DF50/2021
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
400,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Tvorba web stránky zariadenia
04/2021
objednávka
Marfi s.r.
51179423
1 000,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka, vytvorenie a správa web stránky CVČ
DF 76/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
655,82 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Poltár a späť 02.06.2019, ZC-Filakovo a späť 15.06.2019
DF 61/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
309,75 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom, ZÚ futbal, trasa ZC-Lučenec a späť 18.5.2019 podľa rozpisu
DF 60/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
230,04 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom, ZÚ futbal, trasa ZC-Bzovík a späť 5.5.2019 podľa rozpisu
DF 47/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
174,12 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZC - Banská Štiavnica a späť 9.4.2019, ZC- Nová Baňa a späť 21.4.2019
« naspäť 1234... 34 ďalej »