portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2025
objednávka
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
370,00 EUR
20.02.2025
Predmet: kompletná produkcia školského časopisu Slnečnica – Jar 2025 – príprava layoutu a dizajnu, úprava a retuš fotografií, tlač a grafické práce, dodanie – 150ks
32/2025
faktúra
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
455,10 EUR
17.03.2025
Predmet: kompletná produkcia školského časopisu Slnečnica – Jar 2025 – príprava layoutu a dizajnu, úprava a retuš fotografií, tlač a grafické práce, dodanie – 150ks
27/2025
objednávka
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
350,00 EUR
14.05.2025
Predmet: kompletná produkcia školského časopisu Slnečnica – Leto 2025 – príprava layoutu a dizajnu, úprava a retuš fotografií, tlač a grafické práce, dodanie – 120ks
88/2025
faktúra
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
396,06 EUR
19.06.2025
Predmet: tlač školského časopisu
7/2018
objednávka
3J s.r.o.
45682232
120,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli materskej školy
71/2018
faktúra
3J s.r.o.
45682232
120,00 EUR
02.07.2018
Predmet: hlavná ročná kontrola detského ihriska
21/2019
objednávka
ADET SK s.r.o.
47756497
192,00 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
122/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
191,68 EUR
30.08.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne školskej jedálne
128/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zam.ŠJ
2/2016
objednávka
Agentúra LIFE s.r.o.
46286543
100,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie "Domček ktorý kašľal" pre predškolákov
48/2016
faktúra
Agentúra LIFE s.r.o.
46286543
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Domček ktorý kašľal"
3/2017
objednávka
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Divadelné predstavenie pre predškolákov "Bodkovaná farma" na 29.03.2017
44/2017
faktúra
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
03.04.2017
Predmet: divadelné predstavenie Bodkovaná farma
21/2016
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
158/2016
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
24.11.2016
Predmet: Kompletné čistenie lapača tukov ŠJ
18/2017
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
13.11.2017
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
157/2017
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
30.11.2017
Predmet: kompletné čistenie LPT pre ŠJ
2/2019
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
25.01.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
16/2019
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
12.02.2019
Predmet: vyčistenie lapača tukov
1/2020
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
13/2020
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
24.01.2020
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
1/2021
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2021
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2021
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
196,80 EUR
22.02.2021
Predmet: čistenie lapača tuku
4/2022
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2022
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
19/2022
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
199,20 EUR
09.02.2022
Predmet: vývoz lapača tukov a ich likvidácia
6/2023
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
29/2023
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
17.02.2023
Predmet: kompletné čistenie lapača tukov
3/2024
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
220,00 EUR
24.01.2024
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
13/2024
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
02.02.2024
Predmet: čistenie lapača tukov
1/2025
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
20.01.2025
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
10/2025
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
27.01.2025
Predmet: odvoz a likvidávia odpadu z lapača tukov
53/2024
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
06.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
140/2024
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
09.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
26/2024
objednávka
AlKur Group s.r.o.
44308311
99,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Svet okolo nás po slovensky – sady - pracovné listy pre deti z UA – 10ks
68/2024
faktúra
AlKur Group s.r.o.
44308311
99,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Svet okolo nás po slovensky - edu.materiál pre deti z UA
511005948
faktúra
Allianz
66,39 EUR
25.03.2011
Predmet: Poistenie kancelárie
0800104433
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
278,40 EUR
16.11.2012
Predmet: úrazové poistenie žiakov školy
511005948
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
66,39 EUR
09.03.2012
Predmet: Poistenie kancelárie
511005948
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
19,28 EUR
16.07.2013
Predmet: Poistenie kancelárie - adekvátna čiastka od 18.03.2013 do 01.07.2013 s následným zánikom zmluvy
05/2013
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
18.10.2013
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy Allianz
03/2014
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
4/2015
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy - 116 detí materskej školy
144/2015
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
22.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy 116 detí na 1 rok od 16.10.2015 do 15.10.2016
02/2016
oznam
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
154/2016
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
31.10.2016
Predmet: Allianz skupinové poistenie pre školy od 18.10.2016 do 15.10.2016 pre 116 detí materskej školy
05/2017
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
16.10.2017
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy od 16.10.2017 do 15.10.2018 na 116 detí materskej školy
133/2017
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
30.10.2017
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy od 16.10.2017 do 15.10.2018 116 detí
136/2018
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
22.10.2018
Predmet: poistenie detí
152/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
218,40 EUR
18.10.2019
Predmet: poistenie detí a zam. na školský rok 2019/2020
128/2020
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
06.10.2020
Predmet: poistenie detí
17/2021
objednávka
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
15.10.2021
Predmet: skupinové úrazové poistenie pre školy
110/2021
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
20.10.2021
Predmet: skupinové úrazové poistenie detí 16.10.21-15.10.22
5/2021
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
12.11.2021
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
41/2022
objednávka
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
05.10.2022
Predmet: skupinové úrazové poistenie detí
129/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
10.10.2022
Predmet: poistenie pre školy 16.10.22-15.10.23
137/2023
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
06.10.2023
Predmet: úrazové skupinové poistenie detí 16.10.2023-15.10.2024
58/2024
objednávka
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
01.10.2024
Predmet: poistenie detí - skupinové úrazové poistenie pre školy
150/2024
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
36/2020
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
863,42 EUR
22.12.2020
Predmet: nákup edukačných pomôcok - stavebnice LEGO, poštovné a balné
176/2020
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
863,42 EUR
22.12.2020
Predmet: nákup edukačných pomôcok - stavebnice LEGO, poštovné a balné
110100198
faktúra
Anton Jendek A+Z
451,96 EUR
24.03.2011
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
22/2024
objednávka
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
19.04.2024
Predmet: detská reflexná vesta veľkosť M – 50ks, doprava
67/2024
faktúra
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
10.05.2024
Predmet: vesty reflexné - 50 ks
10/2022
zmluva
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov
9/1/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
55,44 EUR
10.10.2022
Predmet: potravinársky tovar - mäso a mäs.výrobky
9/6/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
101,64 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/11/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
1 038,00 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/16/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
60,06 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/19/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
115,50 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/4/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
36,96 EUR
24.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/8/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
59,40 EUR
24.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/13/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
145,29 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/1/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
76,27 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/5/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
36,96 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/8/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
81,84 EUR
21.11.2022
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov
11/14/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
29,04 EUR
24.11.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
11/19/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
127,05 EUR
24.11.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
12/1/ŠJ/22
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
87,07 EUR
05.12.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/9/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
50,89 EUR
14.12.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/17/ŠJ/22
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
29,70 EUR
22.12.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
« naspäť 1234... 47 ďalej »