portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 3524
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300309
faktúra
Sociálna poisťovňa-ústredie
99999984
63,09 EUR
16.09.2013
Predmet: sociálne poistenie-rozhodnutie
0062021
zmluva
Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
8151256454
950,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 0062021
201300013
faktúra
SEZAM, s.r.o.
633194
140,04 EUR
16.09.2013
Predmet: MKS-dosky na výrobu stolov
201400051
faktúra
Združenie hlavných kontrolórov ....
628581
30,00 EUR
16.05.2014
Predmet: ZHK-členské 2014
201300123
faktúra
Združenie hlavných kontrolórov ....
628581
30,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZHK S-členské 2013
201300027
faktúra
Daňový úrad
619
6 635,67 EUR
16.09.2013
Predmet: VPS-DPH IV.Q 2012
201499019
faktúra
DATALOCK a.s
602311
609,52 EUR
13.02.2015
Predmet: Asseco 2015
201499004
faktúra
DATALOCK a.s
602311
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: licencie wéčko
201400615
faktúra
DATALOCK a.s
602311
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Asseco 2015
201400200
faktúra
DATALOCK a.s
602311
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: licencie wéčko
201399028
faktúra
DATALOCK a.s
602311
591,86 EUR
10.02.2014
Predmet: Wéčko-licencia 2014
201399024
faktúra
DATALOCK a.s
602311
79,67 EUR
10.02.2014
Predmet: Wéčko-Registratúra
201300501
faktúra
DATALOCK a.s
602311
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Wéčko-licencia 2014
201300423
faktúra
DATALOCK a.s
602311
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Wéčko-Registratúra
201400549
faktúra
ZMOS
584614
453,75 EUR
13.02.2015
Predmet: ZMOS-členské 2015
201300544
faktúra
ZMOS
584614
446,13 EUR
10.02.2014
Predmet: ZMOS členské 2014
23082024
zmluva
ALBA consulting s.r.o.
56361688
300,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Vyhotovenie monitorovacích správ a ostatných úkonov súvisiacich s projektom Miestnej občianskej a preventívnej služby Svätý Peter. Číslo projektu 401406DKJ3.
37/2024
objednávka
Klaudia Homolová
56361688
200,00 EUR
05.08.2024
Predmet: objednávka
20/2024
objednávka
KEVEB s.r.o.
56130279
500,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Orientačný rozpočet "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v obci Svätý Peter"
31/2024
objednávka
C&C Projekt Studios s.r.o.
56040881
4 000,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie projek. dokumentácie
30/2024
objednávka
C&F Solution s.r.o.
56019319
500,00 EUR
10.07.2024
Predmet: vypracovanie a kompl. podanie žiadoti o NFP - MF-P2 Dotácia na individuálne potreby obce
29/2024
objednávka
C&F Solution s.r.o.
56019319
500,00 EUR
10.07.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu soc. a kult. potrieb a riešenie mimor. nepor. situácií RK na rok 2024
12/2024
objednávka
C&F Solutions s.r.o.
56019319
500,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Prepracovanie a komplexné podanie žiadosti o NFP
72025
objednávka
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
11 800,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Objednávam si u Vás vypracovanie o kompl. podanie žiadosti o NFP, vypracovanie projektov pre vydanie stav. povolenia - Zlepšenie energetického hospodárstva bytových domov Svätý Peter - 5 objektov v cene 11.800 EUR
42/2024
objednávka
Corvin & Partners consulting s.r.o.
55719210
2 500,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie a kompl. podanie žiadosti o NFP
42/2024
objednávka
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
1 250,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vypracovanie a komplexné podanie žiadosti o NFP a určenie PHZ k výzve Enviromentálny fond, oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (nákup malotraktora, bagra a príslušenstva)
2/2024
zmluva
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
200,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
69/2024
objednávka
Danube Consulting & Solutions
55636187
1 500,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
68/2024
objednávka
Danube Consulting & Solutions
55636187
2 250,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
41/2023
objednávka
dB Event s.r.o.
55438695
8 190,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetľovanie podujatia, pódium, zastrešenie pódia - Obecný deň 2023
2024/0062
zmluva
ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.
55403522
1 400,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie
DF0202401190
faktúra
Ing. Milan Šimon - M-pneu
55240356
215,04 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 684 AD; oprava pneumatík
DF0202301838
faktúra
Ing. Tomáš Maczala
55176381
550,00 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára 05-11/2023
22102024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s., PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
55074782,31677550
0,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní a novácii záväzku
1/2024
dodatok
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1
DF0202401168
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
DF0202401126
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
64,75 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ Školská OM:2862; stočné
DF0202401125
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
669/2024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
668/2024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
11/2024
objednávka
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
808,80 EUR
03.04.2024
Predmet: GSM modul
07022024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry
DF0202401073
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
563,13 EUR
14.05.2024
Predmet: MKS; mobilné schodisko 1 ks
DF0202401072
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
868,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; nerezové poklopy 11 ks
1/2024
objednávka
AP-STEEL s.r.o.
54743559
1 431,13 EUR
16.01.2024
Predmet: Mobilné schodisko do kultúrneho domu a nerezové poklopy na čističku odpadových vôd
300420252
zmluva
Občianske združenie Kultúr Őrség
54542812
900,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520248
zmluva
Občianske združenie Kultúr Őrség
54542812
900,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
7/2023
zmluva
OZ Kultúr Őrség
54542812
1 500,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
70/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54519768
250,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kombinovaný sporák Mora K 224 AW
1.
dodatok
AHG consult s.r.o.
54482372
0,00 EUR
23.08.2024
Predmet: V. Cena za dielo a spôsob jej úpravy
DF0202401071
faktúra
AGH consult s. r. o.
54482372
5 002,30 EUR
14.05.2024
Predmet: MOPS; žiadosť o NFP
MOPS/2/2023
zmluva
AHG consult s.r.o.
54482372
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Úradu vlády PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom Miestne občianske a preventívne služby.
č. 16
objednávka
DK VIA team s.r.o.
54393493
7 300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnych ciest v obce Svätý Peter, stavebná časť: DOPRAVA.
19
zmluva
PORKE s.r.o.
54264987
227,96 EUR
30.12.2024
Predmet: zmluva o združení finanč. prostr.
12.12.2024
zmluva
DK Profi s.r.o.
54159768
32 718,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kúpna zmluva
28/2024
objednávka
DK PROFI, s.r.o.
54159768
4 140,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inventár kuchyne do školskej jedálne.
55/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
500,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Umývačka riadu
45/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 834,44 EUR
30.08.2023
Predmet: Inventár kuchyne - školská kuchyňa
44/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
720,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava kuchynských zariadení - školská kuchyňa
43/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 104,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Nerezový program - školská kuchyňa
22/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
420,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava priebežnej teleskopickej umývačky riadu
2025/2
oznam
Savab s.r.o.
53684575
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb verejné osvetlenie
2025/1
oznam
Savab s.r.o.
53684575
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zmluva o poskytnutí služby
22.08.2024
zmluva
Savab
53684575
0,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zmluva o dielo
2024/1
zmluva
Savab
53684575
0,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
2024/1
zmluva
SAVAB s.r.o.
53684575
0,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Poskytovanie služieb - oprava obecného verejného rozhlasu
DF0202401080
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
101,30 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; oprava na ČS
DF0202401079
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
677,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZbD; rozšírenie kamerového systému
DF0202401063
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
872,30 EUR
14.05.2024
Predmet: VO; preloženie osvetlenia a rozvodu
DF0202301846
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
65,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/D; oprava bojlera
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401077
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
2025/0044
oznam
Mgr. Martin Lobotka
53508491
1 600,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Poradenstvo v oblasti organizačnej, ekonomickej, obchodnej a v oblasti služieb, predovšetkým v súvislosti s verejným obstarávaním.
2023/0059
zmluva
Mgr. Martin Lobotka
53508491
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Mandátna zmluva-poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
20210813
zmluva
Mgr. Martin Lobotka
53508491
0,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Mandátna zmluva
DZ č. 1/2023
zmluva
Karpav s.r.o.
53330196
600,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Peňažný dar
NZ č. 1/2023
zmluva
Karpav s.r.o.
53330196
0,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Prenájom nehnuteľností - Športový areál Svätý Peter
57/2024
objednávka
Victorys Solution s.r.o.
53253264
500,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie proj. zámeru MIRRI Rekon. a mod. ZŠ v obci Svätý Peter
56/2024
objednávka
Victorys Solution s.r.o.
53253264
5 850,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP
« naspäť 1234... 45 ďalej »