portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2023
faktúra
PORADCA, s.r.o.
31592503
204,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
24/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
87,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
155,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,90 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
27/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
71,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
28/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - prevádzka verejný rozhlas
30/2023
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
662,79 EUR
02.03.2023
Predmet: Tlač Dulovského spravodaja
31/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
36,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
32/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 1/23
33/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn KD 1/23
34/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 1/23
35/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
93,42 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
98,16 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
39/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
45,57 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
261,35 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
37/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
240,89 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
36/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
301,65 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
96,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Nastavenie regulácie v kotolni MŠ
19/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
19,39 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
17/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
255,73 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
16/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
120,11 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
15/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
100,32 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
27,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Toner OÚ
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
12/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
94,38 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
11/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
02.03.2023
Predmet: II MIS a II MIS služba B 1/23
10/2023
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby
9/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
184,75 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
8/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Udržiavací poplatok za údržbu ekonomických programov UCOT a MAJETOK
7/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
56,59 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
6/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Právne poradenstvo 1/23
5/2023
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
76,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Licencia Eset 2 roky 4 PC
4/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
01.03.2023
Predmet: Program ŠJ, aktualizácia a servis
3/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
190,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Program Mzdy, upgrade, hotline
2/2023
faktúra
Global Network
45513686
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Internet MŠ, ihrisko
1/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/23
271/2023
objednávka
moutfield.sk
34,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Náhradné diely do kosačky
267/2023
objednávka
Gatner Elektromarket s.r.o.
63,74 EUR
01.03.2023
Predmet: Vozík pod projektor
266/2023
zmluva
Ing. Vojtech Neumahr
50,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
259/2023
objednávka
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Čiastočná rekonštrukcia VO - výmena žiaroviek za LED žiarivky
260/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
01.03.2023
Predmet: Dodanie a výmena údržbovej kazety v tlačiarni EPSON L14150
265/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
01.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
544/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Školské ovocie
543/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Školské ovocie
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
541/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 060,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz TKO a VOK 12/22
540/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 713,37 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn KD vyúčtovanie
539/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 119,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn MŠ vyúčtovanie
532/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 12/22
533/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.12.2022
534/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
84,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 16.12.2022
535/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 19.12.2022
537/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
113,29 EUR
28.02.2023
Predmet: Vodné 4.Q MŠ, ZŠ, KD, cintorín
531/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,03 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil OÚ 12/22
538/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 214,25 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn ZŠ vyúčtovanie
530/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-276,77 EUR
28.02.2023
Predmet: El.energia verejné osvetlenie - preplatok
255/2024
zmluva
Ing.achr. Jaroslav Coplák, PhD.
43139817
7 080,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dulov"
251/2023
objednávka
Jozef Troška TB Servis - združenie
41847792
27.02.2023
Predmet: Servis plynového kotla Buderus v ZŠ Dulov
249_2023
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
27.02.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov
245/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
24.02.2023
Predmet: Pranie obrusov KD
244/2023
zmluva
ARKON ATELIÉR, s.r.o.
31570186
40 258,80 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
241/2023
zmluva
MF TRANSPED, s.r.o.
48235032
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
240/2023
výpoveď
Mária Hahnová
22.02.2023
229/2023
objednávka
BRENO, s.r.o.
36660710
20.02.2023
Predmet: Koberec do MŠ
227/2023
objednávka
Pointa FECKO, s.r.o.
36492850
26,50 EUR
20.02.2023
Predmet: Toaltetný papier KD
221/2023
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Darovacia zmluva
219/2023
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
178/2023
objednávka
Pharmacare Slovakia, s.r.o.
696,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Skrinka AIVIA 210 pre defibrilátor AED
173/2023
zmluva
Hulínová Jana
200,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
174/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve A/480/07/2008
161/2023
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070X739 - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
118/2023
zmluva
Emília Pagáčová
0,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
117/2023
zmluva
Emília Pagáčová
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme kultúrneho domu
115/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
30.01.2023
Predmet: Pranie obrusov
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
111/2023
zmluva
František Černuška
10,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
65/2023
objednávka
tonerpartner.sk
27,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
64/2023
zmluva
OZ Dulovské mažoretky Yvett
42374570
3 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2023
57/2023
zmluva
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
2 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstrávania