portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
301,72 EUR
06.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
44/2024
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz kalu
OcÚ 65/2024-4
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
288,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
78/2024
zmluva
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Rámcová zmluva o odbere odpadu
07/2024-4
zmluva
Milan Varholík
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 07/2024-4 v bytovom dome vo Voznici súp.č.207
04/2024-4
zmluva
Vojtech Kúšik
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 04/2024-4 v bytovom dome vo Voznici súp.č. 207
48/2024
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania v rámci Výzvy z Operačného programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, výzva kód PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
49/2024
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente projektu v rámci Výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
4
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0806201515
3
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH080620151501
43/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 047,23 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
42/2024
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
41/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava plynových kotlov - bytový dom
40/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
10,80 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
39/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
139,75 EUR
20.02.2024
Predmet: Knihy pre MŠ
38/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zber šatstva
37/2024
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
36/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia s.č.134
35/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia s.č.134
34/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
162,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia vykrívač
33/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
165,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia MŠ
32/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia Dom smútku
31/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia KD
30/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia VO
29/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
1 269,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Vyúčt.moderniz.VO
28/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
20.02.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
27/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
208,56 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2024
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
44,27 EUR
20.02.2024
Predmet: Toner
25/2024
faktúra
Ľuboš Kaliak KL BAND
34774947
700,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vystúpenie HS-Fašiangy
24/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Internet-služby popl.
23/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
22/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
23,68 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón OcÚ
21/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón MŠ
20/2024
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
20.02.2024
Predmet: Mobil OcÚ
19/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,43 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia BD
18/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB,s.r.o.
5411114678
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
16/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
47,48 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
17/2024
faktúra
Svojtka & Co.,vydavateľstvo, s.r.o.
35922176
110,10 EUR
20.02.2024
Predmet: Knihy- MŠ
15/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
71,92 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater.na údržbu MR
14/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
429,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Opr.plyn.kotlov + ND-BD
13/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
40,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
12/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn OcÚ
11/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
10/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
9/2024
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Verej.prenos zvuk.záznam.
8/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
220,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn OcÚ
7/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zber šatstva
6/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
109,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Rozbor vody
5/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
288,74 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 015,96 EUR
20.02.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
3/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,43 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia BD
2/2024
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA s.r.o.
43796338
15,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zdravotný posudok
1/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB,s.r.o.
5411114678
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
462/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
135,85 EUR
20.02.2024
Predmet: Nedopl.el.energ.MŠ-r.2023
461/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-13,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Prepl.el.energ.vykr.r.202
460/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-974,97 EUR
20.02.2024
Predmet: Prepl.plyn MŠ-r.2023
459/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-450,49 EUR
20.02.2024
Predmet: Prepl.plyn OcÚ-r.2023
458/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-50,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Prepl.el.energ. DS r.2023
457/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
277,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Nedopl.el.energ.VO-r.2023
456/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
3 197,50 EUR
20.02.2024
Predmet: Nedopl.el.energ.KD
455/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-124,20 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energ.preplatok BD
454/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
24,80 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energ.nedopl.BD byt 9
453/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,14 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energ.nedopl.2023/134/
452/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
6,82 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energ.nedopl.2023(134)
451/2023
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
420,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vývoz a sprac. bioodpadu
450/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 005,63 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
449/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
38,16 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba
448/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
447/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2024
Predmet: Služby-internet popl.
446/2023
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
20.02.2024
Predmet: Mobil OcÚ
445/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
20.02.2024
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
444/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón OcÚ
443/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
980,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba 12/2023
442/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón MŠ
441/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
35,18 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
440/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne
439/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
152,63 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
438/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
83,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
437/2023
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
199,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Náradie pre údržbára
436/2023
faktúra
Prima Banka Slovensko,a.s.
31575951
68,30 EUR
20.02.2024
Predmet: Popl.vedenie účtu CP