portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
161/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
141,60 EUR
31.05.2012
Predmet: skúšky kuričov
160/12
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
61,20 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava plynových pecí
159/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektr. energia VO za 3/12
158/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
303,60 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba
157/12
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: ročný poplatok - URBIS
156/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
90,00 EUR
31.05.2012
Predmet: znalecký posudok - byt č.288/5
155/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
183,00 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
152/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
586,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 KD a MK Ban. Hodruša
151/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - Ocú
150/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
266,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - bufet OŠK
149/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - č.408
148/12
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
5,48 EUR
31.05.2012
Predmet: výstražné a upozorňujúce oznamy
147/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
538,00 EUR
31.05.2012
Predmet: pohreb. náklady neb. J. Kaššu - soc. pôžička
146/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,84 EUR
31.05.2012
Predmet: havarijné poist. autobusu 20.3.-20.9.12
145/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
380,00 EUR
31.05.2012
Predmet: strava na kultúrno-spoločenské podujatie
143/12
faktúra
Ján Cimra
43909817
495,00 EUR
31.05.2012
Predmet: školenie kuričov, revízia kotolne
142/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
57,41 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 2/12
135/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
468,83 EUR
31.05.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie na údržbu a opravy
134/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
67,07 EUR
31.05.2012
Predmet: hyg. a čistiace prostr. pre dopravu
133/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
802,40 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 2/12
131/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
901,65 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné lístky, jednoráz. sociál. výpomoc
130/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,05 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 2/12
129/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
106,99 EUR
31.05.2012
Predmet: dovoz pitnej vody
128/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
9,77 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
127/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
42,00 EUR
31.05.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF za 2/12
126/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
196,22 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.
125/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 2/12
124/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
190,00 EUR
31.05.2012
Predmet: znalecký posudok na dom č. 408
123/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
105,86 EUR
31.05.2012
Predmet: náhradné diely na V3S
122/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
184,89 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
121/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
209,86 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. popl. 2/12
120/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: teleton. poplatok 2/12
119/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: služby na ochranu pred požiarmi
115/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
303,10 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
114/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
102,70 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
113/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
112/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,70 EUR
31.05.2012
Predmet: vodoinštalač. materiál
111/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: MŠ hmotná núdza (školské pomôcky)
110/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
581,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ZŠ - hmotná núdza (školské pomôcky)
109/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
170,00 EUR
31.05.2012
Predmet: hudobná produkcia 17.2.2012
107/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
31.05.2012
Predmet: poistenie majetku č. 1224
106/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
31.05.2012
Predmet: poistenie majetku č. 1225
104/12
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
49,60 EUR
31.05.2012
Predmet: splátka nájmu pozemku k 1.3.2012
103/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,01 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
102/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,92 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
101/12
faktúra
Okresný súd
53,00 EUR
31.05.2012
Predmet: súdny poplatok
100/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
49,73 EUR
31.05.2012
Predmet: vyúčtovanie Z.z. SR roč.2011
099/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
156,28 EUR
31.05.2012
Predmet: odpad 2/12
098/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,90 EUR
31.05.2012
Predmet: mesač. poplatok za telefón
097/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
714,28 EUR
31.05.2012
Predmet: PHM 1.2.-15.2.12
095/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,84 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
094/12
faktúra
Konica Minolta
31338551
43,80 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava kopírky
093/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky nález a posudok
092/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
61,73 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
091/12
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
133,20 EUR
31.05.2012
Predmet: inzercia - OVS č.408
090/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
230,40 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava kontajnerov
086/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
622,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - KD a MK Ban. Hodruša
085/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
293,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - Ocú
084/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - bufet OŠK
083/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 č.408
082/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
31.05.2012
Predmet: poist. hnuteľ. vecí 2/12 - 2/13
081/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
86,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
080/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár DzP - Škarbová
079/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
649,60 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné žiakov ZŠ za 1/12
078/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
31.05.2012
Predmet: licenčné poplatky r. 2012
077/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
14,88 EUR
31.05.2012
Predmet: predplatné Žarnov. mesačníka 1-2/12
076/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
147,88 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber 1/12
075/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
783,75 EUR
31.05.2012
Predmet: stravovacie poukážky 1/12
074/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
80,08 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na VO
072/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,08 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 1/12
071/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
62,84 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 1/12
070/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
068/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
404,62 EUR
31.05.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
062/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
250,12 EUR
31.05.2012
Predmet: Kamenivo na zimnú údržbu MK
061/12
faktúra
Ján Cimra
43909817
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: školenie kuriča - Král Milan
315/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava elektriny
317/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za hudobnú produkciu 14.7.12
319/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
65,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
320/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
222,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12