portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
490/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.08.2011
Predmet: kúpa akcií 7/11
545/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
31.10.2011
Predmet: kupa akcii 8/11
609/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kúpa akcií 9/11
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl. za 3/2012
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
508/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kúpa akcií 7/12
629/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
26.10.2012
Predmet: kúpa akcií 8/12
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
177/12
faktúra
2U s.r.o
17315786
17,52 EUR
31.05.2012
Predmet: štátna vlajka
607/12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.10.2012
Predmet: šj-AKTUALIZáCIA sw
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
533/11
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.
36707741
1 668,34 EUR
31.10.2011
Predmet: zariadenie do MŠ
351/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
240,00 EUR
21.06.2013
Predmet: právne služby
532/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
2 702,69 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
822/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
1 341,97 EUR
26.02.2014
Predmet: právne služby
823/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
177,04 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
08-2013
zmluva
Advokátska kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, s.r.o.
47234148
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: právne služby
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
39-2012
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka výrobkov a služieb
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
432/13
faktúra
AGRIFAFMI, spol. s r.o.
31603203
15 516,00 EUR
12.09.2013
Predmet: štiepkovač LASKI LS 150 DW
15-2013
oznam
AGRIFARMI, s.r.o.
31603203
12 850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpna zmluva na dodaávku štiepkovacieho stroja Štiepkovač LS 150D
670/13
faktúra
ALDA-PROJEKT Ing. Ladiver
14208849
390,00 EUR
22.10.2013
Predmet: statický posudok - ZŠ BH
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
013/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
30.04.2012
Predmet: poistenie majetku - DDS
082/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
31.05.2012
Predmet: poist. hnuteľ. vecí 2/12 - 2/13
385/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
19.07.2012
Predmet: poistenie majetku 6-12/12 - Societa DSS
849/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie majetku r. 2013 - SOCIETA
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
877/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie majetku - SOCIETA
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
080/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár DzP - Škarbová
230/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: odborný seminár-správa dokumentov
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
771/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Halajová
267/13
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
64,00 EUR
21.05.2013
Predmet: odborný seminár - Škarbová, Búryová
369/13
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
230,00 EUR
17.07.2013
Predmet: výcvik vodiča - MERCEDES
023/11
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
114,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Noviny Klopačka
853/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
40,56 EUR
25.01.2013
Predmet: vianočné pozdravy
871/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
90,00 EUR
25.01.2013
Predmet: noviny Klopačka
898/13
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
30,72 EUR
08.02.2014
Predmet: tlač vianočných pozdravov
306/12
faktúra
APUMS SR
30843570
26,70 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár prednostov
323/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
333,33 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný materiál na opravu MK
551/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
714,70 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovné náradie a materiál
739/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
111,64 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
866/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
22,55 EUR
25.01.2013
Predmet: pracovný materiál
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
60/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
181,45 EUR
01.03.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu zasadačky Ocú
125/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
92,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
« naspäť 1234... 27 ďalej »