rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10122497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,71 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102323
faktúra
To i ono
14399806
59,20 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12010457
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000295
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
117,82 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530207428
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,32 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122614
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,39 EUR
26.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121536
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
26.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71213711
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102478
faktúra
To i ono
14399806
42,02 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530207880
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,03 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000318
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
49,39 EUR
03.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120104970
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-124312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102641
faktúra
To i ono
14399806
42,01 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530208270
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
240,30 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122885
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,95 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71215046
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12003
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2012
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
09.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.