portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Stravovanie žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
14.10.2022
Predmet: Strava žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
23.07.2019
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
16.10.2019
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
22.01.2020
Predmet: lezecká stena
7424190642
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 451,14 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
01/OPĹZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 458,56 EUR
06.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
252500004
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 459,36 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
294
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 460,16 EUR
12.02.2024
Predmet: Elektrina
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
29.04.2020
Predmet: strava žiaci
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci