portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
319
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 494,36 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
0118/0200/2015
oznam
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
1 500,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Darovacia zmluva - sponzorský príspevok
312
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 500,00 EUR
22.02.2017
Predmet: pc technika
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
21.07.2017
Predmet: vitríny
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
26.10.2017
Predmet: vitríny
335
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 500,00 EUR
25.01.2019
Predmet: OP a OS elektrického zariadenia budovy ZŠ s MŠ
273
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 501,76 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
273
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 501,76 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
203
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 510,88 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
349
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 520,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Rezný kotúč
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Rezný kotúč
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
29.04.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
09.07.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
14.10.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
46512
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 532,67 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
320160079
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 534,16 EUR
15.11.2016
Predmet: PVC
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce