portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7200133017
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
525,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za spotrebu elektrickej energie
16/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
525,00 EUR
22.04.2015
Predmet: čistiace potreby
2015084
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
525,30 EUR
28.05.2015
Predmet: ovocie zelenina
670420326
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
525,68 EUR
03.09.2014
Predmet: Mliečne výrobky
670500873
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
525,86 EUR
16.01.2015
Predmet: Potraviny
670414759
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
528,09 EUR
29.05.2014
Predmet: Potraviny
70/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
528,44 EUR
12.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky
670605374
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
529,46 EUR
18.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
5150661258
faktúra
Alza.cz a.s.
530,12 EUR
01.12.2015
Predmet: Tlačiareň
353000947
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
530,76 EUR
12.08.2015
Predmet: VODNE STOCNE
670502803
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
533,19 EUR
27.01.2015
Predmet: Potraviny
670525841
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
533,21 EUR
18.09.2015
Predmet: Mrazené potraviny
23/2013
objednávka
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
18.06.2013
Predmet: objednávka opravy vydutých parkiet v telocvični
12130037
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
20.06.2013
Predmet: oprava parkiet v telocvični
63/2013
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
534,30 EUR
26.11.2013
Predmet: protišmyková páska
2016021
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
534,61 EUR
10.02.2016
Predmet: ovocie zelenina
23170211
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
535,68 EUR
20.01.2017
Predmet: potraviny
670635582
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
536,57 EUR
11.11.2016
Predmet: mliečne potraviny
201505185
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
536,94 EUR
23.04.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
2015207
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
537,85 EUR
18.12.2015
Predmet: ovocie zelenina
2014010
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
538,04 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby energií a fixných nákladov na kotolnu
2016103
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
538,58 EUR
23.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
201534498
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
539,58 EUR
06.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky
670502177
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
540,93 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
2014183
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
541,09 EUR
09.11.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20141877
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
544,20 EUR
25.11.2014
Predmet: Ovocie zelenina544,2
210613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
544,32 EUR
05.11.2013
Predmet: Mrazené
1001200145
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
545,08 EUR
11.10.2012
Predmet: futbal.dresy
1500109
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
545,13 EUR
02.09.2015
Predmet: Farby laky
2015188
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
546,35 EUR
29.11.2015
Predmet: ovocie zelenina
160387
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
546,95 EUR
22.12.2016
Predmet: chlieb
201416379
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
547,22 EUR
18.12.2014
Predmet: čistiace potreby
2201405205
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
547,81 EUR
27.11.2014
Predmet: Mrazené výrobky
720170149
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
549,00 EUR
10.01.2017
Predmet: mzdový program
0252014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
551,04 EUR
23.02.2014
Predmet: ovocie zelenina
140200057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
552,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
670613491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
552,34 EUR
22.04.2016
Predmet: potraviny
214159
faktúra
Antex- Antal Vladimír
32348410
554,33 EUR
19.12.2014
Predmet: Pracovné oblečenie
2014110
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
554,75 EUR
20.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670702019
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
557,04 EUR
20.01.2017
Predmet: mrazené potraviny
2015065
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
557,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
7164298074
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
7287673504
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2013
7252715363
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.02.2013
Predmet: plyn ŠKD a CVČ
7212763283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zemný plyn
7174425053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7242786791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
07.05.2013
Predmet: plyn
7262801312
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.06.2013
Predmet: plyn
7202864532
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
7207880617;
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
7134608265
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
12.09.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
562,00 EUR
04.04.2013
Predmet: plyn upomienka
670408335
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
562,89 EUR
27.03.2014
Predmet: Potraviny
670503757
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
563,28 EUR
05.02.2015
Predmet: Potraviny
2201402430
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
565,03 EUR
21.05.2014
Predmet: Mrazené výrobky
670512835
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
567,50 EUR
24.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
90202015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH
90462015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom telocvične florbal
90252016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 2/2016 - floorball
201405799
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
569,81 EUR
14.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky
642013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
572,00 EUR
11.12.2013
Predmet: školská jedálen
2014103
faktúra
MB sofi,s.r.o.
36441333
574,50 EUR
03.04.2014
Predmet: kancelárske potreby logá
353001056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
574,85 EUR
14.09.2015
Predmet: Západoslov .vodárenská spoločnosť
7164579169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
578,00 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn
7174614025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
578,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
160287
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
578,55 EUR
03.10.2016
Predmet: chlieb a pečivo
1213006432
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
579,69 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
1051616919
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
581,68 EUR
11.10.2016
Predmet: elektrina
2016004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
583,50 EUR
21.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
32/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
584,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov a servis tlačiarne
2015137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
584,40 EUR
08.09.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
03.10.2013
Predmet: elektrina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
14.11.2013
Predmet: elektrina
15SE00501
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
585,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Pracovné odevy a obuv
2014168
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
586,69 EUR
22.10.2014
Predmet: ovocie zelenina
2013099
faktúra
Bellay Dušan
17763703
587,77 EUR
10.09.2013
Predmet: Ovocie zelenina
2014085
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
587,99 EUR
21.05.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014905
faktúra
Pobest s.r.o.
36679879
588,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt a dokumentácia
2015144
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
591,05 EUR
29.09.2015
Predmet: ovocie zelenina