portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
86/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
14.08.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-0641
faktúra
Vardar
40410200
9,60 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
92/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
20.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
123/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
23.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
19/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
18.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
132/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
27.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-170110334
faktúra
Hook
36216224
9,65 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100786
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,70 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500461
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,72 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,72 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
178/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
9,72 EUR
15.12.2020
Predmet: Školský program - školské mlieko
sj-140102730
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,75 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103364
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,75 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505948
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
06.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607490
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
šj-10172019
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,86 EUR
12.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
šj-20192018
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,89 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-M162646
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111925
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130102253
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130107749
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140104211
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dodávka plynu
sj-530425449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
83/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
10,00 EUR
11.11.2015
Predmet: školenie zamestnancov - odborný seminár
52/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
60/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka plynu
53/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zemný plyn
55/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zemný plyn
67/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Zemný plyn
sj-71211173
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
11.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71221966
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130108497
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,14 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,17 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,24 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12010457
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105610
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106240
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130110426
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
15.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140101783
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140103263
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150100803
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105385
faktúra
Hook
36216224
10,25 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160835
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,34 EUR
22.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130108961
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,40 EUR
24.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170106764
faktúra
Hook
36216224
10,40 EUR
20.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180811
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,43 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
10,46 EUR
25.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120108659
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130102679
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105931
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130106718
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130113856
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140101301
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173184
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,55 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-140109570
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,75 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,78 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,78 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105487
faktúra
Hook
36216224
10,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2019
faktúra
Reziliencia s.r.o.
47951249
10,80 EUR
12.09.2019
Predmet: Predplatné časopisu Predškolská výchova
sj-10163226
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,81 EUR
09.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150103036
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,85 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900641
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
10,92 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105898
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130109930
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140104703
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140105168
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150108443
faktúra
Hook
36216224
11,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160104537
faktúra
Hook
36216224
11,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu
63/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
šj-20182172
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,02 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,05 EUR
25.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121529
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,08 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210276
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,09 EUR
08.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky