portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
050/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 999,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba plynu 01/2011
372/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 997,60 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné a stočné
105/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 993,15 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 4/2021
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
497/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 990,87 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
19/0033
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
23.01.2020
Predmet: maľovanie priestorov
74/2019
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Maľovanie priestorov v novo zriadených apartmánoch školy.
582/2015
faktúra
NORMA
31291295
1 986,83 EUR
11.02.2016
Predmet: vybavenie ŠJ
16/0042
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
1 980,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Nerezové stoly - ŠJ - Podnikateľská činnosť.
12/0038
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
1 980,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Materiál a kanc. nábytok - priestory na prenájom.
302/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
1 977,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Notebook Acer Aspire 3ks
594/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 967,46 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
012/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,93 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
013/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,85 EUR
25.04.2012
Predmet: Majetok v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
105/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 946,57 EUR
03.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
601/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 944,07 EUR
19.02.2014
Predmet: elektrická energia
DFJ/22/0088 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 936,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ
44/2015
zmluva
SAPS, n.o.
37887190
1 920,00 EUR
14.10.2015
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu Projektový manažment
179/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 912,99 EUR
25.01.2022
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - covid.
2015/8
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
1 909,20 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
33/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 909,04 EUR
07.03.2022
Predmet: Elektrická energia za 01/2022 - Škola.
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
131/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 890,92 EUR
30.03.2017
Predmet: elektrická energia
17/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 890,00 EUR
23.08.2016
Predmet: finančný dar
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
16/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 881,00 EUR
14.08.2017
Predmet: finančný dar
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
63/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 880,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava školského bytu na u. Pavla Horova 13, Prešov.
127/2011
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 875,00 EUR
22.11.2011
Predmet: podlahárske práce
12/0011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 874,50 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava bytu na ul. Pavla Horova.
226/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 869,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektroinštalácia - miestnosť č. 519.
541/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
02.02.2016
Predmet: elektrická energia
478/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
01.12.2015
Predmet: elektrická energia
430/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.11.2015
Predmet: elektrická energia
376/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
20.10.2015
Predmet: el. energia 9/2015
348/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.10.2015
Predmet: el. energia 8/2015
321/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
03.09.2015
Predmet: el. energia 7/2015
271/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrická energia