portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
039/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 02/2020
013/2020
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Pravidelná revízia komínov a dymovodov
014/2020
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
90,00 EUR
11.03.2020
Predmet: 30ks ochranných rúšok (á 3€)
015/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektornické stravné lístky 14ks á 3,83€ (-1,77 zľava)
016/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 169ks á 3,83€ (zľava -21,36)
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
041/20
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
41,21 EUR
15.04.2020
Predmet: Bann mydlo 28ks á 500ml; Bann mydlo 5l - 3ks, Savo 5l - 3ks
042/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2020
043/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
50,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (5h á 10€)
044/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 03/2020
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
046/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 14ks á 3,83€ (zľava -1,77€)
047/20
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2019
048/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
192,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (16h á 12€)
049/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
-6,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Dobropis k DoFa 039/20
050/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 169ks á 3,83€ (zľava 21,36€)
051/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
160,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky Jazykovej školy
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
053/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2020
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
055/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2020
056/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
149,94 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2020 (102x 1,47€)
057/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
40,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2020 (102x 0,40€)
017/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
058/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,65 EUR
17.04.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2020
059/20
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Čistiaci prostriedok na dvere Adler 3ks
018/2020
objednávka
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Digitálny infračervený teplomer, 2ks batérie AA
019/2020
objednávka
ELEgas, s.r.o.
52042642
350,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne, hlavný prúdový chránič
020/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
23,21 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekcia 70% 5l; 65% 1l
021/2020
objednávka
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
28.04.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
060/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
133,20 EUR
28.04.2020
Predmet: Kontrola hydrantov, oprava 2ks hasiac.prístrojov, tlakovanie 8ks hadíc
1
výpoveď
Slovak Telekom a.s.
35763469
28.04.2020
1-757162998216
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,90 EUR
28.04.2020
Predmet: Balík Magio Internet L - VDSL
061/2020
faktúra
ELEgas, s.r.o.
52042642
330,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava plynovej kotolne
062/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2020
3
dodatok
Mladý záchranár
42221714
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-08/2020
01-2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
87,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie nápojového automatu
02/2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
77,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie predajného automatu
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-09/2020
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-09/2020
022/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 329ks á 3,83€ (zľava 41,58€)
063/20
faktúra
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
29,09 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia 65% 1l; dezinfekcia 70% 5l
064/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 04/2020
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
023/2020
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,03 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia DRO-gold 5l; piktogramy samolepiace 15x10cm 2ks, 15x10cm, 75x5cm
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
024/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
072/20
faktúra
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
20.05.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
025/2020
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
251,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Webaplikácia na zverejovanie faktúr a objednávok
073/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2020
074/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,04 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky 5l; piktogram 15x10cm 3ks; piktogram 70x5cm
075/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
59,35 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél 0,9l 2ks
076/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
-50,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Dobropis k DF-074 (dezinfekcia na ruky 5l)
077/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,74 EUR
29.05.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2020
026/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
01.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky (336ks á 3,83€; zľava -42,47€)
07-2019/2020
zmluva
Mgr. Martin Rožek
51887398
9,96 EUR
01.06.2020
Predmet: Oprava zadaní štátnej jazykovej skúšky (3,98-9,96€ á 1ks)
027/2020
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
378,88 EUR
04.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
078/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 05/2020
079/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za 06/2020
080/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2020
081/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
05.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 336ks á 3,83€ (zľava 42,47€)
082/20
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
250,96 EUR
05.06.2020
Predmet: Rozšírenie funkčnosti iSpin o zverejňovanie údajov
083/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2020
084/20
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
317,98 EUR
10.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
085/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Zabezpečenie SW za 2.Q (Fabasoft, Magma, iSpin)
028/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
10.06.2020
Predmet: List bianco s vodotlačou znaku SR, A4 500ks
086/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky JŠ
087/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
540,42 EUR
11.06.2020
Predmet: Vodné (111 m3) a stočné (309 m3) za 03-05/2020
088/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,88 EUR
11.06.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2020
029/2020
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
413,52 EUR
11.06.2020
Predmet: Pravidelný servis plynových kotlov
030/2020
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
90,82 EUR
12.06.2020
Predmet: Toner do MF443dw na 3100 str.
089/20
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
90,82 EUR
12.06.2020
Predmet: Toner CRG-057
090/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2020
091/20
faktúra
Ševt a.s.
31331131
134,34 EUR
16.06.2020
Predmet: List bianco A4 s vodotlačou 500ks
092/20
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
371,52 EUR
26.06.2020
Predmet: Servisné práce na plynovej kotolne