portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
072/20
faktúra
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
20.05.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
024/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
023/2020
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,03 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia DRO-gold 5l; piktogramy samolepiace 15x10cm 2ks, 15x10cm, 75x5cm
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
064/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 04/2020
063/20
faktúra
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
29,09 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia 65% 1l; dezinfekcia 70% 5l
022/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 329ks á 3,83€ (zľava 41,58€)
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-09/2020
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-09/2020
02/2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
77,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie predajného automatu
01-2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
87,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie nápojového automatu
3
dodatok
Mladý záchranár
42221714
2,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Zníženie nájomného v čase mimoriadnej situácie (Covid-19), keď je budova uzatvorená v období 05-08/2020
062/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2020
061/2020
faktúra
ELEgas, s.r.o.
52042642
330,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava plynovej kotolne
1-757162998216
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,90 EUR
28.04.2020
Predmet: Balík Magio Internet L - VDSL
1
výpoveď
Slovak Telekom a.s.
35763469
28.04.2020
060/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
133,20 EUR
28.04.2020
Predmet: Kontrola hydrantov, oprava 2ks hasiac.prístrojov, tlakovanie 8ks hadíc
021/2020
objednávka
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
28.04.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
020/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
23,21 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekcia 70% 5l; 65% 1l
019/2020
objednávka
ELEgas, s.r.o.
52042642
350,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne, hlavný prúdový chránič
018/2020
objednávka
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Digitálny infračervený teplomer, 2ks batérie AA
059/20
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Čistiaci prostriedok na dvere Adler 3ks
058/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,65 EUR
17.04.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2020
017/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
057/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
40,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2020 (102x 0,40€)
056/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
149,94 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2020 (102x 1,47€)
055/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2020
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
053/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2020
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
051/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
160,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky Jazykovej školy
050/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 169ks á 3,83€ (zľava 21,36€)
049/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
-6,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Dobropis k DoFa 039/20
048/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
192,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (16h á 12€)
047/20
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2019
046/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 14ks á 3,83€ (zľava -1,77€)
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
044/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 03/2020
043/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
50,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (5h á 10€)
042/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2020
041/20
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
41,21 EUR
15.04.2020
Predmet: Bann mydlo 28ks á 500ml; Bann mydlo 5l - 3ks, Savo 5l - 3ks
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
016/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 169ks á 3,83€ (zľava -21,36)
015/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektornické stravné lístky 14ks á 3,83€ (-1,77 zľava)
014/2020
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
90,00 EUR
11.03.2020
Predmet: 30ks ochranných rúšok (á 3€)
013/2020
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Pravidelná revízia komínov a dymovodov
039/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 02/2020
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
037/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2020
036/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka plynu za 03/2020
035/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
336,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (28h)
034/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q
033/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42x 3,83€ (zľava -5,31€)
032/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 02/2020
031/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (15h)
030/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 02/2020 (15h)
029/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2020
028/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2020
027/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,77 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2020 (191x 1,47€)
026/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,40 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2020 (191x 0,40€)
012/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
737,50 EUR
06.03.2020
Predmet: Triedne knihy 120ks; list bianco s vodotlačou štát.znaku 800ks; obal na triedne knihy 5ks
011/2020
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Zverejnenie inzerátu o prenájme nebytových priestorov
010/2020
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
21,92 EUR
04.03.2020
Predmet: Bann mydlo s antibakt.prísadou 0,5l 28ks; Bann mydlo s antibakt.prísadou 5l 3ks
009/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
02.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42ks á 3,83€ (zľava -5,31€)
025/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 02/2020
024/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky jszilina.sk
008/2020
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
14.02.2020
Predmet: 3ks čistiaceho prostriedku Adler Clean 250ml
023/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,32 EUR
12.02.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2020
007/2020
objednávka
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
47451823
1 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Autobusová doprava na školský výlet 19.-21.06.2020 na trase Žilina - Velehrad a späť
022/20
faktúra
Šmárik Milan
33373850
95,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Prepláchnutie odpadovej kanalizácie, čistenie odpadových šácht
021/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2020
020/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
468,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2020 (39h á 12€)
019/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2020
018/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
60,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie taliančiny za 01/2020 (6h á 10€)