portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 102/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
18.09.2013
Predmet: stravné lístky
DF 103/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrická energia 9/2013
DF 104/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 01.08.2013-31.08.2013
DF 105/2013
faktúra
Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
18.09.2013
Predmet: SW aSc agenda komplet - SW na spracovanie školskej agendy
DF 106/2013
faktúra
Mesto žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 107/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2013-7.9.2013
DF 108/2013
faktúra
Základná škola
37831852
185,00 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady máj a jún 2013
DF 109/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
171,20 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal -dorast 3.8.2013 Krupina
DF 110/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
349,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 11.8.2013 Tornaľa
DF 111/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
316,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 24.8.2013 Tisovec
017/2013
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
20,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávka medailí pre záujmový útvar Bike team
CVC 09/2013
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
4,62 EUR
18.10.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
018/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Prenájom telocvične pre záujmový útvar Palma Bike team
DF 112/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
200,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-zápas dorast 1.9.2013 NB-ZC-Hontianske Nemce a späť
DF 113/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
258,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal -žiaci 7.9.2013 NB-ZC-Poltár a späť
DF 114/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
254,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-dorast 8.9.2013 trsa NB-ZC-Fiľakovo a späť
DF 115/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
321117
205,92 EUR
24.10.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad II. splátka rok 2013
DF 116/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 10/2013
DF 117/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.10.2013
Predmet: fa za služby PO 9/2013
DF 118/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
149,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za zemný plyn za 10/2013
DF 119/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,42 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete za 9/2013
DF 120/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
246,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu autobosum ZÚ futbal - žiaci 22.9.2013 trasa NB-ZC-Detva a späť
DF 121/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
176,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal dorast 21.9.2013 NB-ZC-Detva a späť
DF 122/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2013-7.10.2013
DF 123/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2013
DF 124/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 9/2013
019/2013
objednávka
Deltacom Computers
43860826
100,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
020/2013
objednávka
Školská jedáleň pri Základnej škole
37831852
50,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu "Zober loptu a nie drogy"
021/2013
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
100,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu " Zober loptu a nie drogy "
DF 125/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,66 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip PaM 10-12/2013
DF 126/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
198,24 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 5.10.2013, Trasa NB_ZC_Krupina a späť
DF 127/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
301,44 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas ZÚ dorast 6.10.2013.Trasa NB-ZC-Beňuš a späť
DF 128/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
363,54 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 20.10.2013 NB-ZC Jesenské a späť.
DF 129/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
236,40 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 26.10.2013, trasa NB-ZC-Brusno a späť.
DF 130/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2013
DF 131/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
246,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.11.2013-30.11.2013
DF 132/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,68 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za vodné a stočné 1.8.2013-25.10.2013
DF 133/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za služby PO 10/2013
DF 134/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete
DF 135/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2013
DF 136/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2013-7.11.2013
DF 137/2013
faktúra
Kosmeľ Milan, Ing.
17803331
83,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu Zober loptu a nie drogy
DF 138/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2013
DF 139/2013
faktúra
Základná škola
37831852
39,65 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu Zober loptu a nie drogy
022/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
280,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 140/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 12/2013
DF 141/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za služby PO 11/2013
DF 142/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
94,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za materiál
DF 143/2013
faktúra
Kolkársky oddiel - Fúska Radoslav
45025304
318,78 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež
DF 144/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
290,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 12/2013
DF 145/2013
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 telocvičňa ZČ
DF 146/2013
faktúra
Základná škola
37831852
325,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 za telocvičňu ZŠ
DF 147/2013
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
257,03 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 148/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 11/2013
DF 149/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 11/2013
DF 150/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
142,12 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za poskytnutie mot.vozidla-preprava členov ZÚ karate na súťaž, ZC-TT a späť
DF 151/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za službu eGov
23/2013
objednávka
inSPORTline
36311723
198,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Nákup 5 kusov Airobic step inSPORTline
24/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
157,44 EUR
18.12.2013
Predmet: Objednávka medailí na športové súťaže
25/2013
objednávka
Cyklosport 3000
37150073
1 010,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Objednávka dresov pre členov záujmovéhho útvaru Bike team
26/2013
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
125,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Nákup materiálu na súťaže
DF 152/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 153/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za úudržbu SW Korwin 11 2013
DF 154/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 12 2013
DF 155/2013
faktúra
Základná škola
37831852
175,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 156/2013
faktúra
Základná škola
37831852
80,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 12 2013
DF 157/2013
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež
DF 158/2013
faktúra
InSPORTline, s.r.o.
36311723
198,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za aerobic step in sportline, fitness step up schod
DF 159/2013
faktúra
Cyklosport 3000 - Martina Valachová
37150073
1 010,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za Dressy Freeride DR pánske pre ZÚ Palma Bike team
DF 160/2013
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
124,27 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za materiál na súťaže
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
40,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávka služieb zálohovanie, uzávierka za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v databáze pre SW aplikáciu Korwin
DF 161/2013
faktúra
Jozef Kasan
37831844
19,92 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za služby PO 12/2013
DF 162/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za služby pevnej siete 12/2013
DF 163/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 12/2013
02/2014
objednávka
MARO s.r.o.
36407020
25,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávka 10 kusov rozlišovákov v jednotkovej cene 2,00 eurá
03/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á 3,20 eur
DF 1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
309,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 1/2014
DF 2/2014
faktúra
ASA
30793238
6,64 EUR
11.02.2014
Predmet: Ročný členský poplatok 2014
DF 3/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
18,85 EUR
11.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2013
DF 4/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
11.02.2014
Predmet: Služby mobilnej siete 8.12.2013-7.1.2014