portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3757
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 44/2024
zmluva
Andrea Petrášková
0,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Andrei Petráškovej z Huncoviec
Z 43/2024
zmluva
Filip Jurkovský
0,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Filipa Jurkovského, Jablonové
Z 42/2024
zmluva
Roland Klein
0,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Rolandovi Kleinovi z Kežmarku
Z 41/2024_crz1
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje spracovať registratúrne záznamy mandanta. Za výkon činnosti je odplata 750,- € v predloženej faktúre po odovzdaní prác. Zmluva zverejnená 13.5.2024, neprešla do CRZ, zverejnená znova 17.5.2024
078/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 672,35 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
077/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,94 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
076/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
563,98 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
075/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
15.05.2024
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, cena spolu 82,56 €
074/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
114,04 EUR
15.05.2024
Predmet: Čistiace potreby: Cif cream 1001g Bieliaci Fresch = 3 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml Pine Fresch = 4 ks á 1,75 €, Fixinela 5 litr. á 15,90 €, Indulona 75ml orig.m.= 4 ks á 1,75 €, Jar aloe vera 900ml = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 5 litr. Fresch á 14,50 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,80 €,Llinteo kozm. utierky 200 ks = 3 ks á 2,10 €, Savo 4 kg orig. á 7,25 €, Sidolux 5 litr. power á 8,70 €, vrecia na odpad 50x60 30litr. 25 ks = 4 bal. á 2,35 €, vrecia na odpad 60x70 60litr. 20 ks = 4 bal. á 2,70 €, cena spolu 114,04 €.
016/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
15.05.2024
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, cena spolu 82,56 €
015/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
114,04 EUR
15.05.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Cif cream 1001g Bieliaci Fresch = 3 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml Pine Fresch = 4 ks á 1,75 €, Fixinela 5 litr. á 15,90 €, Indulona 75ml orig.m.= 4 ks á 1,75 €, Jar aloe vera 900ml = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 5 litr. Fresch á 14,50 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,80 €,Llinteo kozm. utierky 200 ks = 3 ks á 2,10 €, Savo 4 kg orig. á 7,25 €, Sidolux 5 litr. power á 8,70 €, vrecia na odpad 50x60 30litr. 25 ks = 4 bal. á 2,35 €, vrecia na odpad 60x70 60litr. 20 ks = 4 bal. á 2,70 €, cena spolu 114,04 €.
Z 41/2024
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje spracovať registratúrne záznamy mandanta. Za výkon činnosti je odplata 750,- € v predloženej faktúre po odovzdaní prác.
073/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
072/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
10.05.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2024 - 30.04.2024
071/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
10.05.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2024 - 30.04.2024
070/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
069/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 906,40 EUR
10.05.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac apríl 2024, spolu 1211 obedov
068/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2024
067/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
70,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Čistiace potreby: Cif cream 1001g bieliaci oceán = 4 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml pine fresch = 4 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,50 €, rukavice spokar M,L = 8 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 1 ks á 7,25 €. Celková cena 70,86 €.
066/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
06.05.2024
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €. Cena spolu 82,56 €