portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6731
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20240093
faktúra
Tobatech
45,00 EUR
09.09.2024
Predmet: klavesnica
512401068
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,14 EUR
09.09.2024
Predmet: zamurovanie otvoru proti hlodavcom
20240694
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 504,94 EUR
09.09.2024
Predmet: papier, kanc. potreby
20240728
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
21,12 EUR
09.09.2024
Predmet: ceruzky
S4424110000
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
22,08 EUR
09.09.2024
Predmet: laminatovacia folia
S442411035
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
54,36 EUR
09.09.2024
Predmet: laminator
S442410987
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
14,16 EUR
09.09.2024
Predmet: dosky na kruzovu vazbu
S442411011
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
116,40 EUR
09.09.2024
Predmet: viazaci stroj
68/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
21,12 EUR
04.09.2024
Predmet: ceruzky
67/2024
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
113,00 EUR
04.09.2024
Predmet: oprava varneho kotla
66/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: výmena linolea
65/2024
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
207,00 EUR
04.09.2024
Predmet: laminatovaci, viazaci stroj
64/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 504,94 EUR
02.09.2024
Predmet: papier
IF28/2024
faktúra
ŠJ
35559438
259,20 EUR
28.08.2024
Predmet: rezija za stravu zamestnancov
IF27/2024
faktúra
ŠJ
35559438
272,00 EUR
28.08.2024
Predmet: rezija ziaci za stravovanie
IF26/2024
faktúra
ŠJ
35559438
28,80 EUR
28.08.2024
Predmet: doplatok k strave zamestn.
IF25/2024
faktúra
ŠJ
35559438
100,80 EUR
28.08.2024
Predmet: doplatok k strave zamest.
63/2024
objednávka
Tobatech
45,00 EUR
26.08.2024
Predmet: klavesnica
20240092
faktúra
Tobatech
571,80 EUR
26.08.2024
Predmet: tonery
SR24015955
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
26.08.2024
Predmet: vymena rohozi