portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6773
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ID13/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
912,00 EUR
30.04.2024
Predmet: režia žiaci
2404000534
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
29.04.2024
Predmet: program ŠJ
2024012
faktúra
IRON Complex
445,00 EUR
29.04.2024
Predmet: den učiteĺov SF
24/0522
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP - Logico
27/2024
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP- Logico
26/2024
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma
2401913
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma UP
5781561801,5781558764,5781559287,5781519606,5781414885,5781529264,5781487290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
214,08 EUR
17.04.2024
Predmet: mobily,pevná plinka a internet 2m
4064600133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 838,75 EUR
17.04.2024
Predmet: vyučtovanie poplatkou TEHO 2023
2400126
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
17.04.2024
Predmet: oprava kotlaŠJ
2024986
faktúra
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vzdelávanie
25/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
12.04.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ
512400414
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,35 EUR
12.04.2024
Predmet: oprava petekajúceho umývadla,WC
5064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 443,64 EUR
12.04.2024
Predmet: teplo ateplá voda
7293991855
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
169,44 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ŠJ
7293991856
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
161,82 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina I.pav.
ODBRO24030810
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
67,20 EUR
12.04.2024
Predmet: odpad ŠJ
02/2024
zmluva
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: vzdelávanie
24/2024
objednávka
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky pre detičky - stavebnica 6 ks
23/2024
objednávka
Belito
1 220,40 EUR
08.04.2024
Predmet: paravany rozprávkové UP
SR24006371
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
08.04.2024
Predmet: vymena rohoží
SR24006379
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: hyg. potreby
8631029800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
51,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn
24132
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Pam a učtovníctvo 3/2024
302201786
faktúra
Belito
1 220,40 EUR
08.04.2024
Predmet: paravany rozprávkové UP
20240122
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2024
Predmet: OOU I.Q
5240009
faktúra
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky 6 balení UP
2500935081
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
780,91 EUR
08.04.2024
Predmet: voda I.Q
ID12/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
912,00 EUR
27.03.2024
Predmet: režia za obedy žiaci
20240253
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
881,56 EUR
27.03.2024
Predmet: výtvarný materiál
ID11/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
48,00 EUR
27.03.2024
Predmet: doplatok strava SF
ID10/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
168,00 EUR
27.03.2024
Predmet: doplatok strava
ID09/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
432,00 EUR
27.03.2024
Predmet: režia za obedy zamestnanci
01/2024
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ochrana údajov dodatok
512400277
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
25.03.2024
Predmet: pavšál non-stop služby
202403718
faktúra
Raabe
35908718
44,80 EUR
25.03.2024
Predmet: časopis
53324
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
25.03.2024
Predmet: deratizácia
22/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,35 EUR
25.03.2024
Predmet: oprava sanita
21/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
21.03.2024
Predmet: oprava drevených komponentov
20/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
21.03.2024
Predmet: pegola skolský dvor