portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212131
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
231,43 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Mš I/2012
212130
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
385,87 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Škol. I/2012
212129
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
317,42 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.5 I/2012
212128
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
444,68 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Pek.3 I/2012
212127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
637,25 EUR
16.05.2012
Predmet: vyúčtovanie el.energie z roku 2011
212126
faktúra
GEODÉZIA Žilina, a.s.
36859010
895,80 EUR
16.05.2012
Predmet: geometrický plán
212125
faktúra
Igor Stolár I-GAS
37013475
55,40 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava plynového kotla na Pek. 934/5
212124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,12 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - kurič
212123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,52 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - kancelária
212122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,04 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - technik
212121
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
16.05.2012
Predmet: mobil - starosta
212120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,14 EUR
16.05.2012
Predmet: telefón - mobil kancelária
212119
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
16.05.2012
Predmet: aktualizácia Ped.diagn. v praxi
212118
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
202,39 EUR
16.05.2012
Predmet: strava - voľby
212117
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
14,28 EUR
16.05.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
212116
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Požiarnik
212115
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
1 680,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zimná údržba ciest
212114
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
506,27 EUR
16.05.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posypového materiílu
212113
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
36,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odtiahnuti enepojazdného vozidla
212112
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 727,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovani a askládkovie KO
212111
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
45,60 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS
212110
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
256,50 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy Oú 2/2012
212109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,19 EUR
16.05.2012
Predmet: telefóny Oú a Mš
212108
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
800,00 EUR
16.05.2012
Predmet: stavebné práce na rekonštrukcii predsiene a kuchynky Ocú
212107
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: info pre audítora
212106
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - kul.dom
212105
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.4
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zíloha za plyn - Mš
212102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.2
212101
faktúra
SPP, a.s.
35815256
705,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Oú
212100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Školská
212099
faktúra
SPP, a.s.
35815256
271,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - TJ
212098
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 199,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.3
212097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.5
212096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 090,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Záloh aza plyn - Pek.7
212095
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212094
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu - TJ
212093
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
204,09 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - hmotná núdza
212092
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
421,80 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Mš