portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023306
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 444,09 EUR
09.10.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 10/23-vyúčtovacia Fa
2023345
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,47 EUR
06.11.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 11/23
2023349
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,47 EUR
06.11.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 11/23-vyúčtovacia Fa
2023384
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
04.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 12/23
2023395
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
06.12.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 12/23-vyúčtovacia Fa
2023439
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 353,83 EUR
27.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 1/24
2024002
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: dobitie strav.kariet 1/23-vyúčtovacia Fa
2024028
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie stravných kariet na 2/24-zál.
2024031
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie strav.kariet 1/24-vyúčtovacia Fa
2
objednávka
KelFur s.r.o.
52022773
19,06 EUR
19.01.2023
Predmet: Objekty - baterky
2023025
faktúra
KelFur s.r.o.
52022773
19,05 EUR
23.01.2023
Predmet: všeob. materiál-baterky
37
objednávka
Ing.Katarína Korčeková
52313042
1 350,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Objekty - vyradenie spisov z registratúry
2024121
faktúra
Fyzická osoba
52313042
1 350,00 EUR
18.04.2024
Predmet: ost.služ.vyraďovanie,skartácia písomností
20
objednávka
David Kux
52383202
190,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - filtre do ionizátorov Zepter
2020100
faktúra
Fyzická osoba
52383202
190,00 EUR
04.03.2020
Predmet: filtre do ionizátorov
9/2022
zmluva
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Poskytovanie služieb
2022257
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
04.08.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.7//22
2022282
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
17.08.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.6//22
2022294
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
30.08.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.8//22
2022330
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
29.09.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.9//22
2022388
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
22.11.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.10/22
2022451
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
16.12.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.11/22
2022474
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
23.12.2022
Predmet: prenáj.medic.zariad.12/22
2023036
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
08.02.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.1/23
2023080
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
10.03.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.2/23
2023081
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
10.03.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.3/23
2023115
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
14.04.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.4/23
2023292
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
144,00 EUR
27.09.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.5-7/23
2023387
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.8/23
2023388
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.9/23
2023389
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.10/23
2023392
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
05.12.2023
Predmet: prenáj.medic.zariad.11/23
2024058
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
22.02.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.1/24
2024063
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
28.02.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.12/23
2024096
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
25.03.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.2/24
2024143
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
29.04.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.3/24
2024175
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
22.05.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.4/24
2024219
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
26.06.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.5/24
2024275
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
15.08.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.6/24
2024276
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
15.08.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.7/24
2024316
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
20.09.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.8/24
2024355
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
11.10.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.9/24
2024403
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
21.11.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.10/24
2024446
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
13.12.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.11/24
2025001
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
21.01.2025
Predmet: prenáj.medic.zariadenia za 12/24
34
objednávka
Lean Commerce s.r.o.
52594734
63,89 EUR
23.03.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - riad do kuchyne
2020147
faktúra
Lean Commerce s.r.o.
52594734
63,89 EUR
30.03.2020
Predmet: misky,poháre
16/2020
zmluva
Fond architekta Weinwurma n.f.
52623378
24 429,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Finančný dar na projekt Podpora sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto
133
objednávka
Peter Mlynárik-PT-Trans
52926354
990,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Maróthyho 4 - vypratanie priestoru
2021580
faktúra
Fyzická osoba
52926354
785,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vypratávanie odvoz a likv.odpadu
87
objednávka
Mlynárik - PT Trans Peter
52926354
800,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - sťahovanie
2023344
faktúra
Fyzická osoba
52926354
800,00 EUR
06.11.2023
Predmet: sťahovanie a likv.postelí
72
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
540,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Palárikova 24 - revízia nudzového osvetlenia a regulačnej stanice plynu
2023289
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
540,00 EUR
27.09.2023
Predmet: odb.prehl.a skúška núdz.osv. a plyn.zariadenia
22
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
480,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - kontrola a servis núdzového osvetlenia
2024069
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
480,00 EUR
05.03.2024
Predmet: kontrola a skúšky núdz.osvetl.-ZOS
21
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
995,45 EUR
12.03.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava záložného zdroja
20
objednávka
WVA, s.r.o.
53126335
875,76 EUR
12.03.2025
Predmet: Palárikova 24 - profylaktika záložného zdroja
2025087
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
995,45 EUR
25.03.2025
Predmet: oprava záložneho zdroja
2025088
faktúra
WVA, s.r.o.
53126335
875,76 EUR
25.03.2025
Predmet: prehl.a skúška zálož.zdroja
101
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - darčekové poukážky
2023386
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
05.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF
2023405
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
8 323,40 EUR
13.12.2023
Predmet: darčekové poukážky zo SF-vyúč.fa
168
objednávka
Ringier Slovakia Media s.r.o.
53708792
30,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Objekty - predplatné Aktuality navyše
2024466
faktúra
Ringier Slovakia Media s.r.o.
53708792
30,00 EUR
30.12.2024
Predmet: on line prístup aktuality
119
objednávka
Gastrocenter s.r.o.
53812930
74,95 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - poháre
2024362
faktúra
Gastrocenter s.r.o.
53812930
74,92 EUR
23.10.2024
Predmet: všeob. materiál-gastro(poháre a i.)
59
objednávka
SANLUX s.r.o.
54174660
29,50 EUR
30.05.2025
Predmet: Objekty - petriho misky
2025187
faktúra
SANLUX s.r.o.
54174660
29,50 EUR
30.05.2025
Predmet: petriho misky
18/2022
zmluva
Svitlana Kabai
54227631
7,50 EUR
06.09.2022
Predmet: Poskytovanie služieb osobitného charakteru
2022380
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 188,75 EUR
31.10.2022
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.9/22
2022395
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 293,75 EUR
22.11.2022
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.10/22
2022450
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 155,00 EUR
16.12.2022
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.11/22
2023019
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 162,50 EUR
18.01.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.12/22
2023057
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 207,50 EUR
17.02.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.1/23
2023087
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 035,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.2/23
2023119
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 207,00 EUR
18.04.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.3/23
2023155
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 207,00 EUR
18.05.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.4/23
2023185
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 380,00 EUR
14.06.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.5/23
2023238
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 252,50 EUR
03.08.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.6/23