portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
736/20
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.01.2021
Predmet: údržba kanalizácie
778/20
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.01.2021
Predmet: údržba kanalizácie
103/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.03.2021
Predmet: údržba kanalizácie
169/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
21.04.2021
Predmet: údržba kanalizácie
238/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.05.2021
Predmet: údržba kanalizácie
297/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
31.05.2021
Predmet: údržba kanalizácie
362/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
01.07.2021
Predmet: údržba kanalizácie
433/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
28.07.2021
Predmet: údržba kanalizácie
493/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
27.09.2021
Predmet: údržba kanalizácie
553/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.10.2021
Predmet: údržba kanalizácie
618/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.11.2021
Predmet: údržba kanalizácie
705/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
08.12.2021
Predmet: údržba kanalizácie
790/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
18.01.2022
Predmet: údržba kanalizácie
28/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.02.2022
Predmet: údržba kanalizácie
89/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.03.2022
Predmet: údržba kanalizácie
148/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.04.2022
Predmet: údržba kanalizácie
210/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
04.05.2022
Predmet: údržba kanalizácie 3/22
278/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
21.06.2022
Predmet: údržba kanalizácie 4/22
366/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
06.07.2022
Predmet: údržba kanalizácie 5/22
434/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.08.2022
Predmet: údržba kanalizácie 6/22
506/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
08.09.2022
Predmet: údržba kanalizácie 7/22
578/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
20.10.2022
Predmet: údržba kanalizácie 8/22
642/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
02.11.2022
Predmet: údržba kanalizácie 9/22
729/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
02.01.2023
Predmet: údržba kanalizácie 10/22
831/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.01.2023
Predmet: údržba kanalizácie 11/22
878/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
01.02.2023
Predmet: údržba kanalizácie 12/22
76/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
01.03.2023
Predmet: údržba kanalizácie 1/23
139/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
17.04.2023
Predmet: údržba kanalizácie 2/23
206/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.05.2023
Predmet: údržba kanalizacie 3/23
276/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.06.2023
Predmet: údržba kanalizacie 4/23
355/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
27.07.2023
Predmet: údržba kanalizacie 5/23
426/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
08.08.2023
Predmet: údržba kanalizacie 6/23
500/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.09.2023
Predmet: údržba kanalizacie 7/23
560/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.10.2023
Predmet: údržba kanalizacie 8/23
637/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
21.11.2023
Predmet: údržba kanalizacie 9/23
742/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.12.2023
Predmet: údržba kanalizacie 10/23
810/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.01.2024
Predmet: údržba kanalizacie 11/23
27/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
187,20 EUR
20.02.2024
Predmet: dodanie a montáž závesných reťazí v ČS
28/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
20.02.2024
Predmet: údržba kanalizácie
95/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
04.03.2024
Predmet: údržba kanalizacie 1/24
175/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba kanalizacie 2/24
303/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
29.05.2024
Predmet: údržba kanalizacie 4/24
391/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
10.07.2024
Predmet: údržba kanalizacie 5/24
511/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.08.2024
Predmet: údržba kanalizácie
551/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.09.2024
Predmet: údržba kanalizácie 6/24
588/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba kanalizácie 8/24
633/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
31.10.2024
Predmet: údržba kanalizácie 9/24
720/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.12.2024
Predmet: údržba kanalizácie 10/24
853/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.01.2025
Predmet: údržba kanalizácie 11/24
896/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
03.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 12/24
56/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
26.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 1/25
163/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
08.04.2025
Predmet: údržba kanalizácie 2/25
208/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
05.05.2025
Predmet: údržba kanalizácie 3/25
289/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba kanalizácie 4/25
17
objednávka
VODACH s.r.o.
47503190
1 126,68 EUR
04.05.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž hydroizolácie terasy na budove PC
344/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 126,00 EUR
27.07.2023
Predmet: dodanie a montáž hydroizolácie na budove PC
345/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
264,00 EUR
27.07.2023
Predmet: oprava steny a stropuv v PC
30
objednávka
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijného stavu na budove DS- zatekanie do budovy
537/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
04.10.2023
Predmet: hydroizolácia strechy na DS
466/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
19.10.2016
Predmet: školenie
502/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
08.11.2016
Predmet: školenie vyúčtovanie
549/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
15.12.2016
Predmet: školenie
584/16
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
22.12.2016
Predmet: školenie vyúčtovanie
621/17
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
12.12.2017
Predmet: školenie
663/17
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
70,80 EUR
27.12.2017
Predmet: školenie vyúčtovanie
301/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
12,00 EUR
08.06.2018
Predmet: skolenie
326/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
82,80 EUR
04.07.2018
Predmet: školenie vyúčtovanie
457/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
237,60 EUR
10.09.2018
Predmet: školenie
476/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
237,60 EUR
28.09.2018
Predmet: školenie -vyúčtovanie
622/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
178,80 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie
639/18
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
94,80 EUR
07.12.2018
Predmet: školenie
480/19
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
106,80 EUR
16.09.2019
Predmet: školenie
776/20
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
91,20 EUR
15.01.2021
Predmet: školenie
23/22
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
114,00 EUR
10.02.2022
Predmet: školenie
22/23
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
154,80 EUR
27.02.2023
Predmet: školenie
578/24
faktúra
MAXIM s.r.o.
47529474
424,80 EUR
19.09.2024
Predmet: kurz mzdy a personalistika
552/17
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
890,00 EUR
30.10.2017
Predmet: pasportizácia hrobových miest - aktualizácia
348/14
faktúra
CBS Foto s r.o.
47560347
158,00 EUR
02.09.2014
Predmet: fotografovanie obce
29/17
faktúra
Hornova PLUS spol. s r.o.
47571161
227,78 EUR
23.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
422/15
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
450,00 EUR
13.10.2015
Predmet: propagácia obce