portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Ostrý Grúň
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 5893
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/105
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
120,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výkon technika PO
DF2023/111
faktúra
eSYST, s.r.o.
318,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Licencia softveru Tendernet
DF2023/149
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Servis výpočt.techniky
DF2023/181
faktúra
DETVANI -združenie na ochranu trad.ludovej kultúry
600,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Vystúpenie Detvani
DF2023/186
faktúra
Pohronské osvetové stredisko
140,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Tvorivé dielne
DF2023/188
faktúra
Avil s.r.o.
700,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Prenájom skákacieho hradu
32/2023
zmluva
Ing. Pavel Debnár
0,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
33/2023
zmluva
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
10 024,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
DF200/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF203/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
168,14 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF213/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
DF214/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
144,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Výkon preventinára obce
DF218/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
41,89 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF228/2023
faktúra
Ing.Ján Kurbel
120,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
DF230/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF231/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
265,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
DF232/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
81,79 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF233/2023
faktúra
INISOFT s.r.o.
39,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisná odborná podpora
DF249/2023
faktúra
Ing.Dana Tatarkovičová
150,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie znalečného
DF251/2023
faktúra
INTERIÉR INVEST s.r.o.
309,76 EUR
06.11.2023
Predmet: Koberec MŠ
DF252/2023
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
12,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
DF256/2023
faktúra
CMT Group s.r.o
9,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF259/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
74,01 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF265/2023
faktúra
Marcel Maniak
180,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup knihy
DF266/2023
faktúra
Erik Truska
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Pokládka dlažby + obklad MŠ
DF269/2023
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
210,51 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF270/2023
faktúra
PILEXIT s.r.o.
195,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF271/2023
faktúra
Ares s.r.o.
13,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Predplatné časopisu Vrabček
DF284/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
19,87 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup-okenná fólia MŠ
DF285/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
214,87 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF286/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
79,74 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
287/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
377,98 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF294/2023
faktúra
Milan Mokrý - MM corp
176,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF295/2023
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
60,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií EKO-AUDIT
DF297/2023
faktúra
CMT Group s.r.o
9,60 EUR
07.11.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF298/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 684,49 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF302/2023
faktúra
Optima- KDK s.r.o
163,22 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt
46/2023
zmluva
Generali Poisťovňa
50,92 EUR
23.11.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
48/2023
zmluva
Mgr.Alexandra Beňová Debnárová
0,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č.2/2023
5/2024
zmluva
Marek Kočiš
1 560,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/2024
6/2024
zmluva
Ing. Danka Gajdošová
1 140,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. a § 262 Obchod. zákonnika
DF360/2023
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
337,95 EUR
14.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF453/2023
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
1 314,72 EUR
20.02.2024
Predmet: Audit
13/2024
zmluva
Milan Žoltický
3 480,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
14/2024
zmluva
Nitško Vladimír
1 230,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
15/2024
zmluva
Pavel Pavlík
1 140,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
22/2024
zmluva
Vladimír Marek
210,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o prenájme nafukovacej atrakcie
03/2024
objednávka
Elpra-technik s.r.o.
326,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Povolenie na prevádzku rádiostaníc
04/2023
objednávka
Igor Raksányi
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Servis plynových kotlov
05/2023
objednávka
iPlan s.r.o.
2 123,39 EUR
06.06.2024
Predmet: PVC okná a dvere MŠ
08/2023
objednávka
GELOS - Roman Slezák
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Dezinsekcia Dopravárik
15/2023
objednávka
Anton Kukla KLM
90,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Plastové hrnčeky Dopravárik
16/2023
objednávka
Maniak Marcel
180,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Kniha - vypálene obce varujú
17/2023
objednávka
iPlan s.r.o.
1 911,92 EUR
06.06.2024
Predmet: Plastové okná MŠ
19/2023
objednávka
Erik Truska
1 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Pokládka dlažby + obklad
21/2023
objednávka
Via Servis s.r.o.
265,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Valcovanie spevnených plôch
04/2024
objednávka
Sírius company s.r.o.
2 500,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zhotovenie PD k zákazke -ústredné vykurovanie v rámci zvyšovania energ. účinnosti objektu MŠ OG
06/2024
objednávka
Roda press- Shop centrum s.r.o.
291,60 EUR
06.06.2024
Predmet: Nákup pomôcok predškoláci : školárik pre chlapca a školárik pre dievča
08/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
130,20 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup potravín pietne
25/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
261,49 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
31/2024
faktúra
Iprice Recare s.r.o.
87,70 EUR
07.06.2024
Predmet: Elektrický sporák
32/2024
faktúra
Galaktic
700,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua
37/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
52/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
9,60 EUR
07.06.2024
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
55/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
127,83 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
57/2024
faktúra
Cobra Bauart s.r.o.
1 500,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Vypracovanie EC na budovu MŠ
60/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
120,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Oprava váhy
65/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
80,73 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup materiálu
66/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
302,79 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
71/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
345,67 EUR
10.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
72/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
709,20 EUR
10.06.2024
Predmet: Odvoz odpadu
73/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
85/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
437,65 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
91/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
9,60 EUR
10.06.2024
Predmet: Odvoz bioodpadu ŠJ
96/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
305,72 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
98/2024
faktúra
Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik
543,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Prenájom 2024
99/2024
faktúra
Cobra Bauart s.r.o.
2 500,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Vypracovanie PD na vykurovanie a elektroinštaláciu MŠ
100/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
283,58 EUR
10.06.2024
Predmet: Protipožiarna kontrola
101/2024
faktúra
Ing.arch.Jozef Troliga
240,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ
105/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
70,18 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup stavebného materiálu