portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/13/ŠJ/22
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
222,66 EUR
22.12.2022
Predmet: ovocie a zelenina
1/22/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
385,35 EUR
06.02.2023
Predmet: ovocie a zelenina
2/19/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
359,09 EUR
01.03.2023
Predmet: ovocie a zelenina
3/23/SJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
616,85 EUR
04.04.2023
Predmet: ovocie a zelenina
4/14/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
872,92 EUR
04.05.2023
Predmet: ovocie a zelenina
6/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 060,09 EUR
29.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
7/1/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 345,99 EUR
17.07.2023
Predmet: ovocie a zelenina
7/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
758,06 EUR
02.08.2023
Predmet: ovocie a zelenina
18/2023
zmluva
Ladislav Schwartz
17390079
0,00 EUR
25.09.2023
Predmet: opakovaná dodávka potravinárskeho tovaru - ovocie a zelenina
9/28/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
908,73 EUR
18.10.2023
Predmet: zelenia a ovocie
11/23/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
789,94 EUR
06.12.2023
Predmet: ovocie a zelenina
12/13/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
591,06 EUR
22.12.2023
Predmet: ovocie zelenina
12/12/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
858,84 EUR
22.12.2023
Predmet: ovocie, zelenina
2/10/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
893,16 EUR
05.02.2024
Predmet: ovocie a zelenina
2/29/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
796,71 EUR
06.03.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
809,09 EUR
09.04.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4/23/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 207,88 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
/20/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 235,86 EUR
30.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
6/17/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
939,84 EUR
27.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
8/13/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
906,80 EUR
26.08.2024
Predmet: ovocie a zelenina
10/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 483,64 EUR
03.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
10/17/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
939,32 EUR
30.10.2024
Predmet: ovocie a zelenia
11/26/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
986,03 EUR
05.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
12/9/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
734,67 EUR
18.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
2/6/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 192,61 EUR
04.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
2/20/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 412,33 EUR
28.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
4/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 089,54 EUR
03.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
5/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
910,01 EUR
06.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
6/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 046,94 EUR
04.06.2025
Predmet: ovocie a zelenina
23/2014
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
220,00 EUR
29.09.2014
Predmet: oprava chladničky ŠJ i s výmenou nefunkčných komponentov
130/2014
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
216,00 EUR
02.10.2014
Predmet: oprava chladničky ŠJ
1/2015
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
350,00 EUR
29.01.2015
Predmet: oprava mrazničky s výmenou kompresora pre školskú jedáleň
15/2015
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
312,00 EUR
11.02.2015
Predmet: oprava mrazničky pre ŠJ
06/2016
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
80,00 EUR
13.04.2016
Predmet: oprava chladničky pre kuchyňu školskej jedálne
56/2016
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
66,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava chladničky v kuchyni ŠJ
14/2017
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
332,40 EUR
22.09.2017
Predmet: diagnostika a oprava 3 chladničiek v kuchyni školskej jedálne i s dopravou
140/2017
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
332,40 EUR
30.10.2017
Predmet: Tibifrig oprava troch chladničiek ŠJ
14/2019
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
330,00 EUR
03.06.2019
Predmet: diagnostika, a oprava 4 chladničiek v kuchyni školskej jedálne i s dopravou
83/2019
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
336,00 EUR
11.06.2019
Predmet: oprava 3 ks termostatov a výmena 1 ks termostatu v chladničkách ŠJ
26/2014
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
610,00 EUR
24.10.2014
Predmet: 4x detské odrážadlo pre predškolákov
163/2014
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
607,84 EUR
11.12.2014
Predmet: 4x detské odrážadlá
45/2023
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
300,00 EUR
31.10.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
155/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
301,25 EUR
27.11.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
59/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
730,00 EUR
04.10.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: veľké Aximo – stojan s 5 držiakmi, sklenená mozaika, podložky k sklenenej mozaike, Aximo plastové 10 radové, balenie pre MŠ, veľké Aximo – stojan s 10 držiakmi, Hrací set – cesta s parkoviskom – 2ks, Náhradné šnúrky (všetky farby) – 5 bal., Dopravné kužely – 1 bal
60/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
565,00 EUR
04.10.2024
Predmet: vybavenie exteriéru MŠ – hrací prvok – „Taxi Viking“ vrátane dopravy.
165/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
636,04 EUR
28.10.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: veľké Aximo – stojan s 5 držiakmi, sklenená mozaika, podložky k sklenenej mozaike, Aximo plastové 10 radové, balenie pre MŠ, Hrací set – cesta s parkoviskom – 2ks, Náhradné šnúrky (všetky farby) – 5 bal., Dopravné kužely – 1 bal.
168/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
89,10 EUR
30.10.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov
172/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
561,30 EUR
06.11.2024
Predmet: vybavenie exter.školy - Viking taxi
22/2024
objednávka
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
19.04.2024
Predmet: detská reflexná vesta veľkosť M – 50ks, doprava
67/2024
faktúra
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
10.05.2024
Predmet: vesty reflexné - 50 ks
40/2023
objednávka
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Odborné školenie – Ako zaraďovať zamestnancov škôl do platových tried
125/2023
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
12.09.2023
Predmet: účastnícky poplatok - školenie - Zaraďovanie zamestnancov
69/2025
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
19.05.2025
Predmet: doplatok DPH za školenie (2023)
28/2014
objednávka
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
31.10.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre Samsung SCX 4300 pre MŠ 2x kompatibilný toner pre HP LaserJet 1020 pre ŠJ i s poplatkom za dodávku
148/2014
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
10.11.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre MŠ, 2x kompatibilný toner pre ŠJ i s dopravou
24/2024
objednávka
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 650,00 EUR
30.04.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
78/2024
faktúra
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 424,00 EUR
10.05.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
3/2019
objednávka
TaB EcoGroup
30791863
200,00 EUR
04.02.2019
Predmet: zistenie pôvodu zápachu v budove a jeho odstránenie
20/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov – 4x
59/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov 4x
52/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
165/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
150,00 EUR
13.12.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov Zvieratká v zime – 3x
20/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
17.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
72/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
39/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov (Pani úroda, Tajomstvá lesa – 4x)
147/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
165,00 EUR
26.10.2023
Predmet: edukačný program pre predškolákov Pani úroda
156/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
27.11.2023
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
176/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
14.12.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
54/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
1 870,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období január – jún 2024 (2 lekcie/mesiac)
16/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
280,00 EUR
02.02.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
29/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
15.02.2024
Predmet: environmentálne programy pre predškolákov
50/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Ekovýchovné programy pre predškolákov
69/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
285,00 EUR
02.05.2024
Predmet: enviroprogramy pre predškolákov
92/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
12.06.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
114/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
06.08.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
50/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období október 2024 (4 lekcie)
51/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období november 2024 (4 lekcie)
52/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období december 2024 (4 lekcie)
161/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
25.10.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
202/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
440,00 EUR
11.12.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov 11-12/2024