portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230257
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
146,70 EUR
30.05.2023
Predmet: Led žiarovky
510240515
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
385,94 EUR
09.07.2024
Predmet: LED stropné svietidla 23 ks PP
510240250
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
90,00 EUR
09.07.2024
Predmet: LED stropné svietidlo
O/199/2024
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
216,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Osvetlenie
O/297/2024
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
385,94 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Demeter
O/687/2024
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
298,96 EUR
15.12.2024
Predmet: nákup žiaroviek
510240992
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
298,96 EUR
27.12.2024
Predmet: Žiarovky a led trubice 300 ks
332017
objednávka
PRODIS +, s.r.o.
50020595
100,00 EUR
12.06.2017
Predmet: staticky posudok nosnosti regál systému
510170121
faktúra
PRODIS+,spol.s r.o.
50020595
100,00 EUR
22.06.2017
Predmet: vyprac.stat.posudku regal.systému
510210431
faktúra
MECK s.r.o.
50047299
66,79 EUR
16.08.2021
Predmet: Batéria 3000mAh, zn. VHBW
O/182/2021
objednávka
MECK s. r. o.
50047299
66,79 EUR
28.10.2021
Predmet: Batéria pre AKU Makita 6271D
510170256
faktúra
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
50057651
750,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Honor.Garvoldová-výst.N.Berman
510170434
faktúra
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
50057651
30,00 EUR
10.04.2018
Predmet: vyučt. KP N.Berman
1812015
objednávka
Mgr. Mária Klimešová
50062913
60,00 EUR
03.02.2016
Predmet: preklad dokumentov k výstave zo SJ do FJ
510150489
faktúra
Mgr. Mária Klimešová
50062913
60,00 EUR
14.07.2016
Predmet: G.Košice-preklad
510230477
faktúra
JM Nová scéna s.r.o.
50108832
303,80 EUR
20.07.2023
Predmet: Catering 21.6.2023
510240349
faktúra
JM Nová scéna s.r.o.
50108832
330,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Catering - raňajky na nádvorí
510240192
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
18.04.2024
Predmet: El.en. DNV 04/2024
510240149
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
18.04.2024
Predmet: El.en. DNV 03/2024
510240148
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
18.04.2024
Predmet: El.en. DNV 02/2024
510240147
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
18.04.2024
Predmet: El.en. DNV 01/2024
510240143
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 841,15 EUR
18.04.2024
Predmet: El.en. MP, PP 02/2024
510240088
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 196,74 EUR
18.04.2024
Predmet: El.en. MP, PP 01/2024
510240443
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 539,23 EUR
09.07.2024
Predmet: El.en. MP, PP 05/2024
510240406
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
09.07.2024
Predmet: El.en. DNV 06/2024
510240333
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 640,30 EUR
09.07.2024
Predmet: El.en. MP, PP 04/2024
510240309
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
09.07.2024
Predmet: El.en. DNV 05/2024
510240278
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 863,18 EUR
09.07.2024
Predmet: El.en. MP, PP 03/2024
510240789
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. DNV 10/2024
510240780
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 771,67 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. MP, PP 09/2024
510240666
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 006,93 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. MP, PP 08/2024
510240647
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. DNV 09/2024
510240600
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 863,14 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. MP, PP 07/2024
510240599
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. DNV 08/2024
510240535
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
1 719,83 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. MP, PP 06/2024
510240519
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
24.10.2024
Predmet: El.en. DNV 07/2024
510241081
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. DNV 12/2024
510240876
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
103,00 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. DNV 11/2024
510240872
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 286,54 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. MP, PP 10/2024
510241060
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 731,01 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. MP, PP 11/2024
510250053
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
-252,68 EUR
19.03.2025
Predmet: El. en. DNV - vyúčtovanie 2024
510250039
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
-109,33 EUR
19.03.2025
Predmet: El. en. MP, PP - vyúčtovanie 2024
O/214/2023
objednávka
VYNIKNI, s. r. o.
50132890
274,20 EUR
28.03.2023
Predmet: zástery na worskhopy pre dospelých
510230226
faktúra
VYNIKNI, s.r.o.
50132890
274,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Zástery 17ks vzdelávanie
O/89/2022
objednávka
Peter Dolog
50135201
50,00 EUR
21.03.2022
Predmet: videozáznam z prednášky Daniela Pivka
1662017
objednávka
Nielsen SK, s.r.o.
50149784
985,16 EUR
20.03.2018
Predmet: pasparty
510210571
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
19,93 EUR
22.10.2021
Predmet: vzorkovníky paspart
O/251/2021
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
19,93 EUR
28.10.2021
Predmet: Vzorkovník papiera na pasparty
510210832
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
45,72 EUR
17.01.2022
Predmet: pasparty k výstave Scherzovci
O/508/2021
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
45,72 EUR
19.01.2022
Predmet: pasparty k výstave Scherzovci
O/695/2022
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
293,28 EUR
22.11.2022
Predmet: Pliešky na rámovanie diel
510220835
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
293,28 EUR
24.01.2023
Predmet: pliešky na rámovanie 200ks
510221065
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
321,02 EUR
24.01.2023
Predmet: závesy na rámy 400ks
O/812/2022
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
321,02 EUR
13.02.2023
Predmet: Závesy na obrazy
O/589/2023
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
343,34 EUR
10.11.2023
Predmet: pasparty
O/642/2023
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
944,64 EUR
10.11.2023
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510230831
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
944,64 EUR
30.12.2023
Predmet: Záves oválny
510230830
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
343,34 EUR
30.12.2023
Predmet: Pasparty
510240065
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
1 581,60 EUR
18.04.2024
Predmet: Záves ovály 4000 ks
510240693
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
629,76 EUR
24.10.2024
Predmet: Zvesy na ramy
O/483/2024
objednávka
Nielsen SK s. r. o.
50149784
629,76 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/396/2022
objednávka
Servis Verbis, s.r.o.
50158996
350,00 EUR
17.06.2022
Predmet: KOM : Školenie hlasovej techniky
510220627
faktúra
Servis Verbis s.r.o.
50158996
350,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Školenie hlas.a rečovej techniky
O/641/2023
objednávka
Spolka
50170431
416,00 EUR
10.11.2023
Predmet: autorský honorár k výstave Oslobodený priestor
510230871
faktúra
Spolka, o.z.
50170431
416,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Autorská isštal. - Oslobodený priestor
510231052
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
583,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Inšt.práce na výstave Nadácie M. Havránkovej
O/757/2023
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
583,40 EUR
31.12.2023
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510240492
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
1 008,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Sadrokartonárske práce - oprva steny
O/360/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
1 008,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Údržba a opravy
510240525
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
2 900,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Architek. návrh, maľ., inštalácia výstava M. Havránková
O/365/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
2 900,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Milota Havránková
O/659/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
2 430,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
O/724/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
804,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/749/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
438,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Elektrické vypínače a svietidla
O/777/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
786,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510241097
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
786,00 EUR
27.12.2024
Predmet: podlahárske a maliarske prace MP
510240960
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
804,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Maľovanie priestorov MP
510240959
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
438,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Vypínače a svietidlá MP
510240920
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
2 430,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Vymaľovanie výstavn. priestorov MP- výstava J. Schubert
O/146/2025
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
3 500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Údržba a opravy