portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2020
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tonery.
029/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery
041/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Tonery
096/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
322,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás tonery.
234/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
322,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Tonery
353/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
381,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Tonery
147/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
381,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery.
061/2022
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
421,44 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás tonery
176/2022
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
421,44 EUR
29.06.2022
Predmet: Toner TSP a MŠ
284/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
315,84 EUR
18.10.2019
Predmet: Predplatné FIFIK
101/2019
objednávka
UniKnihy.sk
36683132
427,12 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice Angličtiny
235/2019
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
427,12 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebnice angličtiny ZŠ
183/2020
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
396,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
084/2021
objednávka
MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás učebnice angličtiny.
187/2021
faktúra
MEGA BOOKS s.r.o
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice angličtiny
236/2021
faktúra
NABYMAX s.r.o.
36712931
379,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Nábytok ZŠ
017/2022
objednávka
NABYMAX s.r.o.
36712931
1 228,80 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok pre ZŠ
069/2022
faktúra
NABYMAX s.r.o.
36712931
1 228,80 EUR
12.05.2022
Predmet: Kancelársky nábytok - montáž a doprava.
193/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
01.08.2019
Predmet: 619046708 Internetová doména zsvtackovce.sk
204/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
17.10.2019
Predmet: Internetová doména - hosting
233/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
17.10.2019
Predmet: Internetová doména - hosting
256/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2019
Predmet: Internetová doména
222/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
06.08.2020
Predmet: Doména ZŠ
239/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména
249/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména
270/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Internetová doména
312/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
9,69 EUR
05.12.2020
Predmet: Doména
266/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
16.07.2021
Predmet: Web doména ZŠ
310/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
01.09.2021
Predmet: Web doména /hosting/
328/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
02.11.2021
Predmet: Hosting doména
341/2021
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
02.11.2021
Predmet: Web doména
066/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
8,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Doména - Vtackovce eu
231/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
20.07.2022
Predmet: Web doména ZŠ
145/2019
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 19050190 Maľovaná mapa
062/2019
objednávka
CBS spol, s.r.o
36754749
180,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Maľovaná mapa
012/2021
zmluva
EuroGeo - CADaster s.r.o.
36771902
1 680,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o konzultačnej činnosti
142/2020
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u vás krovinorez Stihl fs 410 -1 ks
385/2020
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Krovinorez
063/2021
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
950,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás kosačku.
138/2021
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
950,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kosačka
20/2018
zmluva
Vincent Takáč
37016181
600,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA
21/2018
zmluva
Vincent Takáč
37016181
600,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY
051/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 112019 BOZP OcU a ZŠ
022/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: BOZP 2019
111/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
259/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
025/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
29.01.2020
Predmet: BOZP
112/2020
objednávka
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás reví­ziu hasiacich prístrojov
288/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Kontrola hasiacích prístrojov
073/2021
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Výkon BOZP
397/2021
faktúra
Vincent Takáč
37016181
145,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Kontrola hasiacích príst.
160/2021
objednávka
Vincent Takáč
37016181
145,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov.
032/2022
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon TPO+BOZP za rok 2022 podľa zmluvy.
042/2019
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komína v ZŠ
109/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019064 Čistenie komína ZŠ
257/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistenie komína ZŠ
048/2020
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu a čistenie komína
125/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
349/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
176/2021
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás reví­ziu komí­na v ZŠ .
436/2021
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Revizia komína
288/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
33,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Učtovné suvsťažnosti
032/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 3190000066 Občerstvenie
013/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Občerstvenie
135/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty k starším
309/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty starším
283/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
254,99 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravovanie , občerstvenie
320/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravné a občerstvenie
128/2021
objednávka
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravu a občerstvenie.
042/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
300,00 EUR
28.07.2021
Predmet: ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI
276/2021
faktúra
Mgr. Peter Drajna
40111211
300,00 EUR
01.09.2021
Predmet: ŽOP MOPS
109/2021
objednávka
EURO IN 99
40111211
300,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás Žiadosť o nenávratný príspevok MOPS.
075/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
1 200,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
079/2021
zmluva
EURO IN Mgr. Drajna Peter
40111211
6 000,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
194/2021
objednávka
EUROIN Mgr. Peter Drajna
40111211
1 200,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti.
481/2021
faktúra
EURO IN 99
40111211
1 200,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Vypracovanie žiadosti
062/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
0,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Zmluva EURO IN
025/2022
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo - EURO IN
302/2020
faktúra
Milan Gavalec
40261000
320,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Vodovodná prípojka cintor.
120/2020
objednávka
Ing. Milan Gavalec
40261000
320,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás projekt vodovodnej prípojky na cintorín.