portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
410/2021
faktúra
Technology Group s. r. o.
47428279
2 712,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Vodovodná prípojka cint.
113/2019
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
248,04 EUR
16.10.2019
Predmet: Materiál
119/2019
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
52,30 EUR
16.10.2019
Predmet: Materiál
122/2019
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
16.10.2019
Predmet: Materiál
260/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
248,04 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
270/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
52,30 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
285/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
343/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
232,88 EUR
25.01.2020
Predmet: Materiál
032/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
45,49 EUR
28.02.2020
Predmet: Materiál
097/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
42,99 EUR
30.03.2020
Predmet: Materiál ZŠ
035/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
42,99 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
044/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
73,67 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás materiál
054/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
202,23 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál
115/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
73,67 EUR
06.05.2020
Predmet: Materiál
146/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
202,23 EUR
29.05.2020
Predmet: Materiál
072/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
12,96 EUR
06.08.2020
Predmet: objednávame si u vás pracovné pomôcky
078/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
1 561,20 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál
175/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
59,87 EUR
06.08.2020
Predmet: Materiál
196/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
12,96 EUR
06.08.2020
Predmet: Pracovne pomôcky
221/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
1 561,20 EUR
06.08.2020
Predmet: Materiál
098/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
178,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál
099/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
294,88 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
267/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
178,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Materiál
268/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
294,88 EUR
08.10.2020
Predmet: Materiál
313/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
187,34 EUR
05.12.2020
Predmet: Materiál
387/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
577,74 EUR
22.01.2021
Predmet: Pracovné náradie
009/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
356,34 EUR
09.03.2021
Predmet: Objedná­vame si u Vás náradie.
029/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
356,34 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovné náradie
079/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
864,38 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovné náradie
037/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
964,38 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné náradie.
112/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
964,38 EUR
29.04.2021
Predmet: Pracovné náradie
078/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
459,42 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
174/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
459,42 EUR
16.07.2021
Predmet: Materiál
217/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
341,30 EUR
16.07.2021
Predmet: Materiál
284/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
490,26 EUR
01.09.2021
Predmet: Materiál
112/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
490,26 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
165/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
220,59 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
166/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
361,33 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
401/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
220,59 EUR
11.12.2021
Predmet: Materiál OcU
402/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
361,33 EUR
11.12.2021
Predmet: Materiál ZŠ
191/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
107,96 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás posypovú soľ.
192/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
128,98 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás posypovú soľ
469/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
107,96 EUR
23.12.2021
Predmet: Posypová soľ ZŠ
470/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
128,98 EUR
23.12.2021
Predmet: Posypová soľ OcU
496/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
27,93 EUR
26.01.2022
Predmet: Materiál
019/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
540,85 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás pracovné náradie
037/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
32,74 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
045/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
516,37 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
046/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
0,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
080/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
540,85 EUR
12.05.2022
Predmet: Náradie
113/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
32,74 EUR
12.05.2022
Predmet: Materiál.
136/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
516,37 EUR
12.05.2022
Predmet: Materiál
137/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
423,24 EUR
12.05.2022
Predmet: Materiál.
066/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
75,64 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás silon do kosačky.
195/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
75,64 EUR
29.06.2022
Predmet: Silon do kosačky
227/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
38,38 EUR
20.07.2022
Predmet: Materiál
050/2021
objednávka
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.
47761181
253,65 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy -projekt
101/2021
faktúra
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o
47761181
253,65 EUR
29.04.2021
Predmet: Knihy projekt
030/2019
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Gélové lepidlá
081/2019
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190011 Gelové lepidla ZŠ
047/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
214,13 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás didaktické pomôcky pre škôlku.
048/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
206,70 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás didaktické pomôcky pre škôlku.
138/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
214,13 EUR
12.05.2022
Predmet: Didaktické pomôcky.
139/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
206,70 EUR
12.05.2022
Predmet: Didaktické pomôcky
17/2014
zmluva
Milan Balog
47849088
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie údržbových , výkopových a stavebných prác v obci Vtáčkovce.
18/2014
zmluva
Milan Balog
47849088
7 813,30 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO predmetom ktorej je vykonanie diela -stavebných prác a to konkrétne vybudovanie plochy na kontajnery v obci Vtáčkovce.
24/2014
zmluva
Milan Balog
47849088
5 254,90 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO stavebných prác a to konkrétne hydroizoláciu spodnej vody a údržbárskych prác na budove Základnej školy Vtáčkovce
114/2020
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
1 203,36 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy a obuv. Pracovná obuv 25 ks.
308/2020
faktúra
CANIS SAFETY a.s
47998156
1 203,36 EUR
05.12.2020
Predmet: Pracovné odevy
011/2019
faktúra
Zdenko Brtáň
48153915
1 167,60 EUR
01.04.2019
Predmet: 20190003 Drevené peletky ZŠ
052/2019
faktúra
Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190042 Drevené peletky ZŠ
005/2019
objednávka
Zdenko Brtáň
48153915
1 167,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
023/2019
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Drevené peletky ZŠ
191/2019
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: 20190191 Peletky do ZŠ
084/2019
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: Peletky ZŠ
008/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Peletky ZŠ
004/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si vás peletky do ZŠ
087/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Peletky ZŠ
029/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 394,40 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás peletky.
333/2020
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 246,36 EUR
05.12.2020
Predmet: Peletky ZŠ