portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24520/2024229
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
36/2024
objednávka
NeoEnergia s.r.o.
52756459
4 176,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vypracovanie energetického auditu - budova ZŠ s MŠ
24147/20240303
faktúra
NeoEnergia s.r.o.
52756459
4 176,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Energetický audit ZŠsMŠ
24243/2024023
faktúra
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
52825213
200,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - VO
22385/20220001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
210,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odpratávanie snehu
66/2023
objednávka
Jakub Adamčík
52899667
16.08.2023
Predmet: Výkopové práce na tréningovej ploche pri ihrisku
23339/2023001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
1 085,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemné práce - tréningová plocha pri ihrisku
24429/20240001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
608,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Výkopové práce - oplotenie ihrisko
41/2023
objednávka
Anton Adamčík
52899675
26.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - tréningová plocha
1/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
15.01.2024
Predmet: Zemné a výkopové práce - drenáž okolo obecného úradu
24068/20240001
faktúra
Anton Adamčík
52899675
840,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Drenáž, úprava plochy pri OcU, Kamenec
73/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - oplotenie na ihrisku
102/2023
objednávka
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
18.12.2023
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
23598/90642023
faktúra
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
84/2023
objednávka
ProEngi s.r.o.
53040074
1 450,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Inžinierska činnosť a zastupovanie pred úradmi v rámci stavby MK v obci Chminianska Nová Ves
24003/1020230397
faktúra
KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
400,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Verejné obstarávanie- elektrina VO
104/2023
objednávka
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
23604/1823
faktúra
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
17/2023
objednávka
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK
23112/10
faktúra
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK Bunde
62/2023
zmluva
M & J KOŘINEK s. r. o.
53156579
450,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar pri ihrisku
24445/24010004
faktúra
Mgr. Dominik Sabol
53197119
40,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Fotografické služby
41/2022
objednávka
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
22254/20220010
faktúra
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
101/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
239,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
24447/3240000055
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
169,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
110/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
283,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Nožnicový stan
24510/2240002314
faktúra
Trendie s. r. o.
53334205
283,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Nožnicový stan DHZ
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
24494/2024060
faktúra
Jaroslav Sokolský
53543131
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
57/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23300/230039
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
743,93 EUR
16.08.2023
Predmet: Právne služby
23371/230041
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Právna pomoc
23456/230042
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 864,25 EUR
03.11.2023
Predmet: Právne služby
23518/230045
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Právne služby
23586/230052
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
342,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Právne služby
24005/230064
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
319,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Právne služby
24133/240018
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
456,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Právne služby
24158/240032
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
228,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Právne služby
24200/240034
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
648,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Právne služby
24256/240035
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 493,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Právne služby
24300/240048
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Právne služby
23336/240054
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 577,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
24359/240056
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 028,72 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
24425/240059
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
775,32 EUR
16.10.2024
Predmet: Právne služby
24464/240063
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 299,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24501/240068
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 325,96 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
32/2022
objednávka
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
30.06.2022
Predmet: Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie."
22226/20220043
faktúra
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
490,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cesty
68/2024
objednávka
Ing. Božena Vargová
53908562
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
24339/012024
faktúra
Ing. Božena Vargová
53908562
1 170,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
59/2024
objednávka
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
24264/20240022
faktúra
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
7/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
23110/20230024
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
23/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves."
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
72/2024
objednávka
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva"
24340/752024
faktúra
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
38/2023
objednávka
MAICOM s.r.o.
54222591
26.05.2023
Predmet: Servis obecných kamier
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
44/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
17,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - PZP príves
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce