portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2018
faktúra
EUFEKTA s.r.o.
46764364
2 967,50 EUR
02.08.2018
Predmet: oprava potrubia v kuchyni
27/2018
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
762,68 EUR
24.07.2018
Predmet: oprava prasktnutého vodovodného potrubia v sklade
26/2018
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
2 967,50 EUR
24.07.2018
Predmet: oprava demontáž montáž vodovodného potrubia v kuchyni
Obj. 44/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
31.12.2015
Predmet: Oprava odp.potr. - havária
FA 114/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
26.08.2015
Predmet: Oprava havárie- /potrubie/
Obj.31/2015
objednávka
EUFEKTA s.r.o.
46764364
240,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Výkopové práce - odstránenie a likv.stromu
FA 65/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
240,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Výrub a likvidácia stromu
Obj.17/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
20.05.2015
Predmet: Havária kanalizácie
FA 57/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Vykonané stav. práce - havária kanalizácie
36/2014
objednávka
MANASTAV Group, s. r. o.
4673184
4 143,70 EUR
02.09.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
FA 127/2015
faktúra
MANASTAV Group, s.r.o.
467318/14
228,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Izolácia vod. potr.
Obj. 55/2015
objednávka
MANASTAV Group, s.r.o.
46731814
228,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Vysekanie muriva-izolácia
140100054
faktúra
MANASTAV Group, s.r.o.
46731814
4 143,70 EUR
28.10.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
250/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteráky
244/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
29.12.2021
Predmet: obliečky
94/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteraky
91/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
28.12.2021
Predmet: obliečky na postel
60/2014
objednávka
KOŠICE HOTEL, s.r.o.
46590455
299,00 EUR
18.12.2014
Predmet: metodický deň
OF20140235
faktúra
KOŠICE HOTEL, s.r.o.
46590455
299,00 EUR
18.12.2014
Predmet: metodický deň - SF
56/2022
faktúra
Europska vzdelávacia agentúra MERIDAN s.r.o.
46582339
160,00 EUR
20.05.2022
Predmet: školenie