portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
651/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
806,40 EUR
21.12.2011
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
466/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
808,92 EUR
26.08.2011
Predmet: voda 15.3.11-18.6.11 - Športový areál
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11 MŠ a ŠJ
499/13
faktúra
Motor-Car, spol. s r. o.
36643947
331,94 EUR
19.08.2013
Predmet: poistná udalosť - spoluúčasť
808/13
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár k ročnej závierke
769/12
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Škarbová
176/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36631501
22,80 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava internetu
891/13
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
363,00 EUR
26.02.2014
Predmet: pohreb.nákl.-sociál. pôžička Šarkozi
848/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
241,90 EUR
10.02.2014
Predmet: THALIA - zimné prezutie
785/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava THALIA
772/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
42,36 EUR
04.12.2013
Predmet: servis a STK
697/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
167,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava THALIA a SEAT
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
145/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ND Thalia - čelné sklo
119/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
144,01 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava auta - SEAT
756/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
132,70 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava Seat Inca
380/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
173,00 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava motor. voz. SEAT
237/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
364,01 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava SEAT INCA
178/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
406,52 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava THALIE
044/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
162,71 EUR
30.04.2012
Predmet: oprava SEAT
522/12
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
5 999,76 EUR
26.10.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - ZŠ
704/11
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
2 889,60 EUR
26.01.2012
Predmet: rekonštr. MŠ-okná a dvere
24
zmluva
Plast- Trend spol. s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
16.12.2011
Predmet: Dodávka týchto prác: a ) výroba PVC okien a dverí podľa požiadavky objednávateľa b) dodávka a montáž plastových okien a dverí
547/11
faktúra
Plast - Trend, s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
31.10.2011
Predmet: rekonštrukcia okien a dveri v MS
277/13
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
21.05.2013
Predmet: SW za rok 2013
321/12
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
19.07.2012
Predmet: ročný poplatok za SW
841/13
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
16,00 EUR
08.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ
962/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 148,58 EUR
10.02.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny r. 2013
96/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
6,07 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. elektriny č. 1223/15
34/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1,36 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. elektriny. č.1223/14
846/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
3,38 EUR
02.01.2013
Predmet: vyúčtov. elektr. č.1223/2
509/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
30,05 EUR
07.09.2012
Predmet: za výjazd - č.82
342/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/C
341/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/B
339/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu č.1224
333/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
34,39 EUR
31.05.2012
Predmet: výmena ovládača - dom č.82
281/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
430,11 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrická energia č. 1225
16/2012 SSE byt 288/5
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
17.04.2012
Predmet: zmluva o dodávke a distribúcii elektriny byt č. 5 v dome č. 288
6/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/C spoločné priestory sadzba Aktiv24
5/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/B spoločné priestory sadzba Aktiv24
4/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/A spoločné priestory sadzba Aktiv24
880/11
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 296,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pripojenie bytovky č.1224-16 b.j./el.energia/
P20202011030106
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030105
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030104
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030103
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030107
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.Číslo odberného miesta: 6317158,Špecifikácia odberného miesta: Bytový dom
232/13
faktúra
Microitem a.s.
36434426
19,90 EUR
24.04.2013
Predmet: CD - miestny rozhlas
643/12
faktúra
Microitem a.s.
36434426
39,80 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
VO-001/2011
zmluva
Eurokonzult, s.r.o.
36433306
1 500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa výkon technickej asistencie v rámci postupu zadávania zákazky, ktoré bude vykonávať na základe tejto zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre akciu "Kopanice- vodovod" - výber zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ bude podľa tejto zmluvy v prospech objednávateľa vykonávať nasledujúce odborné činnosti. Spracuje časový harmonogram s časovými míľnikmi jednotlivých činností postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí kompletizáciu písomnú dokumentáciu obstarávateľského procesu na základe materiálov, ktoré mu poskytne objednávateľ. Tieto bude priebežne predkladať objednávateľovi na odosielanie zainteresovaným subjektom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí etapu prípravy a etapu výberu zmluvného dodávateľa na stanovený predmet zákazky dokumentáciou pre komisiu vymenovanú objednávateľom. Zabezpečí zverejnenie výsledku postupu zadávania zákazky v zákonom stanovenej forme. Poskytne objednávateľovi počas trvania zmluvy nepretržitý telefonický a e-mailový poradenský a konzultačný servis v oblasti verejného obstarávania. V prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii objednávateľa s úradom pre verejné obstarávanie. Odmena celkom 1 500,00 Eur bez DPH.
143/13
faktúra
Servis tachografov, spol. s r.o.
36403121
72,30 EUR
24.04.2013
Predmet: overenie tachografu -LIAZ
09-2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: dodávka elektriny - VZOROVÁ ZMLUVA rok 2013 sadzby viď cenník v prílohe
17/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávať opakovane elektrickú energiu (ČOM): 6105580 H.-Hámre 82/1
32/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávať odberateľovi energiu,číslo odberného miesta (ČOM): 6313247 vodovod Mikuláš
24/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Ukončenie zmluvy na dodávku elektriny 6105028-3
11/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Opakovane dodávať silovú elektrinu byt v MŠ č. d. 447
3/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1224 spoločné priestory sadzba Aktiv24
359/13
faktúra
TEHAS, s.r.o.
36401269
144,00 EUR
21.06.2013
Predmet: hasiace prístroje
478/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
12.09.2013
Predmet: predplatne PORADCA 2014
155/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
24.04.2013
Predmet: predplatné PORADCA 2013
599/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,50 EUR
01.10.2012
Predmet: publik. "Súvsťažnosti pre VS"
545/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie "Poradca 2012"
407/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
30.07.2012
Predmet: predplatné "PORADCA 2013"
3/13
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
618,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zábavná pyrotechnika
182/12
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
623,90 EUR
31.05.2012
Predmet: zábavná pyrotechnika
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
607/12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.10.2012
Predmet: šj-AKTUALIZáCIA sw
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - BH cintorín
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava MK - BH cintorín
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
46,79 EUR
18.07.2012
Predmet: Rámcová kúpna zmluva:Vodu bude predávajúci v čase dodannia v mieste dodania ponúkať kupujúcemu za kúpnu cenu určenú v zmysle zmluvy a jej príloh.Predávajúci umiestni dávkovač vody v priestoroch určených v písomnej požiadavke kupujúceho.
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
5,29 EUR
27.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej pitnej vody vo vratných obaloch 5,29 €/ks a nájom a dávkovač vody zmluva 46,79 €/ štvrťrok
371/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
788,00 EUR
26.06.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
292/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
29,25 EUR
21.05.2013
Predmet: MŠ- učeb. pomôcky pre predškolákov
260/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky pre MŠ
867/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
194,75 EUR
01.03.2013
Predmet: cvičeb. náradie MŠ - revitalizácia
795/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
542,95 EUR
16.12.2012
Predmet: cvičeb. pomôcky a zariadenia MŠ
794/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
511,00 EUR
16.12.2012
Predmet: MŠ - vybavenie herne hojdačkami