portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
108,07 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
61/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
124,79 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
34/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
167,48 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
28/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
75,18 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
23/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
39,20 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
543/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
121,86 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
352/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
165,67 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
189/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
143,71 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
186/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
74,52 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
106/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
129,59 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
93/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
82,44 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
54/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
73,92 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
39/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
97,98 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
29/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
187,43 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
265/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
136,96 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
119/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
71,42 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
58/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
246,16 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
51/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
44211481
232,55 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
91/2015
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
102,36 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
65/2015
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
360,56 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
549/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
61,02 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
451/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
247,68 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
442/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
168,96 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
353/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
175,20 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
338/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
127,92 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
320/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
496,88 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
249/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
74,16 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
207/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
93,08 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
171/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
92,34 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
169/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
70,63 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
91/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
130,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
64/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
189,60 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
36/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
328,44 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
258/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
42,72 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
257/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
443,76 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny
156/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
64,44 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
150/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
90,72 EUR
13.11.2014
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
149/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
14,16 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
84/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
102,00 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
83/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
17,40 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
18/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
170,88 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
290/2022
faktúra
Safety Control
44078722
108,00 EUR
04.10.2022
Predmet: fa za školenie
322/2017
faktúra
Safety Control
44078722
150,00 EUR
26.10.2017
Predmet: fa za školenie kuriča
17-Z-2022
zmluva
SEKOM, s.r.o.
43975968
365,33 EUR
14.09.2022
Predmet: Darovacia zmluva
11-Z-2019
zmluva
SEKOM
43975968
301,29 EUR
04.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva na darovanie kancelárskeho vybavenia
11-Z-2018
oznam
SEKOM, s.r.o.
43975968
435,24 EUR
21.05.2018
Predmet: Darovacia zmluva na nákup 1 ks germicídneho žiariča
399/2014
faktúra
Chovanec Michal
43964486
870,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za výrobu a montáž nábytku
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
241/2014
faktúra
Pracovné odevy Zigo s.r.o.
43909159
41,47 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za pracovné odevy pre MŠ a ZŠ
35/2025
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,47 EUR
31.01.2025
Predmet: fa za služby Škôlka Komensky 2025
378/2024
faktúra
KOMENSKY
43908977
316,51 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za Balíček Zborovňa Komplet 2025
35/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za balíček Škôlka KOMENSKY
369/2023
faktúra
Komensky
43908977
282,67 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za služby - Balíček Zborovňa Komplet
275/2023
faktúra
Komensky
43908977
72,00 EUR
22.09.2023
Predmet: fa za balíček BezKriedy Premium
30/2023
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
01.02.2023
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY
305/2022
faktúra
KOMENSKY
43908977
248,40 EUR
13.10.2022
Predmet: fa za balíček Zborovňa Komplet
243/2022
faktúra
KOMENSKY
43908977
36,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za balíček Bezkriedy Plus
50/2022
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
15.02.2022
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka KOMENSKY 30.1.2022-29.1.2023
351/2021
faktúra
KOMENSKY
43908977
248,40 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za predplatné - Virtuálna knižnica
223/2021
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
23.08.2021
Predmet: fa za balíček Bezkriedy Plus
37/2021
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za balíček Škôlka
1-Z-2021
zmluva
KOMENSKY
43908977
198,72 EUR
05.02.2021
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. ZK01/VK/10/08/030 - Zborovňa Komplet
331/2020
faktúra
KOMENSKY
43908977
151,80 EUR
15.12.2020
Predmet: fa za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice
275/2020
faktúra
KOMENSKY
43908977
35,00 EUR
21.10.2020
Predmet: fa za poplatok za Certifikáciu CODIV
13/2020
objednávka
KOMENSKY
43908977
35,00 EUR
21.10.2020
Predmet: objednávka - Certifikácia CODiV
245/2020
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
30.09.2020
Predmet: fa za ročné predplatné balíka Bezkriedy Plus
42/2020
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
287/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
11.11.2019
Predmet: fa za služby - Virtuálna knižnica
218/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
18,00 EUR
06.09.2019
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
44/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
21.02.2019
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY - ročné predplatné
371/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
19.12.2018
Predmet: fa za predplatné Virtuálna knižnica
221/2018
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,00 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
17-Z-2018
oznam
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Dodatok č. DBK/18/06/1657 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/08/030 zo dňa 26.08.2010
12-Z-2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
43/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za balíček ŠkôlkaKOMENSKY
341/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
10.11.2017
Predmet: fa za "Virtuálnu knižnicu"
274/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
4,00 EUR
20.09.2017
Predmet: fa za samolepky s prihlasovacími údajmi
132/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY
340/2016
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
15.11.2016
Predmet: fa za virtuálnu knižnicu 2017
298/2016
faktúra
KOMENSKY
43908977
4,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Fa za samolepky s prihlasovacími údajmi