portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
217,94 EUR
05.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
10202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
141,67 EUR
05.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
12202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
524,32 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
13202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
202,73 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
14202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
589,40 EUR
03.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
15202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
387,69 EUR
03.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
17202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
121,63 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
500,22 EUR
06.10.2023
Predmet: Potravina ŠJ
4202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
288,68 EUR
22.11.2023
Predmet: Potaraviny ŠJ
6202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
967,89 EUR
29.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
9202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
597,40 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
386,64 EUR
28.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
580,94 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
5202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
445,42 EUR
16.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
6202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
560,53 EUR
13.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
7202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
640,86 EUR
12.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
9202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
643,74 EUR
03.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
11202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
189,32 EUR
10.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
12202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
590,09 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
17202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
863,09 EUR
11.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
18202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
738,06 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
22202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 864,44 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
1202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
884,65 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
596,39 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
5202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
997,75 EUR
07.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
7202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
970,06 EUR
02.05.2025
Predmet: Fa školská jedáleň - potraviny
8202512
faktúra
Perlik Zoltán
324264
740,66 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2016
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
239,94 EUR
21.09.2016
Predmet: sklo
162017
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
414,52 EUR
10.10.2017
Predmet: výmena skiel
2020089
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
471,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Výmena skla
2021044
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
938,27 EUR
23.06.2021
Predmet: Výmena poškodeného skla
2021069
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
241,69 EUR
13.10.2021
Predmet: Výmena skla, výrez skla, tmel
2024049
faktúra
Peter Klema - AQUA - mix
45544301
1 519,20 EUR
26.08.2024
Predmet: Výmena skiel+ materiál
2024/2
faktúra
PIABO SERVIS LADENIE KLAVÍROV
43008453
750,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Generálne ladenie a oprava klavírov
20240048
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činností bezpečnostno-technickej služby
20240072
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti bezpečnostno-technickej služby od 1.9-2024 do 30.11.2024
20250009
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
105,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti bezpečnostno.technickej služby
20250040
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
497,05 EUR
03.04.2025
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov a núdzového osvetlenia
20250053
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
165,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti CO a bezpečnostno- technickej služby od, 01.03.2025 do 31.05.2025
14/2024/ZSJ
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
31692966
7 000,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Kúpa konvektomatu vrátame príslušenstva
99434207
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
34152253
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.09.2016
Predmet: predplatné publikácie
20VF19367
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
812,18 EUR
03.11.2020
Predmet: Pracovné odevy
58034
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
83,63 EUR
03.11.2020
Predmet: Pracovné odevy
56159
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
23,38 EUR
03.11.2020
Predmet: Pracovné odevy
VF1-200067/2021
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
116,92 EUR
21.06.2021
Predmet: Pracovné odevy
VF1-7860/2023
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
425,99 EUR
06.02.2023
Predmet: Pracovné odevy
F521002151
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
180,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Učebnice
F521006387
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
182,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Kuriérska služba DPD
F521006565
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
783,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice, Pracovný zošit
F521016236
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 162,70 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
F521003877
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
2 672,50 EUR
19.10.2021
Predmet: Učebnice + Pracovné zošity
F521005376
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 112,50 EUR
19.10.2021
Predmet: Učebnice + pracovné listy
622491
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
5 671,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Učebnice+pracovné zošity
762675
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 075,50 EUR
27.06.2023
Predmet: Učebnice, pracovné zošity, Šlabikár
762744
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
156,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Učebnice-Matematika pre 3. ročník, pracovný zošit 1.časť
766374
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
537,20 EUR
12.09.2023
Predmet: Pracovní zošity z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ1. a 2. časť
914510
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
9 730,65 EUR
12.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov
FA000148/2022
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Reklamné sl., balík Profesional
202430038
faktúra
ProSchool s.r.o.
45649201
795,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vzdelávanie:Podpora pedagog.a odborných zamest. prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií
216661380
faktúra
Provozovna Sport-potreby.sk
28626249
3 574,36 EUR
14.10.2021
Predmet: Športové náradie
17288
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
36557129
60,00 EUR
16.01.2018
Predmet: dodávka služby ver. obst. na výber dodávateľa zemn. plynu ...
17314
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
36557129
60,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dodávka zlužby ver. obst. na výber dodávateľa el. energie ...
2308015
faktúra
Prvá pomoc v praxi s.r.o.
52596435
40,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Kurz prvej pomoci-zálohová Fa
61FV110056
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
829,20 EUR
16.03.2011
Predmet: učebné pomôcky
61800203
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
116,00 EUR
10.12.2018
Predmet: manipulačná abeceda
61900039
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
399,00 EUR
18.03.2019
Predmet: balík služieb Premium
112019-0053
faktúra
Pulen - servis, Opravy vykurovacej techniky
51151383
250,56 EUR
27.01.2020
Predmet: Oprava vykurovacej techniky
102020-0089
faktúra
Pulen - servis, Opravy vykurovacej techniky
51151383
680,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Servisná prehliadka
070-092021
faktúra
Pulen - servis, Opravy vykurovacej techniky
51151383
410,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Servis plynového spotrebiča
202017056
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
291,50 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
202114792
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
789,00 EUR
13.10.2021
Predmet: učebnice
1100002
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
291,12 EUR
04.02.2011
Predmet: Tonery
1100007
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
422,32 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Canon, Minolta
1100015
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
418,96 EUR
17.03.2011
Predmet: Servis Canon, Samsung
1100032
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
88,49 EUR
27.04.2011
Predmet: Servis Minolta 1031
1301009
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
296,21 EUR
14.02.2013
Predmet: výmena SM
VFK1900289
faktúra
R and D publishing spol. s.r.o.
36396486
1 428,60 EUR
04.08.2020
Predmet: Distribúcia jazykovej literatúry
2300152
faktúra
R and D publishing spol. s.r.o.
36396486
1 236,70 EUR
08.11.2023
Predmet: Učebnice na angličtinu
20160204
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
28,90 EUR
25.04.2016
Predmet: publikácia