portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2012
objednávka
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
25.04.2012
Predmet: Objednávka diplomov v počte 15 ks - 1 ks / 0,50 € a poštovné a balné.
DF 40/2012
faktúra
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
13,38 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za diplomy na obvodnú súťaž vo futbale
DF062/2023
faktúra
Florbal, s.r.o.
44887001
46,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Florbalové loptičky
14/2023
objednávka
Florbal, s.r.o.
44887001
50,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka florbalových loptičiek
DF166/2022
faktúra
Funstar Slovakia s.r.o.
50311638
298,30 EUR
08.01.2023
Predmet: Stolnotenisové loptičky
DF 157/2013
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež
DF 85/2014
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
526,68 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za prenájom ZÚ kolkársky, za obdobie 02-06/2014
DF 17/2015
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
83,16 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov ZÚ kolky
DF 29/2015
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
110,88 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne - prevádzkové náklady 2/2015
DF 99/2014
faktúra
Garaj Stanislav - SG-Montáž ústredného kúrenia vodovody a plynoinštalácie
34771441
50,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za údržbu a čistenie plynového kotla
12/2012
objednávka
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
25.04.2012
Predmet: Objednávka látok pre Záujmový útvar Rómsky folklór podľa výberu.
DF 43/2012
faktúra
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
136,62 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za látky pre záujmový útvar rómsky folklór
05/2019
objednávka
H-M, Zákaznícky servis
36718271
45,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Objednávka teplákových búnd pre členky ZU Moderný tanec
14/2015
objednávka
HOKEJ LIVE
65086350
80,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 2 ks. sieť do bránky 72", pre členov záujmového útvaru hokejbal
021/2013
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
100,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu " Zober loptu a nie drogy "
23/2014
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka občerstvenia na celookresnú akciu Zober loptu a nie drogy - futsal
DF 123/2014
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
80,10 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za občerstvenie akcia "ZOber loptu a nie drogy"
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
20/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovský zápas vonku
22/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
80,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Objednávka občerstvenia na majstrovský zápas U13 a U15.
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
02/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia pre žiakov okresných športových súťaží v mesiaci február 2024
05/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
165,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na Okresnú športovú súťaž
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF067/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž Atletika
030/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
100,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
DF143/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
95,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
DF 68/2014
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp
30463050
150,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prácu strojom Komatsu cyklotrať pre ZÚ Bike team
DF 164/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
1 060,93 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 165/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
438,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
10/2015
objednávka
Ing. Peter Galuška
18465765
160,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávka 12 kusov hokejbalových dresov pre členov záujmového útvarui Hokejbal
23/2013
objednávka
inSPORTline
36311723
198,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Nákup 5 kusov Airobic step inSPORTline
DF 158/2013
faktúra
InSPORTline, s.r.o.
36311723
198,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za aerobic step in sportline, fitness step up schod
DF144/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o
35950226
40,99 EUR
08.01.2023
Predmet: Nákup paravánu
24/2018
objednávka
Ján Kavecký Žalúzie
44713975
450,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka dodávky a montáže interiérových žalúzií
DF 151/2018
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
445,20 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za žalúzie a montáž žalúzií
03/2021
objednávka
Jet Sport CHairman s.r.o.
31633989
35,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Objednávka preliezacieho tunela
26/2013
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
125,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Nákup materiálu na súťaže
DF 160/2013
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
124,27 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za materiál na súťaže
DF 167/11
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: podľa mandátnej zmluvy vykonávanie funkcie požiarneho technika za mesiac december 2011
DF 36/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za marec 2012
DF 53/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
19.05.2012
Predmet: Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika za apríl 2012
DF 74/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za máj 2012
DF 90/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika 6/2012
DF 107/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 7/2012
DF 113/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
23.09.2012
Predmet: fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 8/2012
DF 132/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika
DF 146/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za služby PO 10/2012
DF 166/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za služby PO 11/2012
DF 187/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.01.2013
Predmet: Fa za služby PO za 12/2012
DF 8/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za požiarneho technika 1/2013
DF 22/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za služby požiarneho technika 2/2013
DF 29/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za služby BOZP za 3/2013
DF 44/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
15.05.2013
Predmet: vykonávanie funkcie požiarneho technika za apríl 2013
DF 63/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za vykonávanie požiarneho technika 5 2013
DF 74/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby požiarneho technika 6/2013
DF 88/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby PO 7/2013
DF 98/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby PO 8/2013
DF 117/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.10.2013
Predmet: fa za služby PO 9/2013
DF 133/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za služby PO 10/2013
DF 141/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za služby PO 11/2013
DF 161/2013
faktúra
Jozef Kasan
37831844
19,92 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za služby PO 12/2013
DF 12/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
25.02.2014
Predmet: Služby požiarneho technika 1/2014
DF 20/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
31.03.2014
Predmet: Fa za služby PO 2/2014
DF 28/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za služby PO 3/2014
DF 39/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za služby PO 4/2014
DF 51/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za služby PO 5/2014
DF 73/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za služby PO 6/2014
DF 77/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
06.08.2014
Predmet: Fa za požiarneho technika 7/2014
DF 87/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.09.2014
Predmet: Fa za služby PO 8/2014
DF 101/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za služby PO 9/2014
DF 117/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za služby PO 10/2014
DF 133/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za služby PO 12/2014
Df 146/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za služby PO 12/2014
DF 10/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za služby PO 1/2015
DF 21/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za služby PO 2/2015