portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 80798
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2509
faktúra
Zsolt - ELDOOR Androvics
40024148
2 438,88 EUR
15.08.2014
Predmet: oprava predajnych stankov
64
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
70,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Centrum hudby - ladenie klavírov
717/2016
zmluva
ZŠ s MŠ Milana Hodžu
31810969
2 568,84 EUR
28.12.2016
Predmet: Odovzdávací protokol
486/2014
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
1 102,90 EUR
07.11.2014
Predmet: Odovzdávací protokol
52/2015
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
13 464,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Odovzdávací protokol
258/2016
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
2 699,99 EUR
16.05.2016
Predmet: Odovzdávací protokol
719/2016
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
3 761,16 EUR
28.12.2016
Predmet: Odovzdávací protokol
70/2017
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
2 288,22 EUR
08.03.2017
Predmet: Odovzdávací protokol
138/2018
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
46,66 EUR
07.05.2018
Predmet: Odovzdávací protokol
372/2019
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
0,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Odovzdávací protokol
29/2020
zmluva
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
543,26 EUR
25.02.2020
Predmet: Odovzdávací protokol
2619
faktúra
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
708,00 EUR
20.09.2022
Predmet: refakturacia nakladov-cistenie odpadu-evakuacne centrum
2620
faktúra
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
381,57 EUR
20.09.2022
Predmet: refakturacia nakladov na kontajner-evakuacne centrum
2623
faktúra
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
1 350,00 EUR
20.09.2022
Predmet: cistenie telocvicne,dlazby-dezinfekcia priestorov
2621
faktúra
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
1 939,97 EUR
11.10.2022
Predmet: refakturacia-spotreba elektriny-evakuacne centrum
2622
faktúra
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
31810993
895,60 EUR
14.10.2022
Predmet: refakturacia -spotreba vody-evakuacne centrum
333/2023
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
1 060,08 EUR
28.09.2023
Predmet: dotácie poskytnutie finančbého príspevku na prevádzku
218/2024
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
353,36 EUR
15.07.2024
Predmet: dotácie
320/2024
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
530,04 EUR
28.08.2024
Predmet: dotácie
434/2022
zmluva
z.s.TAP
26517213
4 000,00 EUR
13.10.2022
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení