portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
099/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
110,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
010/2011
zmluva
Kriško Ladislav
14360969
16.03.2011
Predmet: Dodávateľské práce - odborná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
100/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
137,67 EUR
16.03.2011
Predmet: pranie prádla
106/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
483,76 EUR
16.03.2011
Predmet: vodné,stočné
107/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,05 EUR
16.03.2011
Predmet: tlačivá
108/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
270,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
112/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,04 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny-bufet
113/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
313,66 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ
098/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
41,87 EUR
17.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
092/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.03.2011
Predmet: VUC NET
093/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
094/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,61 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
120/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
998,40 EUR
17.03.2011
Predmet: informačný materiál o škole
119/2011
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský príspevok SŽK
118/2011
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský poplatok SOPK
117/2011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
419,52 EUR
17.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
115/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
71,64 EUR
17.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
116/2011
faktúra
NAY a.s.
35739487
238,00 EUR
17.03.2011
Predmet: CD prehrávače
104/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
23,59 EUR
17.03.2011
Predmet: spotrebný materiál
114/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,66 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
095/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,85 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
096/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,96 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
065/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
93,53 EUR
18.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
003/2011/P
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
74,69 EUR
21.03.2011
Predmet: Informácia o poskytovaní služieb v rámci PČ
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
124/2011
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.03.2011
Predmet: aktualizácia softvéru.
123/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
75,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
122/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
473,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn ŠJ 3/2011
121/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
13,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
110/2011
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
195,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
105/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
144,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
091/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 255,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn 2/2011
003/2011
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
490,00 EUR
22.03.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
020/2011
objednávka
Lekáreň pri stanici
155,00 EUR
23.03.2011
Predmet: nákup liekov