portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
189
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
144,00 EUR
28.03.2012
Predmet: nákup zemiakov
176
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
23.03.2012
Predmet: nákup zemiakov
30
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
462,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
13
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
294,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
70
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
210,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
13/12/0134
faktúra
PcProfi
44685173
80,64 EUR
11.07.2012
Predmet: Tovar k počítačom - kábel,switch Zyxel
82/12/0042
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0038
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
2011060
faktúra
Pavol Hnat - PAGES-PNEU
41973151
63,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
82/11/0283
faktúra
PARSON, s.r.o.
9 996,24 EUR
19.01.2012
Predmet: oprava športového areálu
82/11/0265
faktúra
PARSON, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
13.12.2011
Predmet: oprava športového areálu
1
dodatok
Parson, s.r.o.
31732291
54 366,12 EUR
28.12.2011
Predmet: na zhotovenie stavby: "Oprava športového areálu SOŠ technická, Prešov "
17/2011
zmluva
Parson, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
03.11.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
13/13/0075
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
362,80 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - štrk,piesok, kamenivo
13/13/0047
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
134,72 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0181
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
128,05 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie stav. materialu
13/12/0132
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
304,13 EUR
04.07.2012
Predmet: Piesok zasyp.
13/12/0126
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
135,18 EUR
26.06.2012
Predmet: Štrk a piesok
13/12/0101
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
187,25 EUR
23.05.2012
Predmet: Nákup kameniva
13/12/0098
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
136,69 EUR
16.05.2012
Predmet: Piesok, štrk