portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2015
4/2016 STR
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Stravovanie zamestnancov školy
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
004/2016
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok (3dielne) 2tis. ks
007/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2016
008/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
56,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2016 (7h á 8,-€)
009/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
129,32 EUR
08.02.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow +cyant, Toshiba T-1640, CE505X,
010/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 02/2016
011/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
553,89 EUR
08.02.2016
Predmet: Nedočerpanie množstva odobratého plynu (276947 kWh á 0,002€)
012/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 173,36 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu za r.2015 (379729 kWh)
013/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2016 (239x 0,30€)
014/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2016 (239x 1,10 €)
015/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
08.02.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (61ks á 3,15€)
016/16
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
18,79 EUR
08.02.2016
Predmet: Prací gél Sensi Color 1500ml 8ks
017/16
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
199,24 EUR
08.02.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
018/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 01/2016
005/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
620,00 EUR
09.02.2016
Predmet: List bianco s vodotlačou 1500ks, triedne knihy 150ks
006/2016
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácie
019/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
128,29 EUR
10.02.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2016
020/16
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Poštové poukážky 3dielne 2000ks