portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DZ_072022
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
2 247,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Darovacia zmluva-nábytok kuchyňa
228/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 148,50 EUR
30.12.2024
Predmet: Obedy žiakov 12/2024
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
05/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 034,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základne zmluvy č. 62191804
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
263/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 944,42 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
29/2024
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
1 900,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lytiarsky kurz-skipassy
160/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
1 870,40 EUR
18.08.2022
Predmet: Tablety pre učiteľov 16ks
DZ_201807
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 843,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-nábytok do ŠKD
113/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 840,63 EUR
15.07.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
118/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 839,31 EUR
10.06.2022
Predmet: Strava žiakov 5/2022
83/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 813,80 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy (zárubňa, svietidlá, maľovanie)
170/2022
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 810,43 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice - edukačné publikácie
14/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 805,40 EUR
20.02.2025
Predmet: Strava žiaci 1/2025
DZ2/2020
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 805,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Nábytok do tried
51/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 804,08 EUR
16.04.2019
Predmet: Interiérové dvere (triedy)
106/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 800,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Interiérové dvere (telocvičňa, prízemie)
211/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 793,09 EUR
16.11.2021
Predmet: Stravné žiaci 10/2021
116/2020
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 759,78 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020-I. stupeň
233/2023
faktúra
PMS Delta s.r.o.
36843521
1 749,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Digi technika - senzor
Obj_212023
objednávka
PMS Delta s.r.o.
36843521
1 749,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zostava senzorov Vernier 2023 - špecifiká Digi
94/2021
faktúra
Aitec s.r.o.
43829171
1 728,32 EUR
26.05.2021
Predmet: Školské učebnice, pracovné zošity, šlabikáre....
89/2024
faktúra
Atlantis Levice
55115284
1 703,40 EUR
10.06.2024
Predmet: Škola v prírode
79/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 702,04 EUR
29.04.2022
Predmet: Strava žiakov 3/22
240/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 662,91 EUR
14.11.2022
Predmet: Strava žiaci 10/2022
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
152/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 607,82 EUR
15.07.2022
Predmet: Strava žiaci 6/2022
234/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 606,69 EUR
24.01.2022
Predmet: Strava 11/21 - žiaci
DZ4/2020
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319617
1 590,00 EUR
10.05.2021
Predmet: škoslské lavica + stoličky (červené, male)
54/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 581,90 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava žiaci 3/23
12/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 579,50 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravna žiaci 1/2023
DZ4/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319617
1 579,05 EUR
10.05.2021
Predmet: Interaktívna tabuľa s krátk.proj. + projektor
266/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 578,10 EUR
14.12.2022
Predmet: Strava žiaci 11/2022
266/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 578,10 EUR
14.12.2022
Predmet: Strava žiaci 11/2022
DZ 2017/12
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 568,51 EUR
20.12.2017
Predmet: Interaktívna tabuľa EPSON - krátka projekcia
209/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 560,23 EUR
19.10.2022
Predmet: Strava žiaci 9/22
96/2023
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 507,66 EUR
06.06.2023
Predmet: Edukačné publikácie
1/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 504,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2/23
57/2024
faktúra
Klimar s.r.o.
28626249
1 500,45 EUR
19.04.2024
Predmet: Žinenka na skok do výšky, stojany s latkou
93/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 497,57 EUR
20.05.2022
Predmet: Strava žiaci 4/2022
72/2021
faktúra
Jan Kavekcý - Žalúzie
44713975
1 489,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava žalúzií
56/2022
faktúra
Alza.cz
27082440
1 479,80 EUR
22.03.2022
Predmet: Digitálny fotoaparát Canon, pamäť.karta, Mikrofon, taška
Obj_022022
objednávka
Alza.cz
27082440
1 479,80 EUR
15.02.2022
Predmet: Digitálny fotoaprát Canon EOS M50 Mark II, mirkofón, fototaška, pamäťová karta, stabilizátor DJI RSC 2
DZ7/2019
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 465,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Nábytok do tried
DZ6/2020
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 449,02 EUR
10.05.2021
Predmet: Interaktívna tabuľa s krátkou proj.+projektor
34/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn
14/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 02/2011
11/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 2/2011
05/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 1.1.-31.1.2011
229/2022
faktúra
Altys s.r.o.
31620540
1 440,12 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka, inštalácia a montáž elektrického zabezpečovacieho zariadenia v objekte ZŠ
Obj_18/2022
objednávka
Altys s.r.o.
31620540
1 440,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
32/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 428,14 EUR
07.03.2022
Predmet: Strava žiakov 1/2022
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
237/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Nábytok pre AU-2 miestnosti
68/2022
faktúra
Andrej KOváč
41416449
1 398,18 EUR
29.04.2022
Predmet: Stavebné práce,oprava kanalizácie...
DZf_062022
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 394,90 EUR
09.12.2022
Predmet: Darovacia zmluva-Nábytok kuchyňa
54/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 394,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Strava žiakov 2/2022
30/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 389,10 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava žiaci 2/23
27/2024
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
55058876
1 350,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lyžiarksy kurz
200/2021
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 330,24 EUR
03.11.2021
Predmet: Učebnice 2021
90/2013
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
1 324,08 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava PC, wifi, instal projektory
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
185/2020
faktúra
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
19.11.2020
Predmet: Izolačná miestnosť - rekonštrukcia
50/2021
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
1 303,02 EUR
30.04.2021
Predmet: Servis plynového zariadenia, oprava kotla
230/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávky plynu 12/2023
210/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
15.11.2023
Predmet: dodávky plynu 11/2023
184/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Dodávky plynu 10/23
145/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 8/23
159/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 9/23
127/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
22.08.2023
Predmet: dodanie plynu 7/23
99/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Dodávky plynu 6/23
77/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodávky plynu 5/23
53/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.04.2023
Predmet: dodávky plynu 4/2023
33/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.03.2023
Predmet: dodávky plynu 3/23
13/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.02.2023
Predmet: dodávky plynu 1/2023
50/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 268,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 7/12
80/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 262,22 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia elekotroinštalácie v triede + revízia
2008
oznam
IVES Košice
00162957
1 248,00 EUR
03.05.2017
Predmet: APV WinPam-mzdový softvér
61/2017
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
1 221,35 EUR
25.05.2017
Predmet: kamerový systém
158/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 200,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Revízia elektroninštalácie a doprava (rekonštrukcia)