portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0039/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
9 540,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Moduly aukčného systému PRPe.biz
K/0039/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 120,00 EUR
11.10.2011
Predmet: XEROX WC 7120 - Multifunkčné zariadenie - color
K/0038/14
faktúra
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
13.01.2015
Predmet: Čerpadlo BADU 95/1100 400 V
K/0038/13
faktúra
SPI,spol.s r.o.
35718927
990,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vypracovanie geometrických plánov - k.ú. Vysoká pri Morave, k.ú. M. Leváre, k.ú. Sv. Jur - cykloodpočívadla
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
390,47 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0038/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
9 371,15 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
1 680,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav.pov.-Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra-inžinierska činnosť
K/0037/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 227 694,56 EUR
30.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia-sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba - Pezinok - Pernek za august 2013
K/0037/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
170 193,60 EUR
11.07.2012
Predmet: za sanáciu následkov mimoriad.udalostí: rekonštrukcia cesty obec Doľany,obec Píla,Most č.5029-2 cez potok Gidra v obci Budmerice
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 079,68 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0037/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
49 912,32 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0036/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
8 760,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav. pov. - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
K/0036/13
faktúra
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vykonanie archeologického výskumu - "obnova NKP Synagóga Senec"
K/0036/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
9 258,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozšírenie Call servera Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
K/0036/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK
K/0035/14
faktúra
MY PIANO, s.r.o.
47075384
216 455,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Klavír YAMAHA S6 BB PE-4ks
K/0035/13
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
32 481,41 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka kuchynského zariadenia - Gymnázuim Pankúchova
K/0035/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
235 825,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Stavebné práce za 05/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0035/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
73 494,11 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za vykonané práce na akcii:"SPŠ stavebná-Drieňová ul.Bratislava-stavebná časť"
K/0034/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
468 600,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2 vám fakt. na základe dod.listu č.DL2145348
K/0034/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
481,46 EUR
17.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0034/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
109 917,30 EUR
08.11.2011
Predmet: "Elektroinštalácia - SPŠ Stavebná Drieňová ul."
K/0033/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
46 275,31 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
K/0033/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
2 822,40 EUR
14.10.2013
Predmet: Nákup výpočtovej techniky-pamäťový kit 16GB pro servery - DIMM Kingston, ND CPQ sps-carrier hd slimln intrlk
K/0033/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
964,35 EUR
17.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0033/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
229 715,20 EUR
20.09.2011
Predmet: Sanácia následkov mimoriadnych udalostí-údržba a rekonštrukcia ciest
K/0032/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
23 980,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za dodávku diskového poľa a sieťových komponentov
K/0032/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
85 103,80 EUR
04.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0032/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
19 800,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie realiz. projektu "Rekonštrukcia časti cesty ev. č. 5037 - spevnenie a sanácia svahov Tomášov"
K/0031/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
11 763,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Licencie pre sys. správy registratúry - 250 ks
K/0031/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
33 579,25 EUR
04.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0031/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
919,17 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0031/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
22 060,20 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0030/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
999 897,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia cesty III/0619 Šenkvice - sanácia zosuvu svahu.
K/0030/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
227 437,75 EUR
16.09.2013
Predmet: odstránenie hav.statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2
K/0030/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
205 723,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
K/0030/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 356,75 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0030/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
32 561,92 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0029/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
48 999,97 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie na ceste III/00239 Stupava-Vysoká pri Morave
K/0029/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
21 900,00 EUR
09.07.2012
Predmet: stavebné úpravy-kanc.priestory ÚBSK
K/0029/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
8 570,82 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0029/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
205 699,72 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0028/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
13 794,00 EUR
12.12.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
K/0028/13
faktúra
CAD-ECO a. s.
36787957
984,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie inžinierských činnosti - "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova 6"
K/0028/12
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
1 896,00 EUR
09.07.2012
Predmet: projektová dokumentácia-Rekonštrukcia domu pamät.-rodný dom Jána Kupeckého Pezinok- Inžinierska činnosť -Stavebné povolenie
K/0028/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia BSK"
K/0027/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
220 500,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK - na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
K/0027/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
392 169,71 EUR
03.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia - sanácia svahu na ceste II/503 horský priechod Baba, Pezinok - Pernek za 07/2013
K/0027/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
458 396,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Faktúra za sanáciu následkov mimoriadnych udalostí: Obec Píla, Most č. 5029-2 cez potok Gidra v obci Budmerice
K/0027/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
11 100,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Rozpočtu k technickej dokumentácii pre potreby - Žiadosti o nenávratný príspevok - Projekt elektronizácie BSK
K/0026/14
faktúra
Baumajster s.r.o
46775196
8 591,60 EUR
19.11.2014
Predmet: Za vyk. stavebné práce-vybudovanie makety signal. steny-tzv. železná opona
K/0026/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za dodanie "Rozpočtu k tech.dokumentácii pre potreby predlož. Žiadosti o nenávratnej fin.príspevok pre Projekt elektronizácie BSK"
K/0025/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
876,48 EUR
26.11.2014
Predmet: Stavebný dozor - SŠ Ivánka pri Dunaji - zateplenie objektu a výmena okien
K/0025/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácie BSK"
K/0025/11
faktúra
Stanislav Budke
2 304,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt RECOM - notebook + office, tlačiareň
K/0024/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
128 848,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov - 9ks
K/0024/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
38 637,18 EUR
23.05.2012
Predmet: Stavebné práce za 04/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0024/11
faktúra
Stanislav Budke
4 218,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt TA Bratislava-PC zostava + office, tlačiareň a notebook s office
K/0023/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
456 029,03 EUR
20.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácií v okresoch Malacky, Senec, Pezinok
K/0023/13
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
4 408,96 EUR
12.09.2013
Predmet: Stavebný dozor - SOŠ Pánty - odstránenie hav. - výmena prípojky vody
K/0023/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
1 176,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia objektu Múzea F. Kostku v Stupave
K/0023/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
111 224,76 EUR
21.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte PAKA Modra
K/0022/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
23 378,09 EUR
18.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 09/2014
K/0022/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
9 375,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Geodetické zameranie skutočného stavu objektu kaštieľa v Malinove
K/0022/12
faktúra
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
21.05.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy ZSŠ drevárska, Ivánska cesta, Bratislava
K/0022/11
faktúra
isis IT Services GmbH
26 112,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zakúpenie 4 ks INTERACT serverov, doručenie do Viedne
K/0021/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
52 574,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Za inžiniersko-geologický prieskum cesty II/530-Pezinok-Pernek HP Baba
K/0021/13
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
86 854,02 EUR
28.08.2013
Predmet: KV-úpravy Rehabilitácie-Nemocnica Malacky
K/0021/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
138 318,97 EUR
10.09.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
K/0020/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
82 140,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov v množstve 5ks-Kostolná pri Dunaji, Dubová, Senec, Modra časť Kráľová, Pezinok Kalinčiakova ul.
K/0020/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
456 105,07 EUR
19.07.2013
Predmet: Za práce na stavbe - veľkoplošné vysprávky komunikacií v okresoch Malacky, Senec, Pezinok
K/0020/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
247 334,48 EUR
10.09.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
K/0020/11
faktúra
OFIR s. r. o.
43975542
3 548,40 EUR
21.07.2011
Predmet: Technický dozor na stavbe: Rekonštrukcia Gymnázia v Bratislave na Groslingovej ul.
K/0019/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
46 562,53 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
K/0019/13
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
59 687,42 EUR
18.07.2013
Predmet: KV - úprava Geriatrického centra, časť B - Nemocnica Malacky
K/0019/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 283,20 EUR
10.05.2012
Predmet: XEROX WC 7125-multifunkčné zariadenie-1ks
K/0019/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 131,51 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0019/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
51 156,35 EUR
02.08.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0018/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB