portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-184-KP
zmluva
Obec Báhoň
00304654
4 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výmena okien na budove Zdravotného strediska a lekárne Báhoň" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0277/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 241,88 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 16.-19.06.2014, pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 16.-20.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0272/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb - vklad mesačníka (BK, vydanie 05/2014) do denníka s regionálnou pôsobnosťou v bratislavskom kraji . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0273/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
20.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 05/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0285/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
597,47 EUR
20.05.2014
Predmet: Kompletná oprava rampy na parkovisku Úradu BSK .
0269/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
699,30 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 5.5.2014, zabezpečenie obedov a olovrantu pre 42 osôb v priestoroch jedálne Strednej odbornej školy elektrotechnickej, ul. Karola Adlera 5, Bratislava. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením položiek a názvu projektu Edtrans.
0270/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS, s.r.o.
36651176
300,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: -preprava 22 osôb, - termín: 6.5.2014, - odchod z Bratislavy - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava v čase 8:00 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik, Mollardgasse 87, 1060 Wien, - potrebné zabezpečiť parkovanie, -spiatočná cesta - odchod z Viedne v čase 17:30, návrat na adresu K. Adlera 5, Bratislava, - celková vzdialenosť do 200 km. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTrans.
0280/14/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
196,80 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu laserových multifunkčných zariadenií pre odbor sociálnych vecí a verejného obstarávania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0274/14/EO
objednávka
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
718,50 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb živých prenosov a StreamArchive video prenosov BSK.
0279/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie osvetlenia máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 16, BA. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena je vrátane montáže, materiálu a dopravy na Úrad BSK.
0271/14/EO
objednávka
ORIA, s.r.o.
44929633
1 164,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie publicity projektu Destinatour 2013 formou inzercie v slovenských regionálnych médiách, vrátane správy o realizácii kampane (zdokumentované výkazy o zobrazení bannerov a naplnení objemu impresií). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosím, vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
2014-183-VOaN
zmluva
CHEMIX - D
31406840
132 670,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykonať dezinsekčný plošný postrek proti komárom. Poskytovateľ služby je podľa tejto zmluvy povinný na výzvu objednávateľa uskutočniť postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“). Objednávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2014-182-SaRP
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zmluva o vydaní používaní platobných kariet - VÚB a.s.
2014-181-SOC
zmluva
Dom Seniorov Pezinok n.o.
45741140
0,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-61-SOC
dodatok
Nemocnica Modra, n.o.
36077054
0,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenia bodov 1 a 2 sa rušia a nahrádzajú sa nasledovnými zneniami: 1. Príjemca poskytuje sociálnu službu: a) v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 54 miest, do 03.03.2014, v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 36 miest, od 04.03.2014, b) v špecializovanom zariadení pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 18 miest, od 04.03.2014 v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. 2. Príjemca sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení. Bod 2. Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 1. Príjemca poskytuje sociálnu službu: a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v neziskovej organizácii Nemocnica Modra n.o., Vajanského 1, 900 01 Modra, b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm.
2014-180-SKO
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
51 857,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov na stravovanie 435 žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku z neštátnych škôl, ktorí sa stravujú v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa.
B/0545/14
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36334715
4 788,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky r. 2013
B/0530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - 22.04.2014
B/0528/14
faktúra
SOMO spol. s. r. o.
17328519
787,90 EUR
15.05.2014
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd. apríl 2014
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014