rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2025
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
73,55 EUR
29.04.2025
Predmet: Hygienické prostriedky pre MŠ - kozmetické utierky a vrecia
51/2025
faktúra
FORHIT s. r. o.
50701061
430,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Výmena svietidiel a servis elektroinštálacie
50/2025
faktúra
ASANARATES
36606693
49,20 EUR
23.04.2025
Predmet: Deratizácia 4/2025
48/2025
faktúra
CUBS,s.r.o.
46943404
35,67 EUR
23.04.2025
Predmet: CUBS - plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti
47/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo
31679692
4 392,03 EUR
23.04.2025
Predmet: Teplo
46/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a. s.
36237337
378,72 EUR
23.04.2025
Predmet: VEMA - poskytnutie práca používať aktuálne verzie
45/2025
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
47259116
19,27 EUR
23.04.2025
Predmet: Internet O2
44/2025
faktúra
T Slovak Telekom a.s. - mobilné siete
35763469
56,82 EUR
23.04.2025
Predmet: Mobilné siete
43/2025
faktúra
ŠJ UNI Košice
30686661
2 850,00 EUR
23.04.2025
Predmet: športovo gymnastický pohybový výcvik pre deti v predprimárnom vzdelávaní
42/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
22,00 EUR
23.04.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina
41/2025
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
322,41 EUR
23.04.2025
Predmet: Korwin podpora
40/2025
faktúra
T Slovak Telekom a.s. - pevné siete
35763469
33,54 EUR
23.04.2025
Predmet: Pevné siete
39/2025
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
51,41 EUR
08.04.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
37/2025
faktúra
Školská jedáleň
35540532
786,60 EUR
08.04.2025
Predmet: ŠJ - režijné náklady
38/2025
faktúra
Školská jedáleň
35540532
270,94 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok zamestnávateľa k stravnému
36/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Plyn
35/2025
faktúra
LIVONEC s.r.o.
48121347
110,70 EUR
08.04.2025
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby a niektorých činností pracovnej služby
34/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a. s.
36237337
71,34 EUR
08.04.2025
Predmet: Navýšenie počtu osôb - program pre PAM - VEMA
33/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 315,29 EUR
08.04.2025
Predmet: Voda 1Q
4/2025
objednávka
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávka deratizácie priestorov MŠ.
« naspäť 1234... 287 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.