portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
69,79 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000395
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
47,21 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000381
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
51,92 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000359
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
55,13 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000314
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
33,73 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000299
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
58,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000279
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
68,49 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000231
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
53,59 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000214
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
42,58 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000195
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
77,50 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000082
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
13,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000024
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
31,10 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000068
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
48,16 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
10,46 EUR
25.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
168/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
47,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Materiálo-spotrebné normy 2021 - tlač
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
74/2020
faktúra
ArtEdu
46960333
22,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Školenie vedúcich zamestnancov
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom
40/2013
faktúra
MAKRA
46718095
287,68 EUR
26.08.2013
Predmet: stoličky pre MŠ
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
117/2019
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
374,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž okennej a 2ks dverových sietí
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
79/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
182,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodanie a montáž 12 ks žalúzie a oprava žalúzii
21/2021
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
24.02.2021
Predmet: Ročný prenájom domény
20/2020
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Ročný prenájom domény
22/2019
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
39,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prenájom domény
29/2017
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
27.03.2017
Predmet: Prenájom domény
16/2016
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
09.03.2016
Predmet: ročný prenájom domény
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
1/2018
dodatok
Juty
462256
4 999,99 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmena prevádzkovateľa potravín
šj-180004
faktúra
Juty
462256
58,62 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170012
faktúra
Juty
462256
55,26 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2018
zmluva
Juty
462256
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky potravín a potravinárskych výrobkov
šj-17328
faktúra
Juty
462256
48,87 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170008
faktúra
Juty
462256
38,40 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170007
faktúra
Juty
462256
47,25 EUR
19.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170006
faktúra
Juty
462256
44,93 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170005
faktúra
Juty
462256
79,24 EUR
18.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170004
faktúra
Juty
462256
24,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-170001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,49 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5/2017
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky potravín
sj-16473
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,94 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16438
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
33,93 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16405
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,91 EUR
07.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16276
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,37 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16121
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
55,27 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16075
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
20,59 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16035
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
24,68 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2016
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj potravín
sj-150529
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
90,04 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150494
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
65,90 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150460
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
38,07 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150423
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,79 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150275
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,63 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150051
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
19,62 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2015
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
11.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj potravín
sj-14552
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
6,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14492
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,05 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14448
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
103,26 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14358
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,66 EUR
25.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14306
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
89,48 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14253
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,68 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14199
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14147
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
36,48 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14047
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
59,25 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky