portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
126/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
13,47 EUR
30.04.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
547/2021
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
290/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
27,67 EUR
13.09.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
313/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
17,17 EUR
06.10.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
167/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ - príspevok od PPA
245/2022
faktúra
PLANTX,s.r.o.
34141481
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Potraviny Šj
246/2022
faktúra
PLANTEX,s.r.o.
34141481
0,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
543/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Školské ovocie
544/2022
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Školské ovocie
1261/2023
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci - školské ovocie
1282/2023
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
199/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské ovocie ZŠ
200/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské ovocie MŠ
595/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Školské ovocie
52/2014
faktúra
Emba Trade,s.r.o.
34142860
39,79 EUR
19.03.2014
Predmet: Archívne škatule
45/2021
faktúra
EMBA Trade, spol. s r. o.
34142860
99,50 EUR
25.02.2021
Predmet: Archívne krabice 50 ks
311/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
55,58 EUR
27.08.2019
Predmet: Box, tesnenie 4ks ŠJ
27/2015
objednávka
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Objednávka - výroba nábytku do kuchyne
254/2015
faktúra
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Výroba nábytku do kuchyne
114/2016
faktúra
Rastislav Šišovský
34267891
176,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Výroby kancelárskej skrine
227/2016
faktúra
Šišovský Rastislav
34267891
80,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Výroba dverí na kuchynskú linku
228/2016
faktúra
Šišovský Rastislav
34267891
185,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Výroba vitrín do KD
97/2018
faktúra
Rastislav Šišovský - Stolárstvo
34267891
144,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Výroba a montáž nadstavcov na skriňu - Kancelária starostu
75
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Práca s plošinou - demontáž vianočných ozdôb
117
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
322,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
207
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
60,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Oprava verejného osvetlenia - montáž utrhnutého kábla po búrke
327
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
103,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Práce s plošinou - montáž vianočných ozdôb, oprava osvetlenia po vetroch
148/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
73,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Práce na osvetlení a rozhlase
305/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
168,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii osvetlenia - zvarovanie stĺpov
306/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
34,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Demontáž zhorenej lampy na verejnom osvetlení
307/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
126,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - osádzanie a náter stĺpov
308/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
226,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - montáž káblov, rozhlasu
309/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
106,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii MR - montáž káblu a rozhlasu k.č.280
366/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
62,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Práce s plošinou pri údržbe verej.osvetlenia
48/2014
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
146,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava rozhlasu a osvetlenia
241/2014
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
64,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava osvetlenia
367/2014
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
34,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Práce s plošinou na VO
349
faktúra
Ladislav Minárik
34531769
70,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Výmena termostatu na bojleri v ŠJ
219/2018
faktúra
AUTODOPRAVA Ladislav Lukáč
34531874
69,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Dovoz drveného kameňa na úpravu miestnych komunikácií
114/2014
faktúra
Ing. Eva Kováčiková
34533966
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Projektová dokumentácia - elektroinštalácia - WC KD
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
198
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
42,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava vodovodného potrubia na cintoríne
202
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
84,28 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava bojleru v kuchyni KD
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
36/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
163,44 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
20/2014
objednávka
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
04.08.2014
Predmet: Oprava výtlačného potrubia na ponorke na ČOV Dulvo
210/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
90,90 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava poruchy na ČOV
90/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
285,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Bojler a jeho výmena v ZŠ
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
129/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
34534504
160,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vodomer ČOV
50/2021
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
21.07.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu kanalizácie ZŠ, ND na bojler - kuchyňa KD
338/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
66,38 EUR
06.10.2021
Predmet: Mat. na opravu bojlera KD
945/2021
objednávka
Miroslav Trenčan
34534504
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na opravu soc. zariadení 5ks KD
48/2022
objednávka
Miroslav Trenčan
34534504
0,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Objednávka montáže plynového kotla ATTACK a obehového čerpadla EVOPLUS.
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
185/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
188,55 EUR
01.06.2022
Predmet: Oprava a údržba WC -KD
470/2022
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka opravy soc. zariadení
723/2022
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka výmeny ventilov v KD
291/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
97,65 EUR
26.10.2022
Predmet: Oprava WC KD
18/2023
objednávka
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
05.01.2023
Predmet: Vodoinštalatérske a kúrenárske práce na zariadeniach v majetku obce počas roka 2023
456/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
171,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Opravy na ČOV
1374/2022
objednávka
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
16.01.2023
Predmet: Objednávka havarijného stavu na ČOV
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
344/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
395,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce a materiál spojené s odstranením poruchy na ČOV
345/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
335,50 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov
389/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
295,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Oprava poškodeného kanal. potrubia pri MŠ- ČOV
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
552/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
74,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Výmena pisoárového ventiulu a oprava sanity KD
312/2015
faktúra
Ľubomír Minarech L U B E N O
34535152
160,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač diplomov, propozícií, plagátov - 45. ročník BOD
441/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa a. s.
34595545
6,64 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
285/2017
faktúra
D@M projekt Ing. HENEK Marián
34598111
500,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Obstaranie projektovej dokumentácie plynofikácie MŠ - aktualizácia
239/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
34677550
414,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q.
127/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
34677550
414,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q.
30
zmluva
Peter Kucharčík
34715045
0,00 EUR
21.05.2012
Predmet: spolupráca pri zbere použitého šatstva
1
dodatok
Peter Kucharčík
34715045
30,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
817/2018
zmluva
Kucharčík Peter
34715045
0,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Dohoda o zrušení Zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva zo dňa 16.05.2012
356/2018
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
216,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia komínov KD + MŠ
20/2019
objednávka
Miroslav Zuzík
34748423
15.05.2019
Predmet: Revízie komínov a výmena komínových dvierok