portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
416,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb
2023405
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 5/2023
2023404
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 04/2023
2023403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 03/2023
2023402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Konzultácie a služby realizované na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiaci február 2023,
2023401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Organizačno-administratívne a konzultačné služby poskytované v mesiaci december 2022 a január 2023.
1
dodatok
JUDr. Dana Galbavá
42113245
0,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o dva mesiace, t.j. do 20.03.2023.
19/2022
zmluva
JUDr. Dana Galbavá
42113245
32,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Poskytovanie organizačných a administratívno-právnych služieb.
242300460
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
417,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Edukačný kompostér 2ks, kompostér 1 ks
242300382
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
80/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Edukačné kompostéry
79/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,66 EUR
25.10.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
202300539
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
08.01.2024
Predmet: Koše na kuchynský odpad
51/2023
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
15.12.2023
Predmet: koše na bioodpad, kompostovateľné vrecká
2021008
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
875,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Krovinorez 545 Rx
2021002
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
773,98 EUR
05.05.2021
Predmet: Krovinorez 535RX,olej,ochranný štít
29/2016
objednávka
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
25.04.2016
Predmet: KROVINOREZ H-535 RX, všeobecný materiál
2016006
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
611,40 EUR
25.04.2016
Predmet: Krovinorez H-535 RX, všeobecný materiál
B352/1
zmluva
Jozef Juhás
102,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 1
20160567
faktúra
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo - oslavy obce
61/2016
objednávka
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo -oslavy obce
C13/2024
zmluva
Jozef Horniak
28,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.013/2024
06/2025
zmluva
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
1 600,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
252022
faktúra
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
450,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Občerstvenie a prenájom priestorov, akcia "Mikuláš".
713072016
faktúra
Jozef Brieška JBR SOLAR ENERGY
50131524
4 459,02 EUR
19.07.2016
Predmet: Výroba a dodávky CD nosičov
19020
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
780,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
19018
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
816,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce na ČOV
19008
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
360,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
9/2019
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce počas roka 2019
18053
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
588,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18049
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
658,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18036
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
665,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18010
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
320,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2/2018
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV počas roka 2018
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
17027
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
17022
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
33/2017
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
VF17012
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
336,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
22/2022
faktúra
Jozef Blaha
33,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Kniha 2ks/Postrehy,vyznania,fakty
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času
27/2016
faktúra
Jozef Blaha
12,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Kniha
1124308661
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Mobilné WC
64/2024
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Mobilné WC 2ks, na obecnú akciu 3.8.2024
1123309221
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika
13/2023
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
14.08.2023
Predmet: WC - "Varenie gulášu"
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
Zmluva č.JS/2021/M/01352/VP
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 2 ks
1120310745
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika I.kolo testovania COVID-19
35/2020
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
27.10.2020
Predmet: Prenosné WC na akciu testovania občanov
20190902
faktúra
J.K.A. Ing.arch. Ján Kôpka
37151215
2 388,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia"Zmena účelu využitia časti stavby budovy Základne školy s.č. 700 na základe cenovej ponuky z 6/2019
54/2019
objednávka
J.K.A. Ing.arch. Ján Kôpka
37151215
27.09.2019
Predmet: Projektová dokumentácia na stavbu : Zmena účelu využitia časti stavby budovy základnej školy s.č. 700 Tekovská Breznica
10250711
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
384,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Kontrola. tlaková skúška, oprava - hasiace prístroje
4/2025
objednávka
JF, spol. s r.o.
36620009
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Kontrola, tlaková skúška, oprava hasiacich prístrojov
10241241
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
535,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola, tlaková skúška, oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
4/2024
objednávka
JF, spol. s r.o.
36620009
0,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
10231252
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
303,84 EUR
22.03.2023
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
10220634
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
745,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov B3
170/21
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
320,47 EUR
30.09.2021
Predmet: Revízia bleskozvodových zariadení
30/2021
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
02.09.2021
Predmet: Revízie bleskozvodov
57/2017
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
153/17
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
304,08 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
202416
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
300,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Vypracovanie stavebného návrhu akcie "Obytná zóna"
202415
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
1 500,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Obstaranie stanovísk a vyjadrení pre dodatočné povolenie stavby "Prístavba Šatní súp.č.5663"
202413
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
1 900,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dodatočné povolenie stavby:" Prístavba šatní súp.č.5663" v kat.území TB na pozemkoch parc.č.398/1 a 398/2
17/2023
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
12.04.2023
Predmet: Vypracovanie dokumentácie stavby "Budova TJ Tekovská Breznica"
20240252
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
223,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nakládka / vykládka
20240094
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
198,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
20250029
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
273,06 EUR
06.03.2025
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nákladka/vykládka
20240273
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
223,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu ČOV
20230037
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia kalu
20230016
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
153,40 EUR
25.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu do ČOV.
20230005
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
119,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu.
21/2024
zmluva
Jan Suský
1 000,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Rock Therapy - KABÁT REVIVAL, Súťaž vo varení gulášu 2024
3/2022
zmluva
Ján Šinkovič
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zámenná zmluva na pozemok
240005
faktúra
Ján Šalka
34774823
300,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Čistenie odvodňovacích žľabov
100/2024
objednávka
Ján Šalka
34774823
300,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Čistenie odvodňovacích žľabov v dohodnutom rozsahu a cene